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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建火花试验机项目立项申请报告新建火花试验机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3593.34万元,同比增长30.02%(829.57万元)。其中,主营业业务火花试验机生产及销售收入为3027.02万元,占营业总收入的84.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1078.49万元,较去年同期相比增长120.15万元,增长率12.54%;实现净利润808.87万元,较去年同期相比增长176.70万元,增长率27.95%。二、项目概况(一)项目名称新建火花试验机项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11225.61平方米(折合约16.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.57%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度170.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11225.61平方米,建筑物基底占地面积7023.86平方米,总建筑面积18746.77平方米,其中:规划建设主体工程11924.00平方米,项目规划绿化面积982.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1319.22万元。(七)节能分析“新建火花试验机项目建设项目”,年用电量726354.28千瓦时,年总用水量3969.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.61吨标准煤/年。达产年综合节能量29.87吨标准煤/年,项目总节能率25.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3499.85万元,其中:固定资产投资2873.22万元,占项目总投资的82.10%;流动资金626.63万元,占项目总投资的17.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4612.00万元,总成本费用3463.28万元,税金及附加63.92万元,利润总额1148.72万元,利税总额1371.08万元,税后净利润861.54万元,达产年纳税总额509.54万元;达产年投资利润率32.82%,投资利税率39.18%,投资回报率24.62%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位80个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区火花试验机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区火花试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建火花试验机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位80个,达产年纳税总额509.54万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.82%,投资利税率39.18%,全部投资回报率24.62%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在组织结构上,一方面优化企业兼并重组环境。2014年,国务院印发关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见(国发201414号),明确提出放宽民营资本市场准入;向民营资本开放非明确禁止进入的行业和领域;推动企业股份制改造,发展混合所有制经济,支持国有企业母公司通过出让股份、增资扩股、合资合作引入民营资本;加快垄断行业改革,向民营资本开放垄断行业的竞争性业务领域;优势企业不得利用垄断力量限制民营企业参与市场竞争;深化国有企业改革;深入推进国有企业产权多元化改革,完善公司治理结构等一系列政策措施。关于发展混合所有制经济,中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见(中发201522号)和国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见(国发201554号)对国有企业发展混合所有制经济作出了明确部署。另一方面,优化中小企业发展环境,促进大中小企业协调发展。中国制造2025提出激发中小企业创业创新活力,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11225.6116.83亩1.1容积率1.671.2建筑系数62.57%1.3投资强度万元/亩170.721.4基底面积平方米7023.861.5总建筑面积平方米18746.771.6绿化面积平方米982.49绿化率5.24%2总投资万元3499.852.1固定资产投资万元2873.222.1.1土建工程投资万元1561.452.1.1.1土建工程投资占比万元44.61%2.1.2设备投资万元1319.222.1.2.1设备投资占比37.69%2.1.3其它投资万元-7.452.1.3.1其它投资占比-0.21%2.1.4固定资产投资占比82.10%2.2流动资金万元626.632.2.1流动资金占比17.90%3收入万元4612.004总成本万元3463.285利润总额万元1148.726净利润万元861.547所得税万元1.678增值税万元158.449税金及附加万元63.9210纳税总额万元509.5411利税总额万元1371.0812投资利润率32.82%13投资利税率39.18%14投资回报率24.62%15回收期年5.5616设备数量台(套)6217年用电量千瓦时726354.2818年用水量立方米3969.8819总能耗吨标准煤89.6120节能率25.26%21节能量吨标准煤29.8722员工数量人80第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.57%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度170.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4965.874965.8711924.0011924.001092.491.1主要生产车间2979.522979.527154.407154.40677.341.2辅助生产车间1589.081589.083815.683815.68349.601.3其他生产车间397.27397.27691.59691.5965.552仓储工程1053.581053.584434.804434.80295.512.1成品贮存263.39263.391108.701108.7073.882.2原料仓储547.86547.862306.102306.10153.672.3辅助材料仓库242.32242.321020.001020.0067.973供配电工程56.1956.1956.1956.194.213.1供配电室56.1956.1956.1956.194.214给排水工程64.6264.6264.6264.623.774.1给排水64.6264.6264.6264.623.775服务性工程667.27667.27667.27667.2744.465.1办公用房378.68378.68378.68378.6819.635.2生活服务288.59288.59288.59288.5925.186消防及环保工程188.24188.24188.24188.2414.116.1消防环保工程188.24188.24188.24188.2414.117项目总图工程28.1028.1028.1028.1085.037.1场地及道路硬化1832.61332.63332.637.2场区围墙332.631832.611832.617.3安全保卫室28.1028.1028.1028.108绿化工程624.7821.87合计7023.8618746.7718746.771561.45六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2987.15万元,占计划投资的85.35%。其中:完成固定资产投资2224.90万元,占总投资的74.48%;完成流动资金投资762.25,占总投资的25.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2987.151.1完成比例85.35%2完成固定资产投资万元2224.902.1完成比例74.48%3完成流动资金投资万元762.253.1完成比例25.52%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员80人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元260.512工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元65.373企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元21.854品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元34.395其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元23.396职工工资总额万元2751.78五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2873.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1561.451319.22170.722873.221.1工程费用万元1561.451319.223378.411.1.1建筑工程费用万元1561.451561.4544.61%1.1.2设备购置及安装费万元1319.221319.2237.69%1.2工程建设其他费用万元-7.45-7.45-0.21%1.2.1无形资产万元-3.09-3.091.3预备费万元-4.36-4.361.3.1基本预备费万元-2.54-2.541.3.2涨价预备费万元-1.82-1.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元2873.222873.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金626.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3378.411747.912185.093378.413378.413378.411.1应收账款万元1013.52557.44760.141013.521013.521013.521.2存货万元1520.28836.161140.211520.281520.281520.281.2.1原辅材料万元456.08250.85342.06456.08456.08456.081.2.2燃料动力万元22.8012.5417.1022.8022.8022.801.2.3在产品万元699.33384.63524.50699.33699.33699.331.2.4产成品万元342.06188.13256.55342.06342.06342.061.3现金万元844.60464.53633.45844.60844.60844.602流动负债万元2751.781513.482063.842751.782751.782751.782.1应付账款万元2751.781513.482063.842751.782751.782751.783流动资金万元626.63344.65469.97626.63626.63626.634铺底流动资金万元208.87114.88156.66208.87208.87208.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3499.85万元,其中:固定资产投资2873.22万元,占项目总投资的82.10%;流动资金626.63万元,占项目总投资的17.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1561.45万元,占项目总投资的44.61%;设备购置费1319.22万元,占项目总投资的37.69%;其它投资-7.45万元,占项目总投资的-0.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2873.22+626.63=3499.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2873.2282.10%1.1项目建设投资万元2873.2282.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元626.6317.90%3总投资万元万元3499.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2536.60万元,总成本2156.64万元,利润总额379.96万元,净利润55.36万元,增值税87.14万元,税金及附加284.97万元,所得税94.99万元;第二年收入3459.00万元,总成本2740.16万元,利润总额718.84万元,净利润539.13万元,增值税118.83万元,税金及附加59.16万元,所得税179.71万元;第三年生产负荷100%,收入4612.00万元,总成本3463.28万元,利润总额1148.72万元,净利润861.54万元,增值税158.44万元,税金及附加63.92万元,所得税287.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4612.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=158.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2536.603459.004612.004612.004612.001.1火花试验机万元2536.603459.004612.004612.004612.002现价增加值万元811
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