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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水提篮投资项目立项申请报告水提篮投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18462.37万元,同比增长28.41%(4085.16万元)。其中,主营业业务水提篮生产及销售收入为15129.74万元,占营业总收入的81.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4680.28万元,较去年同期相比增长485.43万元,增长率11.57%;实现净利润3510.21万元,较去年同期相比增长522.94万元,增长率17.51%。二、项目概况(一)项目名称水提篮投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积21183.92平方米(折合约31.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.22%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度198.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21183.92平方米,建筑物基底占地面积13392.47平方米,总建筑面积34741.63平方米,其中:规划建设主体工程22687.31平方米,项目规划绿化面积2025.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费1865.78万元。(七)节能分析“水提篮投资项目建设项目”,年用电量557275.73千瓦时,年总用水量17109.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.95吨标准煤/年。达产年综合节能量24.58吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8898.96万元,其中:固定资产投资6291.02万元,占项目总投资的70.69%;流动资金2607.94万元,占项目总投资的29.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18561.00万元,总成本费用13990.90万元,税金及附加160.38万元,利润总额4570.10万元,利税总额5360.84万元,税后净利润3427.58万元,达产年纳税总额1933.27万元;达产年投资利润率51.36%,投资利税率60.24%,投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位344个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区水提篮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区水提篮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“水提篮投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额1933.27万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.36%,投资利税率60.24%,全部投资回报率38.52%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21183.9231.76亩1.1容积率1.641.2建筑系数63.22%1.3投资强度万元/亩198.081.4基底面积平方米13392.471.5总建筑面积平方米34741.631.6绿化面积平方米2025.85绿化率5.83%2总投资万元8898.962.1固定资产投资万元6291.022.1.1土建工程投资万元3056.222.1.1.1土建工程投资占比万元34.34%2.1.2设备投资万元1865.782.1.2.1设备投资占比20.97%2.1.3其它投资万元1369.022.1.3.1其它投资占比15.38%2.1.4固定资产投资占比70.69%2.2流动资金万元2607.942.2.1流动资金占比29.31%3收入万元18561.004总成本万元13990.905利润总额万元4570.106净利润万元3427.587所得税万元1.648增值税万元630.369税金及附加万元160.3810纳税总额万元1933.2711利税总额万元5360.8412投资利润率51.36%13投资利税率60.24%14投资回报率38.52%15回收期年4.1016设备数量台(套)6817年用电量千瓦时557275.7318年用水量立方米17109.4219总能耗吨标准煤69.9520节能率20.12%21节能量吨标准煤24.5822员工数量人344第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.22%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度198.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9468.489468.4822687.3122687.312195.381.1主要生产车间5681.095681.0913612.3913612.391361.141.2辅助生产车间3029.913029.917259.947259.94702.521.3其他生产车间757.48757.481315.861315.86131.722仓储工程2008.872008.877835.317835.31551.422.1成品贮存502.22502.221958.831958.83137.852.2原料仓储1044.611044.614074.364074.36286.742.3辅助材料仓库462.04462.041802.121802.12126.833供配电工程107.14107.14107.14107.148.483.1供配电室107.14107.14107.14107.148.484给排水工程123.21123.21123.21123.217.594.1给排水123.21123.21123.21123.217.595服务性工程1272.281272.281272.281272.2889.545.1办公用房623.96623.96623.96623.9641.685.2生活服务648.32648.32648.32648.3243.766消防及环保工程358.92358.92358.92358.9228.426.1消防环保工程358.92358.92358.92358.9228.427项目总图工程53.5753.5753.5753.57119.277.1场地及道路硬化3659.85637.45637.457.2场区围墙637.453659.853659.857.3安全保卫室53.5753.5753.5753.578绿化工程1603.3456.12合计13392.4734741.6334741.633056.22六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8285.00万元,占计划投资的93.10%。其中:完成固定资产投资5473.00万元,占总投资的66.06%;完成流动资金投资2812.00,占总投资的33.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8285.001.1完成比例93.10%2完成固定资产投资万元5473.002.1完成比例66.06%3完成流动资金投资万元2812.003.1完成比例33.94%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员344人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2341.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元1015.582工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元301.943企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元84.524品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元160.405其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元76.576职工工资总额万元11174.48五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6291.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3056.221865.78198.086291.021.1工程费用万元3056.221865.7813782.421.1.1建筑工程费用万元3056.223056.2234.34%1.1.2设备购置及安装费万元1865.781865.7820.97%1.2工程建设其他费用万元1369.021369.0215.38%1.2.1无形资产万元698.02698.021.3预备费万元671.00671.001.3.1基本预备费万元284.42284.421.3.2涨价预备费万元386.58386.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元6291.026291.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2607.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13782.425297.7210560.3613782.4213782.4213782.421.1应收账款万元4134.731860.633101.044134.734134.734134.731.2存货万元6202.092790.944651.576202.096202.096202.091.2.1原辅材料万元1860.63837.281395.471860.631860.631860.631.2.2燃料动力万元93.0341.8669.7793.0393.0393.031.2.3在产品万元2852.961283.832139.722852.962852.962852.961.2.4产成品万元1395.47627.961046.601395.471395.471395.471.3现金万元3445.611550.522584.203445.613445.613445.612流动负债万元11174.485028.528380.8611174.4811174.4811174.482.1应付账款万元11174.485028.528380.8611174.4811174.4811174.483流动资金万元2607.941173.571955.952607.942607.942607.944铺底流动资金万元869.30391.19651.98869.30869.30869.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8898.96万元,其中:固定资产投资6291.02万元,占项目总投资的70.69%;流动资金2607.94万元,占项目总投资的29.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3056.22万元,占项目总投资的34.34%;设备购置费1865.78万元,占项目总投资的20.97%;其它投资1369.02万元,占项目总投资的15.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6291.02+2607.94=8898.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6291.0270.69%1.1项目建设投资万元6291.0270.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2607.9429.31%3总投资万元万元8898.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8352.45万元,总成本9476.74万元,利润总额-1124.29万元,净利润118.77万元,增值税283.66万元,税金及附加-843.22万元,所得税-281.07万元;第二年收入13920.75万元,总成本14304.62万元,利润总额-383.87万元,净利润-287.90万元,增值税472.77万元,税金及附加141.47万元,所得税-95.97万元;第三年生产负荷100%,收入18561.00万元,总成本13990.90万元,利润总额4570.10万元,净利润3427.58万元,增值税630.36万元,税金及附加160.38万元,所得税1142.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18561.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=630.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8352.4513920.7518561.0018561.0018561.001.1水提篮万元8352.4513920.7518561.0018561.0018561.002现价增加值万元2672.784454.645939.525939.525939.523增值税万元2

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