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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能源原动机投资项目立项申请报告太阳能源原动机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13452.02万元,同比增长19.36%(2182.13万元)。其中,主营业业务太阳能源原动机生产及销售收入为11886.50万元,占营业总收入的88.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2914.88万元,较去年同期相比增长693.84万元,增长率31.24%;实现净利润2186.16万元,较去年同期相比增长362.09万元,增长率19.85%。二、项目概况(一)项目名称太阳能源原动机投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积59649.81平方米(折合约89.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.45%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度185.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59649.81平方米,建筑物基底占地面积41426.79平方米,总建筑面积64421.79平方米,其中:规划建设主体工程45524.60平方米,项目规划绿化面积4528.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费5414.39万元。(七)节能分析“太阳能源原动机投资项目建设项目”,年用电量983389.48千瓦时,年总用水量11812.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.87吨标准煤/年。达产年综合节能量32.40吨标准煤/年,项目总节能率23.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19101.76万元,其中:固定资产投资16628.61万元,占项目总投资的87.05%;流动资金2473.15万元,占项目总投资的12.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18985.00万元,总成本费用14842.80万元,税金及附加307.16万元,利润总额4142.20万元,利税总额5020.70万元,税后净利润3106.65万元,达产年纳税总额1914.05万元;达产年投资利润率21.68%,投资利税率26.28%,投资回报率16.26%,全部投资回收期7.65年,提供就业职位353个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区太阳能源原动机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区太阳能源原动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能源原动机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位353个,达产年纳税总额1914.05万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.68%,投资利税率26.28%,全部投资回报率16.26%,全部投资回收期7.65年,固定资产投资回收期7.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59649.8189.43亩1.1容积率1.081.2建筑系数69.45%1.3投资强度万元/亩185.941.4基底面积平方米41426.791.5总建筑面积平方米64421.791.6绿化面积平方米4528.29绿化率7.03%2总投资万元19101.762.1固定资产投资万元16628.612.1.1土建工程投资万元5597.332.1.1.1土建工程投资占比万元29.30%2.1.2设备投资万元5414.392.1.2.1设备投资占比28.34%2.1.3其它投资万元5616.892.1.3.1其它投资占比29.41%2.1.4固定资产投资占比87.05%2.2流动资金万元2473.152.2.1流动资金占比12.95%3收入万元18985.004总成本万元14842.805利润总额万元4142.206净利润万元3106.657所得税万元1.088增值税万元571.349税金及附加万元307.1610纳税总额万元1914.0511利税总额万元5020.7012投资利润率21.68%13投资利税率26.28%14投资回报率16.26%15回收期年7.6516设备数量台(套)13817年用电量千瓦时983389.4818年用水量立方米11812.0119总能耗吨标准煤121.8720节能率23.18%21节能量吨标准煤32.4022员工数量人353第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.45%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度185.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29288.7429288.7445524.6045524.604350.981.1主要生产车间17573.2417573.2427314.7627314.762697.611.2辅助生产车间9372.409372.4014567.8714567.871392.311.3其他生产车间2343.102343.102640.432640.43261.062仓储工程6214.026214.0212283.1712283.17853.792.1成品贮存1553.511553.513070.793070.79213.452.2原料仓储3231.293231.296387.256387.25443.972.3辅助材料仓库1429.221429.222825.132825.13196.373供配电工程331.41331.41331.41331.4125.923.1供配电室331.41331.41331.41331.4125.924给排水工程381.13381.13381.13381.1323.184.1给排水381.13381.13381.13381.1323.185服务性工程3935.553935.553935.553935.55273.555.1办公用房2104.812104.812104.812104.81160.475.2生活服务1830.741830.741830.741830.74150.216消防及环保工程1110.241110.241110.241110.2486.826.1消防环保工程1110.241110.241110.241110.2486.827项目总图工程165.71165.71165.71165.71-167.167.1场地及道路硬化10691.641673.671673.677.2场区围墙1673.6710691.6410691.647.3安全保卫室165.71165.71165.71165.718绿化工程4292.79150.25合计41426.7964421.7964421.795597.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12219.98万元,占计划投资的63.97%。其中:完成固定资产投资7596.79万元,占总投资的62.17%;完成流动资金投资4623.19,占总投资的37.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12219.981.1完成比例63.97%2完成固定资产投资万元7596.792.1完成比例62.17%3完成流动资金投资万元4623.193.1完成比例37.83%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员353人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2401.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1098.802工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元344.853企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元86.524品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元156.645其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.925.3年工资额万元104.506职工工资总额万元11336.45五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16628.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5597.335414.39185.9416628.611.1工程费用万元5597.335414.3913809.601.1.1建筑工程费用万元5597.335597.3329.30%1.1.2设备购置及安装费万元5414.395414.3928.34%1.2工程建设其他费用万元5616.895616.8929.41%1.2.1无形资产万元3120.673120.671.3预备费万元2496.222496.221.3.1基本预备费万元1100.621100.621.3.2涨价预备费万元1395.601395.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元16628.6116628.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2473.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13809.605299.4012146.4913809.6013809.6013809.601.1应收账款万元4142.881864.303314.304142.884142.884142.881.2存货万元6214.322796.444971.466214.326214.326214.321.2.1原辅材料万元1864.30838.931491.441864.301864.301864.301.2.2燃料动力万元93.2141.9574.5793.2193.2193.211.2.3在产品万元2858.591286.362286.872858.592858.592858.591.2.4产成品万元1398.22629.201118.581398.221398.221398.221.3现金万元3452.401553.582761.923452.403452.403452.402流动负债万元11336.455101.409069.1611336.4511336.4511336.452.1应付账款万元11336.455101.409069.1611336.4511336.4511336.453流动资金万元2473.151112.921978.522473.152473.152473.154铺底流动资金万元824.38370.97659.51824.38824.38824.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19101.76万元,其中:固定资产投资16628.61万元,占项目总投资的87.05%;流动资金2473.15万元,占项目总投资的12.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5597.33万元,占项目总投资的29.30%;设备购置费5414.39万元,占项目总投资的28.34%;其它投资5616.89万元,占项目总投资的29.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16628.61+2473.15=19101.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16628.6187.05%1.1项目建设投资万元16628.6187.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2473.1512.95%3总投资万元万元19101.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8543.25万元,总成本20339.22万元,利润总额-11795.97万元,净利润269.45万元,增值税257.10万元,税金及附加-8846.98万元,所得税-2948.99万元;第二年收入15188.00万元,总成本31588.65万元,利润总额-16400.65万元,净利润-12300.49万元,增值税457.07万元,税金及附加293.45万元,所得税-4100.16万元;第三年生产负荷100%,收入18985.00万元,总成本14842.80万元,利润总额4142.20万元,净利润3106.65万元,增值税571.34万元,税金及附加307.16万元,所得税1035.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18985.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8543.2515188.0018985.0018985.0018985.001.1太阳能源原动机万元8543.2515188.0018985.0018985.0018985.002现价增加值万元2733.8448
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