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文档简介
泓域咨询MACRO/ 连续式搅拌机投资项目立项申请报告连续式搅拌机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10066.55万元,同比增长25.81%(2065.45万元)。其中,主营业业务连续式搅拌机生产及销售收入为8107.91万元,占营业总收入的80.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2064.69万元,较去年同期相比增长462.85万元,增长率28.89%;实现净利润1548.52万元,较去年同期相比增长220.67万元,增长率16.62%。二、项目概况(一)项目名称连续式搅拌机投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积15707.85平方米(折合约23.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.32%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度189.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15707.85平方米,建筑物基底占地面积9317.90平方米,总建筑面积20263.13平方米,其中:规划建设主体工程12754.18平方米,项目规划绿化面积1561.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1651.12万元。(七)节能分析“连续式搅拌机投资项目建设项目”,年用电量592588.58千瓦时,年总用水量13087.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.95吨标准煤/年。达产年综合节能量24.65吨标准煤/年,项目总节能率21.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5898.22万元,其中:固定资产投资4468.85万元,占项目总投资的75.77%;流动资金1429.37万元,占项目总投资的24.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12637.00万元,总成本费用9968.32万元,税金及附加107.00万元,利润总额2668.68万元,利税总额3143.77万元,税后净利润2001.51万元,达产年纳税总额1142.26万元;达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.30%,投资回报率33.93%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位267个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区连续式搅拌机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区连续式搅拌机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“连续式搅拌机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位267个,达产年纳税总额1142.26万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.25%,投资利税率53.30%,全部投资回报率33.93%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15707.8523.55亩1.1容积率1.291.2建筑系数59.32%1.3投资强度万元/亩189.761.4基底面积平方米9317.901.5总建筑面积平方米20263.131.6绿化面积平方米1561.06绿化率7.70%2总投资万元5898.222.1固定资产投资万元4468.852.1.1土建工程投资万元1517.372.1.1.1土建工程投资占比万元25.73%2.1.2设备投资万元1651.122.1.2.1设备投资占比27.99%2.1.3其它投资万元1300.362.1.3.1其它投资占比22.05%2.1.4固定资产投资占比75.77%2.2流动资金万元1429.372.2.1流动资金占比24.23%3收入万元12637.004总成本万元9968.325利润总额万元2668.686净利润万元2001.517所得税万元1.298增值税万元368.099税金及附加万元107.0010纳税总额万元1142.2611利税总额万元3143.7712投资利润率45.25%13投资利税率53.30%14投资回报率33.93%15回收期年4.4516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时592588.5818年用水量立方米13087.9119总能耗吨标准煤73.9520节能率21.12%21节能量吨标准煤24.6522员工数量人267第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.32%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度189.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6587.766587.7612754.1812754.181050.581.1主要生产车间3952.663952.667652.517652.51651.361.2辅助生产车间2108.082108.084081.344081.34336.191.3其他生产车间527.02527.02739.74739.7463.032仓储工程1397.681397.684880.824880.82292.392.1成品贮存349.42349.421220.201220.2073.102.2原料仓储726.79726.792538.032538.03152.042.3辅助材料仓库321.47321.471122.591122.5967.253供配电工程74.5474.5474.5474.545.023.1供配电室74.5474.5474.5474.545.024给排水工程85.7285.7285.7285.724.494.1给排水85.7285.7285.7285.724.495服务性工程885.20885.20885.20885.2053.035.1办公用房384.89384.89384.89384.8930.625.2生活服务500.31500.31500.31500.3129.406消防及环保工程249.72249.72249.72249.7216.836.1消防环保工程249.72249.72249.72249.7216.837项目总图工程37.2737.2737.2737.2762.577.1场地及道路硬化2495.30457.22457.227.2场区围墙457.222495.302495.307.3安全保卫室37.2737.2737.2737.278绿化工程927.4132.46合计9317.9020263.1320263.131517.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4148.46万元,占计划投资的70.33%。其中:完成固定资产投资2984.51万元,占总投资的71.94%;完成流动资金投资1163.95,占总投资的28.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4148.461.1完成比例70.33%2完成固定资产投资万元2984.512.1完成比例71.94%3完成流动资金投资万元1163.953.1完成比例28.06%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元992.172工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元252.003企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元77.104品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元106.475其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元103.316职工工资总额万元8670.70五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4468.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1517.371651.12189.764468.851.1工程费用万元1517.371651.1210100.071.1.1建筑工程费用万元1517.371517.3725.73%1.1.2设备购置及安装费万元1651.121651.1227.99%1.2工程建设其他费用万元1300.361300.3622.05%1.2.1无形资产万元653.79653.791.3预备费万元646.57646.571.3.1基本预备费万元307.08307.081.3.2涨价预备费万元339.49339.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元4468.854468.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1429.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10100.073669.686918.7210100.0710100.0710100.071.1应收账款万元3030.021212.012121.013030.023030.023030.021.2存货万元4545.031818.013181.524545.034545.034545.031.2.1原辅材料万元1363.51545.40954.461363.511363.511363.511.2.2燃料动力万元68.1827.2747.7268.1868.1868.181.2.3在产品万元2090.71836.291463.502090.712090.712090.711.2.4产成品万元1022.63409.05715.841022.631022.631022.631.3现金万元2525.021010.011767.512525.022525.022525.022流动负债万元8670.703468.286069.498670.708670.708670.702.1应付账款万元8670.703468.286069.498670.708670.708670.703流动资金万元1429.37571.751000.561429.371429.371429.374铺底流动资金万元476.45190.58333.52476.45476.45476.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5898.22万元,其中:固定资产投资4468.85万元,占项目总投资的75.77%;流动资金1429.37万元,占项目总投资的24.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1517.37万元,占项目总投资的25.73%;设备购置费1651.12万元,占项目总投资的27.99%;其它投资1300.36万元,占项目总投资的22.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4468.85+1429.37=5898.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4468.8575.77%1.1项目建设投资万元4468.8575.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1429.3724.23%3总投资万元万元5898.22二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5054.80万元,总成本12804.14万元,利润总额-7749.34万元,净利润80.50万元,增值税147.24万元,税金及附加-5812.01万元,所得税-1937.34万元;第二年收入8845.90万元,总成本19772.21万元,利润总额-10926.31万元,净利润-8194.73万元,增值税257.66万元,税金及附加93.75万元,所得税-2731.58万元;第三年生产负荷100%,收入12637.00万元,总成本9968.32万元,利润总额2668.68万元,净利润2001.51万元,增值税368.09万元,税金及附加107.00万元,所得税667.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12637.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=368.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5054.808845.9012637.0012637.0012637.001.1连续式搅拌机万元5054.808845.9012637.0012637.0012637.002现价增加值万元1617.542830.
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