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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建石油井控设备项目立项申请报告新建石油井控设备项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13043.37万元,同比增长17.05%(1899.88万元)。其中,主营业业务石油井控设备生产及销售收入为12145.65万元,占营业总收入的93.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2978.61万元,较去年同期相比增长430.74万元,增长率16.91%;实现净利润2233.96万元,较去年同期相比增长375.75万元,增长率20.22%。二、项目概况(一)项目名称新建石油井控设备项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35651.15平方米(折合约53.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.06%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度182.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35651.15平方米,建筑物基底占地面积22481.62平方米,总建筑面积42781.38平方米,其中:规划建设主体工程26218.40平方米,项目规划绿化面积2833.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3193.06万元。(七)节能分析“新建石油井控设备项目建设项目”,年用电量430995.70千瓦时,年总用水量9330.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.77吨标准煤/年。达产年综合节能量15.17吨标准煤/年,项目总节能率29.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12043.19万元,其中:固定资产投资9746.07万元,占项目总投资的80.93%;流动资金2297.12万元,占项目总投资的19.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20336.00万元,总成本费用15422.69万元,税金及附加223.93万元,利润总额4913.31万元,利税总额5814.94万元,税后净利润3684.98万元,达产年纳税总额2129.96万元;达产年投资利润率40.80%,投资利税率48.28%,投资回报率30.60%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地石油井控设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地石油井控设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建石油井控设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额2129.96万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.80%,投资利税率48.28%,全部投资回报率30.60%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35651.1553.45亩1.1容积率1.201.2建筑系数63.06%1.3投资强度万元/亩182.341.4基底面积平方米22481.621.5总建筑面积平方米42781.381.6绿化面积平方米2833.87绿化率6.62%2总投资万元12043.192.1固定资产投资万元9746.072.1.1土建工程投资万元3174.852.1.1.1土建工程投资占比万元26.36%2.1.2设备投资万元3193.062.1.2.1设备投资占比26.51%2.1.3其它投资万元3378.162.1.3.1其它投资占比28.05%2.1.4固定资产投资占比80.93%2.2流动资金万元2297.122.2.1流动资金占比19.07%3收入万元20336.004总成本万元15422.695利润总额万元4913.316净利润万元3684.987所得税万元1.208增值税万元677.709税金及附加万元223.9310纳税总额万元2129.9611利税总额万元5814.9412投资利润率40.80%13投资利税率48.28%14投资回报率30.60%15回收期年4.7716设备数量台(套)9517年用电量千瓦时430995.7018年用水量立方米9330.8319总能耗吨标准煤53.7720节能率29.55%21节能量吨标准煤15.1722员工数量人347第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.06%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度182.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15894.5115894.5126218.4026218.402140.261.1主要生产车间9536.719536.7115731.0415731.041326.961.2辅助生产车间5086.245086.248389.898389.89684.881.3其他生产车间1271.561271.561520.671520.67128.422仓储工程3372.243372.2410765.9410765.94639.162.1成品贮存843.06843.062691.492691.49159.792.2原料仓储1753.561753.565598.295598.29332.362.3辅助材料仓库775.62775.622476.172476.17147.013供配电工程179.85179.85179.85179.8512.013.1供配电室179.85179.85179.85179.8512.014给排水工程206.83206.83206.83206.8310.744.1给排水206.83206.83206.83206.8310.745服务性工程2135.752135.752135.752135.75126.805.1办公用房1126.691126.691126.691126.6966.215.2生活服务1009.061009.061009.061009.0671.176消防及环保工程602.51602.51602.51602.5140.246.1消防环保工程602.51602.51602.51602.5140.247项目总图工程89.9389.9389.9389.93126.827.1场地及道路硬化6087.271210.461210.467.2场区围墙1210.466087.276087.277.3安全保卫室89.9389.9389.9389.938绿化工程2251.8678.82合计22481.6242781.3842781.383174.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6637.25万元,占计划投资的55.11%。其中:完成固定资产投资5102.12万元,占总投资的76.87%;完成流动资金投资1535.13,占总投资的23.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6637.251.1完成比例55.11%2完成固定资产投资万元5102.122.1完成比例76.87%3完成流动资金投资万元1535.133.1完成比例23.13%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元1086.102工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元278.973企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元86.664品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元148.695其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元75.656职工工资总额万元11617.76五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9746.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3174.853193.06182.349746.071.1工程费用万元3174.853193.0613914.881.1.1建筑工程费用万元3174.853174.8526.36%1.1.2设备购置及安装费万元3193.063193.0626.51%1.2工程建设其他费用万元3378.163378.1628.05%1.2.1无形资产万元2010.032010.031.3预备费万元1368.131368.131.3.1基本预备费万元766.62766.621.3.2涨价预备费万元601.51601.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元9746.079746.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2297.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13914.885061.4510447.2213914.8813914.8813914.881.1应收账款万元4174.461669.793130.854174.464174.464174.461.2存货万元6261.702504.684696.276261.706261.706261.701.2.1原辅材料万元1878.51751.401408.881878.511878.511878.511.2.2燃料动力万元93.9337.5770.4493.9393.9393.931.2.3在产品万元2880.381152.152160.292880.382880.382880.381.2.4产成品万元1408.88563.551056.661408.881408.881408.881.3现金万元3478.721391.492609.043478.723478.723478.722流动负债万元11617.764647.108713.3211617.7611617.7611617.762.1应付账款万元11617.764647.108713.3211617.7611617.7611617.763流动资金万元2297.12918.851722.842297.122297.122297.124铺底流动资金万元765.70306.28574.28765.70765.70765.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12043.19万元,其中:固定资产投资9746.07万元,占项目总投资的80.93%;流动资金2297.12万元,占项目总投资的19.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3174.85万元,占项目总投资的26.36%;设备购置费3193.06万元,占项目总投资的26.51%;其它投资3378.16万元,占项目总投资的28.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9746.07+2297.12=12043.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9746.0780.93%1.1项目建设投资万元9746.0780.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2297.1219.07%3总投资万元万元12043.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8134.40万元,总成本14105.83万元,利润总额-5971.43万元,净利润175.13万元,增值税271.08万元,税金及附加-4478.57万元,所得税-1492.86万元;第二年收入15252.00万元,总成本23231.88万元,利润总额-7979.88万元,净利润-5984.91万元,增值税508.28万元,税金及附加203.60万元,所得税-1994.97万元;第三年生产负荷100%,收入20336.00万元,总成本15422.69万元,利润总额4913.31万元,净利润3684.98万元,增值税677.70万元,税金及附加223.93万元,所得税1228.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20336.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=677.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8134.4015252.0020336.0020336.0020336.001.1石油井控设备万元8134.4015252.0020336.0020336.0020336.002现价增加值万元2603.014880.646507.52650
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