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文档简介
泓域咨询MACRO/ 板式液位计投资项目立项申请报告板式液位计投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入8730.85万元,同比增长10.23%(810.00万元)。其中,主营业业务板式液位计生产及销售收入为7179.36万元,占营业总收入的82.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1994.80万元,较去年同期相比增长344.73万元,增长率20.89%;实现净利润1496.10万元,较去年同期相比增长281.97万元,增长率23.22%。二、项目概况(一)项目名称板式液位计投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积40360.17平方米(折合约60.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.47%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度178.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40360.17平方米,建筑物基底占地面积23194.99平方米,总建筑面积45203.39平方米,其中:规划建设主体工程32344.76平方米,项目规划绿化面积3227.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3502.48万元。(七)节能分析“板式液位计投资项目建设项目”,年用电量1305761.57千瓦时,年总用水量9457.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.29吨标准煤/年。达产年综合节能量65.88吨标准煤/年,项目总节能率29.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12688.35万元,其中:固定资产投资10825.84万元,占项目总投资的85.32%;流动资金1862.51万元,占项目总投资的14.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14631.00万元,总成本费用11261.67万元,税金及附加217.21万元,利润总额3369.33万元,利税总额4051.28万元,税后净利润2527.00万元,达产年纳税总额1524.28万元;达产年投资利润率26.55%,投资利税率31.93%,投资回报率19.92%,全部投资回收期6.52年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区板式液位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区板式液位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“板式液位计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1524.28万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.55%,投资利税率31.93%,全部投资回报率19.92%,全部投资回收期6.52年,固定资产投资回收期6.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40360.1760.51亩1.1容积率1.121.2建筑系数57.47%1.3投资强度万元/亩178.911.4基底面积平方米23194.991.5总建筑面积平方米45203.391.6绿化面积平方米3227.06绿化率7.14%2总投资万元12688.352.1固定资产投资万元10825.842.1.1土建工程投资万元3852.282.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元3502.482.1.2.1设备投资占比27.60%2.1.3其它投资万元3471.082.1.3.1其它投资占比27.36%2.1.4固定资产投资占比85.32%2.2流动资金万元1862.512.2.1流动资金占比14.68%3收入万元14631.004总成本万元11261.675利润总额万元3369.336净利润万元2527.007所得税万元1.128增值税万元464.749税金及附加万元217.2110纳税总额万元1524.2811利税总额万元4051.2812投资利润率26.55%13投资利税率31.93%14投资回报率19.92%15回收期年6.5216设备数量台(套)14817年用电量千瓦时1305761.5718年用水量立方米9457.1319总能耗吨标准煤161.2920节能率29.74%21节能量吨标准煤65.8822员工数量人238第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.47%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度178.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16398.8616398.8632344.7632344.763032.101.1主要生产车间9839.329839.3219406.8619406.861879.901.2辅助生产车间5247.645247.6410350.3210350.32970.271.3其他生产车间1311.911311.911876.001876.00181.932仓储工程3479.253479.258358.118358.11569.832.1成品贮存869.81869.812089.532089.53142.462.2原料仓储1809.211809.214346.224346.22296.312.3辅助材料仓库800.23800.231922.371922.37131.063供配电工程185.56185.56185.56185.5614.233.1供配电室185.56185.56185.56185.5614.234给排水工程213.39213.39213.39213.3912.734.1给排水213.39213.39213.39213.3912.735服务性工程2203.522203.522203.522203.52150.235.1办公用房894.60894.60894.60894.6072.905.2生活服务1308.921308.921308.921308.9283.426消防及环保工程621.63621.63621.63621.6347.686.1消防环保工程621.63621.63621.63621.6347.687项目总图工程92.7892.7892.7892.78-67.197.1场地及道路硬化6234.141110.431110.437.2场区围墙1110.436234.146234.147.3安全保卫室92.7892.7892.7892.788绿化工程2647.8292.67合计23194.9945203.3945203.393852.28六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6829.19万元,占计划投资的53.82%。其中:完成固定资产投资4231.83万元,占总投资的61.97%;完成流动资金投资2597.36,占总投资的38.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6829.191.1完成比例53.82%2完成固定资产投资万元4231.832.1完成比例61.97%3完成流动资金投资万元2597.363.1完成比例38.03%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元681.962工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元188.033企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元67.264品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元109.265其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元61.726职工工资总额万元8822.86五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10825.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3852.283502.48178.9110825.841.1工程费用万元3852.283502.4810685.371.1.1建筑工程费用万元3852.283852.2830.36%1.1.2设备购置及安装费万元3502.483502.4827.60%1.2工程建设其他费用万元3471.083471.0827.36%1.2.1无形资产万元1806.181806.181.3预备费万元1664.901664.901.3.1基本预备费万元902.12902.121.3.2涨价预备费万元762.78762.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元10825.8410825.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1862.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10685.375451.368143.6410685.3710685.3710685.371.1应收账款万元3205.611923.372404.213205.613205.613205.611.2存货万元4808.422885.053606.314808.424808.424808.421.2.1原辅材料万元1442.53865.521081.891442.531442.531442.531.2.2燃料动力万元72.1343.2854.0972.1372.1372.131.2.3在产品万元2211.871327.121658.902211.872211.872211.871.2.4产成品万元1081.89649.14811.421081.891081.891081.891.3现金万元2671.341602.812003.512671.342671.342671.342流动负债万元8822.865293.726617.158822.868822.868822.862.1应付账款万元8822.865293.726617.158822.868822.868822.863流动资金万元1862.511117.511396.881862.511862.511862.514铺底流动资金万元620.83372.50465.63620.83620.83620.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12688.35万元,其中:固定资产投资10825.84万元,占项目总投资的85.32%;流动资金1862.51万元,占项目总投资的14.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3852.28万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费3502.48万元,占项目总投资的27.60%;其它投资3471.08万元,占项目总投资的27.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10825.84+1862.51=12688.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10825.8485.32%1.1项目建设投资万元10825.8485.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1862.5114.68%3总投资万元万元12688.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8778.60万元,总成本4886.44万元,利润总额3892.16万元,净利润194.90万元,增值税278.84万元,税金及附加2919.12万元,所得税973.04万元;第二年收入10973.25万元,总成本5803.63万元,利润总额5169.62万元,净利润3877.22万元,增值税348.56万元,税金及附加203.27万元,所得税1292.40万元;第三年生产负荷100%,收入14631.00万元,总成本11261.67万元,利润总额3369.33万元,净利润2527.00万元,增值税464.74万元,税金及附加217.21万元,所得税842.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14631.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=464.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8778.6010973.2514631.0014631.0014631.001.1板式液位计万元8778.6010973.2514631.0014631.0014631.002现价增加值万元2809.153511.44468
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