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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建离合泵项目立项申请报告新建离合泵项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10753.67万元,同比增长10.86%(1053.38万元)。其中,主营业业务离合泵生产及销售收入为9626.99万元,占营业总收入的89.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2473.55万元,较去年同期相比增长189.92万元,增长率8.32%;实现净利润1855.16万元,较去年同期相比增长391.63万元,增长率26.76%。二、项目概况(一)项目名称新建离合泵项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积21377.35平方米(折合约32.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度186.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21377.35平方米,建筑物基底占地面积12486.51平方米,总建筑面积30569.61平方米,其中:规划建设主体工程20348.01平方米,项目规划绿化面积1557.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费1980.85万元。(七)节能分析“新建离合泵项目建设项目”,年用电量945228.82千瓦时,年总用水量9860.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.01吨标准煤/年。达产年综合节能量39.00吨标准煤/年,项目总节能率26.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8045.79万元,其中:固定资产投资5972.84万元,占项目总投资的74.24%;流动资金2072.95万元,占项目总投资的25.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15207.00万元,总成本费用12154.28万元,税金及附加136.04万元,利润总额3052.72万元,利税总额3609.82万元,税后净利润2289.54万元,达产年纳税总额1320.28万元;达产年投资利润率37.94%,投资利税率44.87%,投资回报率28.46%,全部投资回收期5.01年,提供就业职位320个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城离合泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城离合泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建离合泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位320个,达产年纳税总额1320.28万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.94%,投资利税率44.87%,全部投资回报率28.46%,全部投资回收期5.01年,固定资产投资回收期5.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21377.3532.05亩1.1容积率1.431.2建筑系数58.41%1.3投资强度万元/亩186.361.4基底面积平方米12486.511.5总建筑面积平方米30569.611.6绿化面积平方米1557.66绿化率5.10%2总投资万元8045.792.1固定资产投资万元5972.842.1.1土建工程投资万元2479.572.1.1.1土建工程投资占比万元30.82%2.1.2设备投资万元1980.852.1.2.1设备投资占比24.62%2.1.3其它投资万元1512.422.1.3.1其它投资占比18.80%2.1.4固定资产投资占比74.24%2.2流动资金万元2072.952.2.1流动资金占比25.76%3收入万元15207.004总成本万元12154.285利润总额万元3052.726净利润万元2289.547所得税万元1.438增值税万元421.069税金及附加万元136.0410纳税总额万元1320.2811利税总额万元3609.8212投资利润率37.94%13投资利税率44.87%14投资回报率28.46%15回收期年5.0116设备数量台(套)12617年用电量千瓦时945228.8218年用水量立方米9860.2519总能耗吨标准煤117.0120节能率26.71%21节能量吨标准煤39.0022员工数量人320第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度186.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8827.968827.9620348.0120348.011815.521.1主要生产车间5296.785296.7812208.8112208.811125.621.2辅助生产车间2824.952824.956511.366511.36580.971.3其他生产车间706.24706.241180.181180.18108.932仓储工程1872.981872.986644.046644.04431.132.1成品贮存468.25468.251661.011661.01107.782.2原料仓储973.95973.953454.903454.90224.192.3辅助材料仓库430.79430.791528.131528.1399.163供配电工程99.8999.8999.8999.897.293.1供配电室99.8999.8999.8999.897.294给排水工程114.88114.88114.88114.886.524.1给排水114.88114.88114.88114.886.525服务性工程1186.221186.221186.221186.2276.975.1办公用房524.05524.05524.05524.0538.405.2生活服务662.17662.17662.17662.1735.976消防及环保工程334.64334.64334.64334.6424.436.1消防环保工程334.64334.64334.64334.6424.437项目总图工程49.9549.9549.9549.9568.247.1场地及道路硬化3482.74575.29575.297.2场区围墙575.293482.743482.747.3安全保卫室49.9549.9549.9549.958绿化工程1413.4549.47合计12486.5130569.6130569.612479.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5926.65万元,占计划投资的73.66%。其中:完成固定资产投资3796.68万元,占总投资的64.06%;完成流动资金投资2129.97,占总投资的35.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5926.651.1完成比例73.66%2完成固定资产投资万元3796.682.1完成比例64.06%3完成流动资金投资万元2129.973.1完成比例35.94%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员320人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元1234.232工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元326.943企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元85.384品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元140.975其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元117.286职工工资总额万元8672.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5972.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2479.571980.85186.365972.841.1工程费用万元2479.571980.8510745.171.1.1建筑工程费用万元2479.572479.5730.82%1.1.2设备购置及安装费万元1980.851980.8524.62%1.2工程建设其他费用万元1512.421512.4218.80%1.2.1无形资产万元888.21888.211.3预备费万元624.21624.211.3.1基本预备费万元299.17299.171.3.2涨价预备费万元325.04325.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元5972.845972.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2072.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10745.176341.318908.9110745.1710745.1710745.171.1应收账款万元3223.551772.952578.843223.553223.553223.551.2存货万元4835.332659.433868.264835.334835.334835.331.2.1原辅材料万元1450.60797.831160.481450.601450.601450.601.2.2燃料动力万元72.5339.8958.0272.5372.5372.531.2.3在产品万元2224.251223.341779.402224.252224.252224.251.2.4产成品万元1087.95598.37870.361087.951087.951087.951.3现金万元2686.291477.462149.032686.292686.292686.292流动负债万元8672.224769.726937.788672.228672.228672.222.1应付账款万元8672.224769.726937.788672.228672.228672.223流动资金万元2072.951140.121658.362072.952072.952072.954铺底流动资金万元690.98380.04552.79690.98690.98690.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8045.79万元,其中:固定资产投资5972.84万元,占项目总投资的74.24%;流动资金2072.95万元,占项目总投资的25.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2479.57万元,占项目总投资的30.82%;设备购置费1980.85万元,占项目总投资的24.62%;其它投资1512.42万元,占项目总投资的18.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5972.84+2072.95=8045.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5972.8474.24%1.1项目建设投资万元5972.8474.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2072.9525.76%3总投资万元万元8045.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8363.85万元,总成本3154.65万元,利润总额5209.20万元,净利润113.30万元,增值税231.58万元,税金及附加3906.90万元,所得税1302.30万元;第二年收入12165.60万元,总成本4241.51万元,利润总额7924.09万元,净利润5943.07万元,增值税336.85万元,税金及附加125.93万元,所得税1981.02万元;第三年生产负荷100%,收入15207.00万元,总成本12154.28万元,利润总额3052.72万元,净利润2289.54万元,增值税421.06万元,税金及附加136.04万元,所得税763.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15207.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=421.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8363.8512165.6015207.0015207.0015207.001.1离合泵万元8363.8512165.6015207.0015207.0015207.002现价增加值万元2676.433892.994866.244866.244866.243增值税万
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