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泓域咨询MACRO/ 新建冶金液压设备项目立项申请报告新建冶金液压设备项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入12712.20万元,同比增长20.02%(2120.85万元)。其中,主营业业务冶金液压设备生产及销售收入为10183.62万元,占营业总收入的80.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3535.50万元,较去年同期相比增长890.65万元,增长率33.67%;实现净利润2651.63万元,较去年同期相比增长308.35万元,增长率13.16%。二、项目概况(一)项目名称新建冶金液压设备项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18989.49平方米(折合约28.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.70%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度183.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18989.49平方米,建筑物基底占地面积13805.36平方米,总建筑面积24876.23平方米,其中:规划建设主体工程17918.05平方米,项目规划绿化面积1878.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1733.65万元。(七)节能分析“新建冶金液压设备项目建设项目”,年用电量897629.71千瓦时,年总用水量9089.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.10吨标准煤/年。达产年综合节能量37.03吨标准煤/年,项目总节能率28.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7168.78万元,其中:固定资产投资5217.98万元,占项目总投资的72.79%;流动资金1950.80万元,占项目总投资的27.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15345.00万元,总成本费用11741.19万元,税金及附加135.61万元,利润总额3603.81万元,利税总额4236.50万元,税后净利润2702.86万元,达产年纳税总额1533.64万元;达产年投资利润率50.27%,投资利税率59.10%,投资回报率37.70%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位342个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区冶金液压设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区冶金液压设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建冶金液压设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位342个,达产年纳税总额1533.64万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.27%,投资利税率59.10%,全部投资回报率37.70%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18989.4928.47亩1.1容积率1.311.2建筑系数72.70%1.3投资强度万元/亩183.281.4基底面积平方米13805.361.5总建筑面积平方米24876.231.6绿化面积平方米1878.01绿化率7.55%2总投资万元7168.782.1固定资产投资万元5217.982.1.1土建工程投资万元1852.522.1.1.1土建工程投资占比万元25.84%2.1.2设备投资万元1733.652.1.2.1设备投资占比24.18%2.1.3其它投资万元1631.812.1.3.1其它投资占比22.76%2.1.4固定资产投资占比72.79%2.2流动资金万元1950.802.2.1流动资金占比27.21%3收入万元15345.004总成本万元11741.195利润总额万元3603.816净利润万元2702.867所得税万元1.318增值税万元497.089税金及附加万元135.6110纳税总额万元1533.6411利税总额万元4236.5012投资利润率50.27%13投资利税率59.10%14投资回报率37.70%15回收期年4.1516设备数量台(套)8817年用电量千瓦时897629.7118年用水量立方米9089.3719总能耗吨标准煤111.1020节能率28.66%21节能量吨标准煤37.0322员工数量人342第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.70%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度183.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9760.399760.3917918.0517918.051467.781.1主要生产车间5856.235856.2310750.8310750.83910.021.2辅助生产车间3123.323123.325733.785733.78469.691.3其他生产车间780.83780.831039.251039.2588.072仓储工程2070.802070.804522.824522.82269.452.1成品贮存517.70517.701130.701130.7067.362.2原料仓储1076.821076.822351.872351.87140.112.3辅助材料仓库476.28476.281040.251040.2561.973供配电工程110.44110.44110.44110.447.403.1供配电室110.44110.44110.44110.447.404给排水工程127.01127.01127.01127.016.624.1给排水127.01127.01127.01127.016.625服务性工程1311.511311.511311.511311.5178.135.1办公用房738.36738.36738.36738.3641.345.2生活服务573.15573.15573.15573.1539.316消防及环保工程369.98369.98369.98369.9824.806.1消防环保工程369.98369.98369.98369.9824.807项目总图工程55.2255.2255.2255.22-58.247.1场地及道路硬化3533.97773.09773.097.2场区围墙773.093533.973533.977.3安全保卫室55.2255.2255.2255.228绿化工程1616.4556.58合计13805.3624876.2324876.231852.52六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6393.55万元,占计划投资的89.19%。其中:完成固定资产投资4090.51万元,占总投资的63.98%;完成流动资金投资2303.04,占总投资的36.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6393.551.1完成比例89.19%2完成固定资产投资万元4090.512.1完成比例63.98%3完成流动资金投资万元2303.043.1完成比例36.02%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员342人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2331.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1218.322工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元345.613企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.703.3年工资额万元88.764品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元150.185其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.035.3年工资额万元124.346职工工资总额万元7909.96五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5217.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1852.521733.65183.285217.981.1工程费用万元1852.521733.659860.761.1.1建筑工程费用万元1852.521852.5225.84%1.1.2设备购置及安装费万元1733.651733.6524.18%1.2工程建设其他费用万元1631.811631.8122.76%1.2.1无形资产万元716.89716.891.3预备费万元914.92914.921.3.1基本预备费万元485.88485.881.3.2涨价预备费万元429.04429.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元5217.985217.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1950.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9860.766111.268983.359860.769860.769860.761.1应收账款万元2958.231774.942366.582958.232958.232958.231.2存货万元4437.342662.413549.874437.344437.344437.341.2.1原辅材料万元1331.20798.721064.961331.201331.201331.201.2.2燃料动力万元66.5639.9453.2566.5666.5666.561.2.3在产品万元2041.181224.711632.942041.182041.182041.181.2.4产成品万元998.40599.04798.72998.40998.40998.401.3现金万元2465.191479.111972.152465.192465.192465.192流动负债万元7909.964745.986327.977909.967909.967909.962.1应付账款万元7909.964745.986327.977909.967909.967909.963流动资金万元1950.801170.481560.641950.801950.801950.804铺底流动资金万元650.26390.16520.21650.26650.26650.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7168.78万元,其中:固定资产投资5217.98万元,占项目总投资的72.79%;流动资金1950.80万元,占项目总投资的27.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1852.52万元,占项目总投资的25.84%;设备购置费1733.65万元,占项目总投资的24.18%;其它投资1631.81万元,占项目总投资的22.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5217.98+1950.80=7168.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5217.9872.79%1.1项目建设投资万元5217.9872.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1950.8027.21%3总投资万元万元7168.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9207.00万元,总成本8584.42万元,利润总额622.58万元,净利润111.75万元,增值税298.25万元,税金及附加466.94万元,所得税155.65万元;第二年收入12276.00万元,总成本10831.45万元,利润总额1444.55万元,净利润1083.41万元,增值税397.66万元,税金及附加123.68万元,所得税361.14万元;第三年生产负荷100%,收入15345.00万元,总成本11741.19万元,利润总额3603.81万元,净利润2702.86万元,增值税497.08万元,税金及附加135.61万元,所得税900.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15345.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=497.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9207.0012276.0015345.0015345.0015345.001.1冶金液压设备万元9207.0012276.0015345.0015345.0015345.002现价增加值万元2946.243928.324910.404910

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