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泓域咨询MACRO/ 新建容量输液泵项目立项申请报告新建容量输液泵项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21113.76万元,同比增长8.10%(1581.68万元)。其中,主营业业务容量输液泵生产及销售收入为19351.97万元,占营业总收入的91.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5353.74万元,较去年同期相比增长753.00万元,增长率16.37%;实现净利润4015.30万元,较去年同期相比增长780.83万元,增长率24.14%。二、项目概况(一)项目名称新建容量输液泵项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积36638.31平方米(折合约54.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.89%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度197.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36638.31平方米,建筑物基底占地面积25972.90平方米,总建筑面积41767.67平方米,其中:规划建设主体工程32487.66平方米,项目规划绿化面积2170.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4227.18万元。(七)节能分析“新建容量输液泵项目建设项目”,年用电量1276632.54千瓦时,年总用水量24795.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.02吨标准煤/年。达产年综合节能量64.95吨标准煤/年,项目总节能率22.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14793.76万元,其中:固定资产投资10839.89万元,占项目总投资的73.27%;流动资金3953.87万元,占项目总投资的26.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32462.00万元,总成本费用24721.53万元,税金及附加274.67万元,利润总额7740.47万元,利税总额9082.79万元,税后净利润5805.35万元,达产年纳税总额3277.44万元;达产年投资利润率52.32%,投资利税率61.40%,投资回报率39.24%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位590个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园容量输液泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园容量输液泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建容量输液泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位590个,达产年纳税总额3277.44万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.32%,投资利税率61.40%,全部投资回报率39.24%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36638.3154.93亩1.1容积率1.141.2建筑系数70.89%1.3投资强度万元/亩197.341.4基底面积平方米25972.901.5总建筑面积平方米41767.671.6绿化面积平方米2170.93绿化率5.20%2总投资万元14793.762.1固定资产投资万元10839.892.1.1土建工程投资万元3257.672.1.1.1土建工程投资占比万元22.02%2.1.2设备投资万元4227.182.1.2.1设备投资占比28.57%2.1.3其它投资万元3355.042.1.3.1其它投资占比22.68%2.1.4固定资产投资占比73.27%2.2流动资金万元3953.872.2.1流动资金占比26.73%3收入万元32462.004总成本万元24721.535利润总额万元7740.476净利润万元5805.357所得税万元1.148增值税万元1067.659税金及附加万元274.6710纳税总额万元3277.4411利税总额万元9082.7912投资利润率52.32%13投资利税率61.40%14投资回报率39.24%15回收期年4.0516设备数量台(套)14917年用电量千瓦时1276632.5418年用水量立方米24795.4919总能耗吨标准煤159.0220节能率22.21%21节能量吨标准煤64.9522员工数量人590第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.89%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度197.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18362.8418362.8432487.6632487.662787.261.1主要生产车间11017.7011017.7019492.6019492.601728.101.2辅助生产车间5876.115876.1110396.0510396.05891.921.3其他生产车间1469.031469.031884.281884.28167.242仓储工程3895.933895.936032.016032.01376.372.1成品贮存973.98973.981508.001508.0094.092.2原料仓储2025.882025.883136.653136.65195.712.3辅助材料仓库896.06896.061387.361387.3686.573供配电工程207.78207.78207.78207.7814.593.1供配电室207.78207.78207.78207.7814.594给排水工程238.95238.95238.95238.9513.054.1给排水238.95238.95238.95238.9513.055服务性工程2467.432467.432467.432467.43153.965.1办公用房1149.291149.291149.291149.2986.745.2生活服务1318.141318.141318.141318.1484.866消防及环保工程696.07696.07696.07696.0748.866.1消防环保工程696.07696.07696.07696.0748.867项目总图工程103.89103.89103.89103.89-241.767.1场地及道路硬化6816.961552.781552.787.2场区围墙1552.786816.966816.967.3安全保卫室103.89103.89103.89103.898绿化工程3009.74105.34合计25972.9041767.6741767.673257.67六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9301.99万元,占计划投资的62.88%。其中:完成固定资产投资7039.53万元,占总投资的75.68%;完成流动资金投资2262.46,占总投资的24.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9301.991.1完成比例62.88%2完成固定资产投资万元7039.532.1完成比例75.68%3完成流动资金投资万元2262.463.1完成比例24.32%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员590人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4011.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元1925.962工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元571.453企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元144.074品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元272.165其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.875.3年工资额万元148.136职工工资总额万元16092.18五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10839.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3257.674227.18197.3410839.891.1工程费用万元3257.674227.1820046.051.1.1建筑工程费用万元3257.673257.6722.02%1.1.2设备购置及安装费万元4227.184227.1828.57%1.2工程建设其他费用万元3355.043355.0422.68%1.2.1无形资产万元1979.941979.941.3预备费万元1375.101375.101.3.1基本预备费万元607.52607.521.3.2涨价预备费万元767.58767.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元10839.8910839.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3953.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20046.0511413.9616200.5720046.0520046.0520046.051.1应收账款万元6013.812706.224811.056013.816013.816013.811.2存货万元9020.724059.337216.589020.729020.729020.721.2.1原辅材料万元2706.221217.802164.972706.222706.222706.221.2.2燃料动力万元135.3160.89108.25135.31135.31135.311.2.3在产品万元4149.531867.293319.624149.534149.534149.531.2.4产成品万元2029.66913.351623.732029.662029.662029.661.3现金万元5011.512255.184009.215011.515011.515011.512流动负债万元16092.187241.4812873.7416092.1816092.1816092.182.1应付账款万元16092.187241.4812873.7416092.1816092.1816092.183流动资金万元3953.871779.243163.103953.873953.873953.874铺底流动资金万元1317.94593.081054.361317.941317.941317.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14793.76万元,其中:固定资产投资10839.89万元,占项目总投资的73.27%;流动资金3953.87万元,占项目总投资的26.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3257.67万元,占项目总投资的22.02%;设备购置费4227.18万元,占项目总投资的28.57%;其它投资3355.04万元,占项目总投资的22.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10839.89+3953.87=14793.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10839.8973.27%1.1项目建设投资万元10839.8973.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3953.8726.73%3总投资万元万元14793.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14607.90万元,总成本5207.58万元,利润总额9400.32万元,净利润204.21万元,增值税480.44万元,税金及附加7050.24万元,所得税2350.08万元;第二年收入25969.60万元,总成本8222.69万元,利润总额17746.91万元,净利润13310.18万元,增值税854.12万元,税金及附加249.05万元,所得税4436.73万元;第三年生产负荷100%,收入32462.00万元,总成本24721.53万元,利润总额7740.47万元,净利润5805.35万元,增值税1067.65万元,税金及附加274.67万元,所得税1935.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32462.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1067.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14607.9025969.6032462.0032462.0032462.001.1容量输液泵万元14607.9025969.6032462.0032462.0032462.002现价增加值万元4674.538310.2710387.8410387.8410387.843增值

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