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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建台式电子秤项目立项申请报告新建台式电子秤项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20083.23万元,同比增长22.89%(3740.80万元)。其中,主营业业务台式电子秤生产及销售收入为16644.40万元,占营业总收入的82.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4891.77万元,较去年同期相比增长385.41万元,增长率8.55%;实现净利润3668.83万元,较去年同期相比增长664.27万元,增长率22.11%。二、项目概况(一)项目名称新建台式电子秤项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21684.17平方米(折合约32.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.40%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度196.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21684.17平方米,建筑物基底占地面积11796.19平方米,总建筑面积30357.84平方米,其中:规划建设主体工程21380.41平方米,项目规划绿化面积2371.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2232.24万元。(七)节能分析“新建台式电子秤项目建设项目”,年用电量1039532.02千瓦时,年总用水量26099.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.99吨标准煤/年。达产年综合节能量53.09吨标准煤/年,项目总节能率21.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9434.30万元,其中:固定资产投资6403.49万元,占项目总投资的67.87%;流动资金3030.81万元,占项目总投资的32.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22002.00万元,总成本费用17232.64万元,税金及附加165.68万元,利润总额4769.36万元,利税总额5592.88万元,税后净利润3577.02万元,达产年纳税总额2015.86万元;达产年投资利润率50.55%,投资利税率59.28%,投资回报率37.92%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位507个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区台式电子秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区台式电子秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建台式电子秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位507个,达产年纳税总额2015.86万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.55%,投资利税率59.28%,全部投资回报率37.92%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21684.1732.51亩1.1容积率1.401.2建筑系数54.40%1.3投资强度万元/亩196.971.4基底面积平方米11796.191.5总建筑面积平方米30357.841.6绿化面积平方米2371.11绿化率7.81%2总投资万元9434.302.1固定资产投资万元6403.492.1.1土建工程投资万元2730.102.1.1.1土建工程投资占比万元28.94%2.1.2设备投资万元2232.242.1.2.1设备投资占比23.66%2.1.3其它投资万元1441.152.1.3.1其它投资占比15.28%2.1.4固定资产投资占比67.87%2.2流动资金万元3030.812.2.1流动资金占比32.13%3收入万元22002.004总成本万元17232.645利润总额万元4769.366净利润万元3577.027所得税万元1.408增值税万元657.849税金及附加万元165.6810纳税总额万元2015.8611利税总额万元5592.8812投资利润率50.55%13投资利税率59.28%14投资回报率37.92%15回收期年4.1416设备数量台(套)6017年用电量千瓦时1039532.0218年用水量立方米26099.2519总能耗吨标准煤129.9920节能率21.59%21节能量吨标准煤53.0922员工数量人507第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.40%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度196.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8339.918339.9121380.4121380.412115.031.1主要生产车间5003.955003.9512828.2512828.251311.321.2辅助生产车间2668.772668.776841.736841.73676.811.3其他生产车间667.19667.191240.061240.06126.902仓储工程1769.431769.435835.335835.33419.822.1成品贮存442.36442.361458.831458.83104.952.2原料仓储920.10920.103034.373034.37218.312.3辅助材料仓库406.97406.971342.131342.1396.563供配电工程94.3794.3794.3794.377.643.1供配电室94.3794.3794.3794.377.644给排水工程108.52108.52108.52108.526.834.1给排水108.52108.52108.52108.526.835服务性工程1120.641120.641120.641120.6480.625.1办公用房504.11504.11504.11504.1138.715.2生活服务616.53616.53616.53616.5339.486消防及环保工程316.14316.14316.14316.1425.596.1消防环保工程316.14316.14316.14316.1425.597项目总图工程47.1847.1847.1847.1837.557.1场地及道路硬化3184.48697.48697.487.2场区围墙697.483184.483184.487.3安全保卫室47.1847.1847.1847.188绿化工程1057.8237.02合计11796.1930357.8430357.842730.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8796.77万元,占计划投资的93.24%。其中:完成固定资产投资6008.87万元,占总投资的68.31%;完成流动资金投资2787.90,占总投资的31.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8796.771.1完成比例93.24%2完成固定资产投资万元6008.872.1完成比例68.31%3完成流动资金投资万元2787.903.1完成比例31.69%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员507人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元1439.242工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元476.933企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元128.004品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元212.645其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元135.316职工工资总额万元12138.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6403.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2730.102232.24196.976403.491.1工程费用万元2730.102232.2415169.031.1.1建筑工程费用万元2730.102730.1028.94%1.1.2设备购置及安装费万元2232.242232.2423.66%1.2工程建设其他费用万元1441.151441.1515.28%1.2.1无形资产万元771.65771.651.3预备费万元669.50669.501.3.1基本预备费万元396.38396.381.3.2涨价预备费万元273.12273.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元6403.496403.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3030.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15169.038338.0211670.5215169.0315169.0315169.031.1应收账款万元4550.712502.893185.504550.714550.714550.711.2存货万元6826.063754.334778.246826.066826.066826.061.2.1原辅材料万元2047.821126.301433.472047.822047.822047.821.2.2燃料动力万元102.3956.3171.67102.39102.39102.391.2.3在产品万元3139.991726.992197.993139.993139.993139.991.2.4产成品万元1535.86844.721075.101535.861535.861535.861.3现金万元3792.262085.742654.583792.263792.263792.262流动负债万元12138.226676.028496.7512138.2212138.2212138.222.1应付账款万元12138.226676.028496.7512138.2212138.2212138.223流动资金万元3030.811666.952121.573030.813030.813030.814铺底流动资金万元1010.26555.65707.191010.261010.261010.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9434.30万元,其中:固定资产投资6403.49万元,占项目总投资的67.87%;流动资金3030.81万元,占项目总投资的32.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2730.10万元,占项目总投资的28.94%;设备购置费2232.24万元,占项目总投资的23.66%;其它投资1441.15万元,占项目总投资的15.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6403.49+3030.81=9434.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6403.4967.87%1.1项目建设投资万元6403.4967.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3030.8132.13%3总投资万元万元9434.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12101.10万元,总成本6940.60万元,利润总额5160.50万元,净利润130.15万元,增值税361.81万元,税金及附加3870.38万元,所得税1290.13万元;第二年收入15401.40万元,总成本8359.31万元,利润总额7042.09万元,净利润5281.57万元,增值税460.49万元,税金及附加142.00万元,所得税1760.52万元;第三年生产负荷100%,收入22002.00万元,总成本17232.64万元,利润总额4769.36万元,净利润3577.02万元,增值税657.84万元,税金及附加165.68万元,所得税1192.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22002.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=657.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12101.1015401.4022002.0022002.0022002.001.1台式电子秤万元12101.1015401.4022002.0022002.0022002.002现价增加值万元3872.3
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