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泓域咨询MACRO/ 动力锅炉投资项目立项申请报告动力锅炉投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6711.50万元,同比增长8.80%(542.95万元)。其中,主营业业务动力锅炉生产及销售收入为5422.54万元,占营业总收入的80.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1828.50万元,较去年同期相比增长438.11万元,增长率31.51%;实现净利润1371.38万元,较去年同期相比增长189.85万元,增长率16.07%。二、项目概况(一)项目名称动力锅炉投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11605.80平方米(折合约17.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度166.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11605.80平方米,建筑物基底占地面积9156.98平方米,总建筑面积16132.06平方米,其中:规划建设主体工程10974.32平方米,项目规划绿化面积1248.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计42台(套),设备购置费1121.55万元。(七)节能分析“动力锅炉投资项目建设项目”,年用电量1066545.53千瓦时,年总用水量5156.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.52吨标准煤/年。达产年综合节能量53.72吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3983.82万元,其中:固定资产投资2894.84万元,占项目总投资的72.66%;流动资金1088.98万元,占项目总投资的27.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7630.00万元,总成本费用5797.52万元,税金及附加76.75万元,利润总额1832.48万元,利税总额2161.99万元,税后净利润1374.36万元,达产年纳税总额787.63万元;达产年投资利润率46.00%,投资利税率54.27%,投资回报率34.50%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位108个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区动力锅炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区动力锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“动力锅炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位108个,达产年纳税总额787.63万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.00%,投资利税率54.27%,全部投资回报率34.50%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11605.8017.40亩1.1容积率1.391.2建筑系数78.90%1.3投资强度万元/亩166.371.4基底面积平方米9156.981.5总建筑面积平方米16132.061.6绿化面积平方米1248.06绿化率7.74%2总投资万元3983.822.1固定资产投资万元2894.842.1.1土建工程投资万元1175.622.1.1.1土建工程投资占比万元29.51%2.1.2设备投资万元1121.552.1.2.1设备投资占比28.15%2.1.3其它投资万元597.672.1.3.1其它投资占比15.00%2.1.4固定资产投资占比72.66%2.2流动资金万元1088.982.2.1流动资金占比27.34%3收入万元7630.004总成本万元5797.525利润总额万元1832.486净利润万元1374.367所得税万元1.398增值税万元252.769税金及附加万元76.7510纳税总额万元787.6311利税总额万元2161.9912投资利润率46.00%13投资利税率54.27%14投资回报率34.50%15回收期年4.4016设备数量台(套)4217年用电量千瓦时1066545.5318年用水量立方米5156.5119总能耗吨标准煤131.5220节能率25.02%21节能量吨标准煤53.7222员工数量人108第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.90%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度166.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6473.986473.9810974.3210974.32879.731.1主要生产车间3884.393884.396584.596584.59545.431.2辅助生产车间2071.672071.673511.783511.78281.511.3其他生产车间517.92517.92636.51636.5152.782仓储工程1373.551373.553352.533352.53195.452.1成品贮存343.39343.39838.13838.1348.862.2原料仓储714.25714.251743.321743.32101.632.3辅助材料仓库315.92315.92771.08771.0844.953供配电工程73.2673.2673.2673.264.803.1供配电室73.2673.2673.2673.264.804给排水工程84.2484.2484.2484.244.304.1给排水84.2484.2484.2484.244.305服务性工程869.91869.91869.91869.9150.725.1办公用房509.02509.02509.02509.0228.575.2生活服务360.89360.89360.89360.8924.326消防及环保工程245.41245.41245.41245.4116.106.1消防环保工程245.41245.41245.41245.4116.107项目总图工程36.6336.6336.6336.63-12.987.1场地及道路硬化2467.40416.67416.677.2场区围墙416.672467.402467.407.3安全保卫室36.6336.6336.6336.638绿化工程1071.3937.50合计9156.9816132.0616132.061175.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3613.78万元,占计划投资的90.71%。其中:完成固定资产投资2372.96万元,占总投资的65.66%;完成流动资金投资1240.82,占总投资的34.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3613.781.1完成比例90.71%2完成固定资产投资万元2372.962.1完成比例65.66%3完成流动资金投资万元1240.823.1完成比例34.34%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员108人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元310.912工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元91.693企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元25.104品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元49.765其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元47.336职工工资总额万元3748.29五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2894.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1175.621121.55166.372894.841.1工程费用万元1175.621121.554837.271.1.1建筑工程费用万元1175.621175.6229.51%1.1.2设备购置及安装费万元1121.551121.5528.15%1.2工程建设其他费用万元597.67597.6715.00%1.2.1无形资产万元283.15283.151.3预备费万元314.52314.521.3.1基本预备费万元127.98127.981.3.2涨价预备费万元186.54186.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元2894.842894.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1088.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4837.273172.823277.144837.274837.274837.271.1应收账款万元1451.18798.151015.831451.181451.181451.181.2存货万元2176.771197.221523.742176.772176.772176.771.2.1原辅材料万元653.03359.17457.12653.03653.03653.031.2.2燃料动力万元32.6517.9622.8632.6532.6532.651.2.3在产品万元1001.31550.72700.921001.311001.311001.311.2.4产成品万元489.77269.38342.84489.77489.77489.771.3现金万元1209.32665.12846.521209.321209.321209.322流动负债万元3748.292061.562623.803748.293748.293748.292.1应付账款万元3748.292061.562623.803748.293748.293748.293流动资金万元1088.98598.94762.291088.981088.981088.984铺底流动资金万元362.99199.65254.10362.99362.99362.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3983.82万元,其中:固定资产投资2894.84万元,占项目总投资的72.66%;流动资金1088.98万元,占项目总投资的27.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1175.62万元,占项目总投资的29.51%;设备购置费1121.55万元,占项目总投资的28.15%;其它投资597.67万元,占项目总投资的15.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2894.84+1088.98=3983.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2894.8472.66%1.1项目建设投资万元2894.8472.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1088.9827.34%3总投资万元万元3983.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4196.50万元,总成本3536.19万元,利润总额660.31万元,净利润63.11万元,增值税139.02万元,税金及附加495.23万元,所得税165.08万元;第二年收入5341.00万元,总成本4296.76万元,利润总额1044.24万元,净利润783.18万元,增值税176.93万元,税金及附加67.65万元,所得税261.06万元;第三年生产负荷100%,收入7630.00万元,总成本5797.52万元,利润总额1832.48万元,净利润1374.36万元,增值税252.76万元,税金及附加76.75万元,所得税458.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7630.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=252.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4196.505341.007630.007630.007630.001.1动力锅炉万元4196.505341.007630.007630.007630.002现价增加值万元1342.881709.122441.602441.602441.603增值

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