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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建组装汽油机项目立项申请报告新建组装汽油机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7926.99万元,同比增长32.95%(1964.58万元)。其中,主营业业务组装汽油机生产及销售收入为6647.71万元,占营业总收入的83.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1514.15万元,较去年同期相比增长299.20万元,增长率24.63%;实现净利润1135.61万元,较去年同期相比增长109.34万元,增长率10.65%。二、项目概况(一)项目名称新建组装汽油机项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积25212.60平方米(折合约37.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.07%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度168.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25212.60平方米,建筑物基底占地面积16153.71平方米,总建筑面积36054.02平方米,其中:规划建设主体工程22187.48平方米,项目规划绿化面积2107.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费2889.99万元。(七)节能分析“新建组装汽油机项目建设项目”,年用电量877695.04千瓦时,年总用水量5449.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.34吨标准煤/年。达产年综合节能量30.56吨标准煤/年,项目总节能率22.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7134.70万元,其中:固定资产投资6353.05万元,占项目总投资的89.04%;流动资金781.65万元,占项目总投资的10.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7728.00万元,总成本费用6125.93万元,税金及附加127.37万元,利润总额1602.07万元,利税总额1950.42万元,税后净利润1201.55万元,达产年纳税总额748.87万元;达产年投资利润率22.45%,投资利税率27.34%,投资回报率16.84%,全部投资回收期7.44年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区组装汽油机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区组装汽油机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建组装汽油机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额748.87万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.45%,投资利税率27.34%,全部投资回报率16.84%,全部投资回收期7.44年,固定资产投资回收期7.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域,鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25212.6037.80亩1.1容积率1.431.2建筑系数64.07%1.3投资强度万元/亩168.071.4基底面积平方米16153.711.5总建筑面积平方米36054.021.6绿化面积平方米2107.34绿化率5.84%2总投资万元7134.702.1固定资产投资万元6353.052.1.1土建工程投资万元2965.512.1.1.1土建工程投资占比万元41.56%2.1.2设备投资万元2889.992.1.2.1设备投资占比40.51%2.1.3其它投资万元497.552.1.3.1其它投资占比6.97%2.1.4固定资产投资占比89.04%2.2流动资金万元781.652.2.1流动资金占比10.96%3收入万元7728.004总成本万元6125.935利润总额万元1602.076净利润万元1201.557所得税万元1.438增值税万元220.989税金及附加万元127.3710纳税总额万元748.8711利税总额万元1950.4212投资利润率22.45%13投资利税率27.34%14投资回报率16.84%15回收期年7.4416设备数量台(套)12917年用电量千瓦时877695.0418年用水量立方米5449.7319总能耗吨标准煤108.3420节能率22.78%21节能量吨标准煤30.5622员工数量人176第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.07%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度168.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11420.6711420.6722187.4822187.482007.461.1主要生产车间6852.406852.4013312.4913312.491244.631.2辅助生产车间3654.613654.617099.997099.99642.391.3其他生产车间913.65913.651286.871286.87120.452仓储工程2423.062423.069013.259013.25593.092.1成品贮存605.76605.762253.312253.31148.272.2原料仓储1259.991259.994686.894686.89308.412.3辅助材料仓库557.30557.302073.052073.05136.413供配电工程129.23129.23129.23129.239.573.1供配电室129.23129.23129.23129.239.574给排水工程148.61148.61148.61148.618.564.1给排水148.61148.61148.61148.618.565服务性工程1534.601534.601534.601534.60100.985.1办公用房796.01796.01796.01796.0159.795.2生活服务738.59738.59738.59738.5954.896消防及环保工程432.92432.92432.92432.9232.056.1消防环保工程432.92432.92432.92432.9232.057项目总图工程64.6164.6164.6164.61164.357.1场地及道路硬化4300.35962.34962.347.2场区围墙962.344300.354300.357.3安全保卫室64.6164.6164.6164.618绿化工程1412.9949.45合计16153.7136054.0236054.022965.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6130.15万元,占计划投资的85.92%。其中:完成固定资产投资4034.06万元,占总投资的65.81%;完成流动资金投资2096.09,占总投资的34.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6130.151.1完成比例85.92%2完成固定资产投资万元4034.062.1完成比例65.81%3完成流动资金投资万元2096.093.1完成比例34.19%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元496.592工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元137.533企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元50.424品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元82.155其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.315.3年工资额万元56.756职工工资总额万元4205.90五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6353.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2965.512889.99168.076353.051.1工程费用万元2965.512889.994987.551.1.1建筑工程费用万元2965.512965.5141.56%1.1.2设备购置及安装费万元2889.992889.9940.51%1.2工程建设其他费用万元497.55497.556.97%1.2.1无形资产万元241.11241.111.3预备费万元256.44256.441.3.1基本预备费万元129.94129.941.3.2涨价预备费万元126.50126.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元6353.056353.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金781.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4987.552087.483761.834987.554987.554987.551.1应收账款万元1496.27673.321047.391496.271496.271496.271.2存货万元2244.401009.981571.082244.402244.402244.401.2.1原辅材料万元673.32302.99471.32673.32673.32673.321.2.2燃料动力万元33.6715.1523.5733.6733.6733.671.2.3在产品万元1032.42464.59722.701032.421032.421032.421.2.4产成品万元504.99227.25353.49504.99504.99504.991.3现金万元1246.89561.10872.821246.891246.891246.892流动负债万元4205.901892.652944.134205.904205.904205.902.1应付账款万元4205.901892.652944.134205.904205.904205.903流动资金万元781.65351.74547.15781.65781.65781.654铺底流动资金万元260.55117.25182.38260.55260.55260.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7134.70万元,其中:固定资产投资6353.05万元,占项目总投资的89.04%;流动资金781.65万元,占项目总投资的10.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2965.51万元,占项目总投资的41.56%;设备购置费2889.99万元,占项目总投资的40.51%;其它投资497.55万元,占项目总投资的6.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6353.05+781.65=7134.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6353.0589.04%1.1项目建设投资万元6353.0589.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元781.6510.96%3总投资万元万元7134.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3477.60万元,总成本6541.78万元,利润总额-3064.18万元,净利润112.78万元,增值税99.44万元,税金及附加-2298.13万元,所得税-766.04万元;第二年收入5409.60万元,总成本9362.65万元,利润总额-3953.05万元,净利润-2964.79万元,增值税154.69万元,税金及附加119.41万元,所得税-988.26万元;第三年生产负荷100%,收入7728.00万元,总成本6125.93万元,利润总额1602.07万元,净利润1201.55万元,增值税220.98万元,税金及附加127.37万元,所得税400.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7728.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=220.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3477.605409.607728.007728.007728.001.1组装汽油机万元3477.605409.607728.007728.007728.002现价增加值万元1112.831731
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