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泓域咨询MACRO/ 挖坑机投资项目立项申请报告挖坑机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8004.76万元,同比增长16.64%(1141.89万元)。其中,主营业业务挖坑机生产及销售收入为6418.60万元,占营业总收入的80.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2064.08万元,较去年同期相比增长426.56万元,增长率26.05%;实现净利润1548.06万元,较去年同期相比增长233.19万元,增长率17.74%。二、项目概况(一)项目名称挖坑机投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积14347.17平方米(折合约21.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.13%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度193.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14347.17平方米,建筑物基底占地面积8053.07平方米,总建筑面积16786.19平方米,其中:规划建设主体工程10497.44平方米,项目规划绿化面积1019.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1470.84万元。(七)节能分析“挖坑机投资项目建设项目”,年用电量702432.68千瓦时,年总用水量8113.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.02吨标准煤/年。达产年综合节能量29.01吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6035.60万元,其中:固定资产投资4155.95万元,占项目总投资的68.86%;流动资金1879.65万元,占项目总投资的31.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13620.00万元,总成本费用10620.60万元,税金及附加107.03万元,利润总额2999.40万元,利税总额3520.14万元,税后净利润2249.55万元,达产年纳税总额1270.59万元;达产年投资利润率49.70%,投资利税率58.32%,投资回报率37.27%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位224个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷挖坑机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷挖坑机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“挖坑机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位224个,达产年纳税总额1270.59万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.70%,投资利税率58.32%,全部投资回报率37.27%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14347.1721.51亩1.1容积率1.171.2建筑系数56.13%1.3投资强度万元/亩193.211.4基底面积平方米8053.071.5总建筑面积平方米16786.191.6绿化面积平方米1019.05绿化率6.07%2总投资万元6035.602.1固定资产投资万元4155.952.1.1土建工程投资万元1427.882.1.1.1土建工程投资占比万元23.66%2.1.2设备投资万元1470.842.1.2.1设备投资占比24.37%2.1.3其它投资万元1257.232.1.3.1其它投资占比20.83%2.1.4固定资产投资占比68.86%2.2流动资金万元1879.652.2.1流动资金占比31.14%3收入万元13620.004总成本万元10620.605利润总额万元2999.406净利润万元2249.557所得税万元1.178增值税万元413.719税金及附加万元107.0310纳税总额万元1270.5911利税总额万元3520.1412投资利润率49.70%13投资利税率58.32%14投资回报率37.27%15回收期年4.1816设备数量台(套)5717年用电量千瓦时702432.6818年用水量立方米8113.9719总能耗吨标准煤87.0220节能率27.20%21节能量吨标准煤29.0122员工数量人224第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.13%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度193.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5693.525693.5210497.4410497.44982.241.1主要生产车间3416.113416.116298.466298.46608.991.2辅助生产车间1821.931821.933359.183359.18314.321.3其他生产车间455.48455.48608.85608.8558.932仓储工程1207.961207.964087.694087.69278.172.1成品贮存301.99301.991021.921021.9269.542.2原料仓储628.14628.142125.602125.60144.652.3辅助材料仓库277.83277.83940.17940.1763.983供配电工程64.4264.4264.4264.424.933.1供配电室64.4264.4264.4264.424.934给排水工程74.0974.0974.0974.094.414.1给排水74.0974.0974.0974.094.415服务性工程765.04765.04765.04765.0452.065.1办公用房364.90364.90364.90364.9026.385.2生活服务400.14400.14400.14400.1424.106消防及环保工程215.82215.82215.82215.8216.526.1消防环保工程215.82215.82215.82215.8216.527项目总图工程32.2132.2132.2132.2157.147.1场地及道路硬化2238.45427.08427.087.2场区围墙427.082238.452238.457.3安全保卫室32.2132.2132.2132.218绿化工程925.8932.41合计8053.0716786.1916786.191427.88六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3775.89万元,占计划投资的62.56%。其中:完成固定资产投资2324.35万元,占总投资的61.56%;完成流动资金投资1451.54,占总投资的38.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3775.891.1完成比例62.56%2完成固定资产投资万元2324.352.1完成比例61.56%3完成流动资金投资万元1451.543.1完成比例38.44%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员224人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元5.571.3年工资额万元858.462工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元173.493企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元66.364品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元90.935其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.045.3年工资额万元69.426职工工资总额万元6497.20五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4155.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1427.881470.84193.214155.951.1工程费用万元1427.881470.848376.851.1.1建筑工程费用万元1427.881427.8823.66%1.1.2设备购置及安装费万元1470.841470.8424.37%1.2工程建设其他费用万元1257.231257.2320.83%1.2.1无形资产万元545.04545.041.3预备费万元712.19712.191.3.1基本预备费万元364.12364.121.3.2涨价预备费万元348.07348.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元4155.954155.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1879.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8376.855110.946118.288376.858376.858376.851.1应收账款万元2513.051382.181759.142513.052513.052513.051.2存货万元3769.582073.272638.713769.583769.583769.581.2.1原辅材料万元1130.87621.98791.611130.871130.871130.871.2.2燃料动力万元56.5431.1039.5856.5456.5456.541.2.3在产品万元1734.01953.701213.801734.011734.011734.011.2.4产成品万元848.16466.49593.71848.16848.16848.161.3现金万元2094.211151.821465.952094.212094.212094.212流动负债万元6497.203573.464548.046497.206497.206497.202.1应付账款万元6497.203573.464548.046497.206497.206497.203流动资金万元1879.651033.811315.751879.651879.651879.654铺底流动资金万元626.54344.60438.58626.54626.54626.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6035.60万元,其中:固定资产投资4155.95万元,占项目总投资的68.86%;流动资金1879.65万元,占项目总投资的31.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1427.88万元,占项目总投资的23.66%;设备购置费1470.84万元,占项目总投资的24.37%;其它投资1257.23万元,占项目总投资的20.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4155.95+1879.65=6035.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4155.9568.86%1.1项目建设投资万元4155.9568.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1879.6531.14%3总投资万元万元6035.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7491.00万元,总成本10894.49万元,利润总额-3403.49万元,净利润84.69万元,增值税227.54万元,税金及附加-2552.62万元,所得税-850.87万元;第二年收入9534.00万元,总成本13199.99万元,利润总额-3665.99万元,净利润-2749.49万元,增值税289.60万元,税金及附加92.14万元,所得税-916.50万元;第三年生产负荷100%,收入13620.00万元,总成本10620.60万元,利润总额2999.40万元,净利润2249.55万元,增值税413.71万元,税金及附加107.03万元,所得税749.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13620.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7491.009534.0013620.0013620.0013620.001.1挖坑机万元7491.009534.0013620.0013620.0013620.002现价增加值万元2397.123050.884358.404358.404358.403增值税万

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