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泓域咨询MACRO/ 新建鸡血石项目立项申请报告新建鸡血石项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6101.15万元,同比增长33.43%(1528.60万元)。其中,主营业业务鸡血石生产及销售收入为4981.04万元,占营业总收入的81.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1531.44万元,较去年同期相比增长285.30万元,增长率22.89%;实现净利润1148.58万元,较去年同期相比增长215.47万元,增长率23.09%。二、项目概况(一)项目名称新建鸡血石项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11625.81平方米(折合约17.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.59%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度180.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11625.81平方米,建筑物基底占地面积7741.63平方米,总建筑面积19415.10平方米,其中:规划建设主体工程13846.84平方米,项目规划绿化面积1499.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费983.04万元。(七)节能分析“新建鸡血石项目建设项目”,年用电量413013.82千瓦时,年总用水量10652.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.67吨标准煤/年。达产年综合节能量20.09吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4436.32万元,其中:固定资产投资3146.99万元,占项目总投资的70.94%;流动资金1289.33万元,占项目总投资的29.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10377.00万元,总成本费用7941.49万元,税金及附加86.81万元,利润总额2435.51万元,利税总额2858.25万元,税后净利润1826.63万元,达产年纳税总额1031.62万元;达产年投资利润率54.90%,投资利税率64.43%,投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区鸡血石行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区鸡血石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建鸡血石项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1031.62万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.90%,投资利税率64.43%,全部投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11625.8117.43亩1.1容积率1.671.2建筑系数66.59%1.3投资强度万元/亩180.551.4基底面积平方米7741.631.5总建筑面积平方米19415.101.6绿化面积平方米1499.12绿化率7.72%2总投资万元4436.322.1固定资产投资万元3146.992.1.1土建工程投资万元1417.712.1.1.1土建工程投资占比万元31.96%2.1.2设备投资万元983.042.1.2.1设备投资占比22.16%2.1.3其它投资万元746.242.1.3.1其它投资占比16.82%2.1.4固定资产投资占比70.94%2.2流动资金万元1289.332.2.1流动资金占比29.06%3收入万元10377.004总成本万元7941.495利润总额万元2435.516净利润万元1826.637所得税万元1.678增值税万元335.939税金及附加万元86.8110纳税总额万元1031.6211利税总额万元2858.2512投资利润率54.90%13投资利税率64.43%14投资回报率41.17%15回收期年3.9316设备数量台(套)4917年用电量千瓦时413013.8218年用水量立方米10652.9219总能耗吨标准煤51.6720节能率22.20%21节能量吨标准煤20.0922员工数量人213第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.59%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度180.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5473.335473.3313846.8413846.841112.221.1主要生产车间3284.003284.008308.108308.10689.581.2辅助生产车间1751.471751.474430.994430.99355.911.3其他生产车间437.87437.87803.12803.1266.732仓储工程1161.241161.243619.373619.37211.432.1成品贮存290.31290.31904.84904.8452.862.2原料仓储603.84603.841882.071882.07109.942.3辅助材料仓库267.09267.09832.46832.4648.633供配电工程61.9361.9361.9361.934.073.1供配电室61.9361.9361.9361.934.074给排水工程71.2271.2271.2271.223.644.1给排水71.2271.2271.2271.223.645服务性工程735.45735.45735.45735.4542.965.1办公用房402.93402.93402.93402.9321.665.2生活服务332.52332.52332.52332.5223.946消防及环保工程207.48207.48207.48207.4813.646.1消防环保工程207.48207.48207.48207.4813.647项目总图工程30.9730.9730.9730.97-2.427.1场地及道路硬化1972.86410.82410.827.2场区围墙410.821972.861972.867.3安全保卫室30.9730.9730.9730.978绿化工程919.1432.17合计7741.6319415.1019415.101417.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2535.95万元,占计划投资的57.16%。其中:完成固定资产投资1955.66万元,占总投资的77.12%;完成流动资金投资580.29,占总投资的22.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2535.951.1完成比例57.16%2完成固定资产投资万元1955.662.1完成比例77.12%3完成流动资金投资万元580.293.1完成比例22.88%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元634.082工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元219.513企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元66.204品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元98.525其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元66.216职工工资总额万元5755.52五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3146.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1417.71983.04180.553146.991.1工程费用万元1417.71983.047044.851.1.1建筑工程费用万元1417.711417.7131.96%1.1.2设备购置及安装费万元983.04983.0422.16%1.2工程建设其他费用万元746.24746.2416.82%1.2.1无形资产万元434.36434.361.3预备费万元311.88311.881.3.1基本预备费万元137.71137.711.3.2涨价预备费万元174.17174.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3146.993146.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1289.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7044.854919.054747.067044.857044.857044.851.1应收账款万元2113.451373.751585.092113.452113.452113.451.2存货万元3170.182060.622377.643170.183170.183170.181.2.1原辅材料万元951.05618.19713.29951.05951.05951.051.2.2燃料动力万元47.5530.9135.6647.5547.5547.551.2.3在产品万元1458.28947.881093.711458.281458.281458.281.2.4产成品万元713.29463.64534.97713.29713.29713.291.3现金万元1761.211144.791320.911761.211761.211761.212流动负债万元5755.523741.094316.645755.525755.525755.522.1应付账款万元5755.523741.094316.645755.525755.525755.523流动资金万元1289.33838.06967.001289.331289.331289.334铺底流动资金万元429.77279.35322.33429.77429.77429.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4436.32万元,其中:固定资产投资3146.99万元,占项目总投资的70.94%;流动资金1289.33万元,占项目总投资的29.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1417.71万元,占项目总投资的31.96%;设备购置费983.04万元,占项目总投资的22.16%;其它投资746.24万元,占项目总投资的16.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3146.99+1289.33=4436.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3146.9970.94%1.1项目建设投资万元3146.9970.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1289.3329.06%3总投资万元万元4436.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6745.05万元,总成本3962.65万元,利润总额2782.40万元,净利润72.71万元,增值税218.35万元,税金及附加2086.80万元,所得税695.60万元;第二年收入7782.75万元,总成本4421.48万元,利润总额3361.27万元,净利润2520.95万元,增值税251.95万元,税金及附加76.74万元,所得税840.32万元;第三年生产负荷100%,收入10377.00万元,总成本7941.49万元,利润总额2435.51万元,净利润1826.63万元,增值税335.93万元,税金及附加86.81万元,所得税608.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10377.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=335.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6745.057782.7510377.0010377.0010377.001.1鸡血石万元6745.057782.7510377.0010377.0010377.002现价增加值万元2158.

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