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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx测试台架项目立项申请报告年产xxx测试台架项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限公司实现营业收入5103.94万元,同比增长31.37%(1218.83万元)。其中,主营业业务测试台架生产及销售收入为4175.29万元,占营业总收入的81.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1240.20万元,较去年同期相比增长273.09万元,增长率28.24%;实现净利润930.15万元,较去年同期相比增长200.12万元,增长率27.41%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx测试台架项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积10792.06平方米(折合约16.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.05%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度181.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10792.06平方米,建筑物基底占地面积6048.95平方米,总建筑面积18130.66平方米,其中:规划建设主体工程11588.67平方米,项目规划绿化面积1252.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费978.48万元。(七)节能分析“年产xxx测试台架项目建设项目”,年用电量835547.45千瓦时,年总用水量4911.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.11吨标准煤/年。达产年综合节能量30.80吨标准煤/年,项目总节能率29.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3896.97万元,其中:固定资产投资2935.21万元,占项目总投资的75.32%;流动资金961.76万元,占项目总投资的24.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8417.00万元,总成本费用6585.26万元,税金及附加73.49万元,利润总额1831.74万元,利税总额2157.88万元,税后净利润1373.81万元,达产年纳税总额784.08万元;达产年投资利润率47.00%,投资利税率55.37%,投资回报率35.25%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位157个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园测试台架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园测试台架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx测试台架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位157个,达产年纳税总额784.08万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.00%,投资利税率55.37%,全部投资回报率35.25%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10792.0616.18亩1.1容积率1.681.2建筑系数56.05%1.3投资强度万元/亩181.411.4基底面积平方米6048.951.5总建筑面积平方米18130.661.6绿化面积平方米1252.98绿化率6.91%2总投资万元3896.972.1固定资产投资万元2935.212.1.1土建工程投资万元1325.692.1.1.1土建工程投资占比万元34.02%2.1.2设备投资万元978.482.1.2.1设备投资占比25.11%2.1.3其它投资万元631.042.1.3.1其它投资占比16.19%2.1.4固定资产投资占比75.32%2.2流动资金万元961.762.2.1流动资金占比24.68%3收入万元8417.004总成本万元6585.265利润总额万元1831.746净利润万元1373.817所得税万元1.688增值税万元252.659税金及附加万元73.4910纳税总额万元784.0811利税总额万元2157.8812投资利润率47.00%13投资利税率55.37%14投资回报率35.25%15回收期年4.3416设备数量台(套)9117年用电量千瓦时835547.4518年用水量立方米4911.2219总能耗吨标准煤103.1120节能率29.62%21节能量吨标准煤30.8022员工数量人157第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近日,国家工业信息安全发展研究中心、社会科学文献出版社发布了工业和信息化蓝皮书:战略性新兴产业发展报告(20162017)。2016年,新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.05%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度181.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4276.614276.6111588.6711588.67932.081.1主要生产车间2565.972565.976953.206953.20577.891.2辅助生产车间1368.521368.523708.373708.37298.271.3其他生产车间342.13342.13672.14672.1455.922仓储工程907.34907.344252.294252.29248.742.1成品贮存226.84226.841063.071063.0762.192.2原料仓储471.82471.822211.192211.19129.342.3辅助材料仓库208.69208.69978.03978.0357.213供配电工程48.3948.3948.3948.393.183.1供配电室48.3948.3948.3948.393.184给排水工程55.6555.6555.6555.652.854.1给排水55.6555.6555.6555.652.855服务性工程574.65574.65574.65574.6533.615.1办公用房299.13299.13299.13299.1316.315.2生活服务275.52275.52275.52275.5219.606消防及环保工程162.11162.11162.11162.1110.676.1消防环保工程162.11162.11162.11162.1110.677项目总图工程24.2024.2024.2024.2075.387.1场地及道路硬化1553.41295.78295.787.2场区围墙295.781553.411553.417.3安全保卫室24.2024.2024.2024.208绿化工程548.0119.18合计6048.9518130.6618130.661325.69六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2398.63万元,占计划投资的61.55%。其中:完成固定资产投资1916.11万元,占总投资的79.88%;完成流动资金投资482.52,占总投资的20.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2398.631.1完成比例61.55%2完成固定资产投资万元1916.112.1完成比例79.88%3完成流动资金投资万元482.523.1完成比例20.12%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员157人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元437.922工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元136.343企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.093.3年工资额万元47.794品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元67.475其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元41.846职工工资总额万元4512.77五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2935.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1325.69978.48181.412935.211.1工程费用万元1325.69978.485474.531.1.1建筑工程费用万元1325.691325.6934.02%1.1.2设备购置及安装费万元978.48978.4825.11%1.2工程建设其他费用万元631.04631.0416.19%1.2.1无形资产万元321.47321.471.3预备费万元309.57309.571.3.1基本预备费万元164.15164.151.3.2涨价预备费万元145.42145.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元2935.212935.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金961.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5474.532159.634948.595474.535474.535474.531.1应收账款万元1642.36656.941313.891642.361642.361642.361.2存货万元2463.54985.421970.832463.542463.542463.541.2.1原辅材料万元739.06295.62591.25739.06739.06739.061.2.2燃料动力万元36.9514.7829.5636.9536.9536.951.2.3在产品万元1133.23453.29906.581133.231133.231133.231.2.4产成品万元554.30221.72443.44554.30554.30554.301.3现金万元1368.63547.451094.911368.631368.631368.632流动负债万元4512.771805.113610.224512.774512.774512.772.1应付账款万元4512.771805.113610.224512.774512.774512.773流动资金万元961.76384.70769.41961.76961.76961.764铺底流动资金万元320.58128.23256.47320.58320.58320.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3896.97万元,其中:固定资产投资2935.21万元,占项目总投资的75.32%;流动资金961.76万元,占项目总投资的24.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1325.69万元,占项目总投资的34.02%;设备购置费978.48万元,占项目总投资的25.11%;其它投资631.04万元,占项目总投资的16.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2935.21+961.76=3896.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2935.2175.32%1.1项目建设投资万元2935.2175.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元961.7624.68%3总投资万元万元3896.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3366.80万元,总成本3363.29万元,利润总额3.51万元,净利润55.30万元,增值税101.06万元,税金及附加2.63万元,所得税0.88万元;第二年收入6733.60万元,总成本5501.85万元,利润总额1231.75万元,净利润923.81万元,增值税202.12万元,税金及附加67.42万元,所得税307.94万元;第三年生产负荷100%,收入8417.00万元,总成本6585.26万元,利润总额1831.74万元,净利润1373.81万元,增值税252.65万元,税金及附加73.49万元,所得税457.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8417.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=252.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3366.806733.608417.008417.008417.001.1测试台架万元3366.806733.608417.008417.008417.002现价增加值万元107
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