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文档简介
泓域咨询MACRO/ 矿井钻投资项目立项申请报告矿井钻投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5160.08万元,同比增长17.36%(763.18万元)。其中,主营业业务矿井钻生产及销售收入为4196.36万元,占营业总收入的81.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1187.23万元,较去年同期相比增长116.92万元,增长率10.92%;实现净利润890.42万元,较去年同期相比增长116.67万元,增长率15.08%。二、项目概况(一)项目名称矿井钻投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19789.89平方米(折合约29.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.61%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度163.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19789.89平方米,建筑物基底占地面积13379.94平方米,总建筑面积22362.58平方米,其中:规划建设主体工程15579.90平方米,项目规划绿化面积1511.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费1839.07万元。(七)节能分析“矿井钻投资项目建设项目”,年用电量1332449.62千瓦时,年总用水量7674.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.42吨标准煤/年。达产年综合节能量49.11吨标准煤/年,项目总节能率29.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5878.93万元,其中:固定资产投资4843.33万元,占项目总投资的82.38%;流动资金1035.60万元,占项目总投资的17.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9094.00万元,总成本费用7085.12万元,税金及附加112.41万元,利润总额2008.88万元,利税总额2398.38万元,税后净利润1506.66万元,达产年纳税总额891.72万元;达产年投资利润率34.17%,投资利税率40.80%,投资回报率25.63%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区矿井钻行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区矿井钻产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“矿井钻投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额891.72万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.17%,投资利税率40.80%,全部投资回报率25.63%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19789.8929.67亩1.1容积率1.131.2建筑系数67.61%1.3投资强度万元/亩163.241.4基底面积平方米13379.941.5总建筑面积平方米22362.581.6绿化面积平方米1511.12绿化率6.76%2总投资万元5878.932.1固定资产投资万元4843.332.1.1土建工程投资万元1638.982.1.1.1土建工程投资占比万元27.88%2.1.2设备投资万元1839.072.1.2.1设备投资占比31.28%2.1.3其它投资万元1365.282.1.3.1其它投资占比23.22%2.1.4固定资产投资占比82.38%2.2流动资金万元1035.602.2.1流动资金占比17.62%3收入万元9094.004总成本万元7085.125利润总额万元2008.886净利润万元1506.667所得税万元1.138增值税万元277.099税金及附加万元112.4110纳税总额万元891.7211利税总额万元2398.3812投资利润率34.17%13投资利税率40.80%14投资回报率25.63%15回收期年5.4016设备数量台(套)6617年用电量千瓦时1332449.6218年用水量立方米7674.9619总能耗吨标准煤164.4220节能率29.11%21节能量吨标准煤49.1122员工数量人183第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.61%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度163.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9459.629459.6215579.9015579.901256.061.1主要生产车间5675.775675.779347.949347.94778.761.2辅助生产车间3027.083027.084985.574985.57401.941.3其他生产车间756.77756.77903.63903.6375.362仓储工程2006.992006.994408.744408.74258.502.1成品贮存501.75501.751102.181102.1864.632.2原料仓储1043.631043.632292.542292.54134.422.3辅助材料仓库461.61461.611014.011014.0159.463供配电工程107.04107.04107.04107.047.063.1供配电室107.04107.04107.04107.047.064给排水工程123.10123.10123.10123.106.324.1给排水123.10123.10123.10123.106.325服务性工程1271.091271.091271.091271.0974.535.1办公用房556.80556.80556.80556.8035.555.2生活服务714.29714.29714.29714.2931.816消防及环保工程358.58358.58358.58358.5823.656.1消防环保工程358.58358.58358.58358.5823.657项目总图工程53.5253.5253.5253.52-35.547.1场地及道路硬化3386.86710.59710.597.2场区围墙710.593386.863386.867.3安全保卫室53.5253.5253.5253.528绿化工程1382.9248.40合计13379.9422362.5822362.581638.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3158.53万元,占计划投资的53.73%。其中:完成固定资产投资2177.78万元,占总投资的68.95%;完成流动资金投资980.75,占总投资的31.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3158.531.1完成比例53.73%2完成固定资产投资万元2177.782.1完成比例68.95%3完成流动资金投资万元980.753.1完成比例31.05%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元657.872工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元164.423企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元49.914品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元81.595其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.745.3年工资额万元51.276职工工资总额万元4950.07五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4843.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1638.981839.07163.244843.331.1工程费用万元1638.981839.075985.671.1.1建筑工程费用万元1638.981638.9827.88%1.1.2设备购置及安装费万元1839.071839.0731.28%1.2工程建设其他费用万元1365.281365.2823.22%1.2.1无形资产万元582.26582.261.3预备费万元783.02783.021.3.1基本预备费万元385.83385.831.3.2涨价预备费万元397.19397.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元4843.334843.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1035.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5985.673820.935236.245985.675985.675985.671.1应收账款万元1795.701167.211436.561795.701795.701795.701.2存货万元2693.551750.812154.842693.552693.552693.551.2.1原辅材料万元808.07525.24646.45808.07808.07808.071.2.2燃料动力万元40.4026.2632.3240.4040.4040.401.2.3在产品万元1239.03805.37991.231239.031239.031239.031.2.4产成品万元606.05393.93484.84606.05606.05606.051.3现金万元1496.42972.671197.131496.421496.421496.422流动负债万元4950.073217.553960.064950.074950.074950.072.1应付账款万元4950.073217.553960.064950.074950.074950.073流动资金万元1035.60673.14828.481035.601035.601035.604铺底流动资金万元345.20224.38276.16345.20345.20345.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5878.93万元,其中:固定资产投资4843.33万元,占项目总投资的82.38%;流动资金1035.60万元,占项目总投资的17.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1638.98万元,占项目总投资的27.88%;设备购置费1839.07万元,占项目总投资的31.28%;其它投资1365.28万元,占项目总投资的23.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4843.33+1035.60=5878.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4843.3382.38%1.1项目建设投资万元4843.3382.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1035.6017.62%3总投资万元万元5878.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5911.10万元,总成本21436.12万元,利润总额-15525.02万元,净利润100.77万元,增值税180.11万元,税金及附加-11643.76万元,所得税-3881.26万元;第二年收入7275.20万元,总成本25422.18万元,利润总额-18146.98万元,净利润-13610.24万元,增值税221.67万元,税金及附加105.76万元,所得税-4536.74万元;第三年生产负荷100%,收入9094.00万元,总成本7085.12万元,利润总额2008.88万元,净利润1506.66万元,增值税277.09万元,税金及附加112.41万元,所得税502.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9094.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5911.107275.209094.009094.009094.001.1矿井钻万元5911.107275.209094.009094.009094.002现价增加值万元1891.552328.062910.
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