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泓域咨询MACRO/ 新建护栏抢修车项目立项申请报告新建护栏抢修车项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11607.04万元,同比增长23.51%(2209.08万元)。其中,主营业业务护栏抢修车生产及销售收入为9753.26万元,占营业总收入的84.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2386.31万元,较去年同期相比增长343.93万元,增长率16.84%;实现净利润1789.73万元,较去年同期相比增长290.17万元,增长率19.35%。二、项目概况(一)项目名称新建护栏抢修车项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积10685.34平方米(折合约16.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.98%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度199.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10685.34平方米,建筑物基底占地面积7370.75平方米,总建筑面积16989.69平方米,其中:规划建设主体工程13208.11平方米,项目规划绿化面积1231.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费850.80万元。(七)节能分析“新建护栏抢修车项目建设项目”,年用电量969964.09千瓦时,年总用水量5108.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.65吨标准煤/年。达产年综合节能量51.28吨标准煤/年,项目总节能率23.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4294.27万元,其中:固定资产投资3193.27万元,占项目总投资的74.36%;流动资金1101.00万元,占项目总投资的25.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10328.00万元,总成本费用8016.02万元,税金及附加81.01万元,利润总额2311.98万元,利税总额2711.88万元,税后净利润1733.99万元,达产年纳税总额977.90万元;达产年投资利润率53.84%,投资利税率63.15%,投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位173个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区护栏抢修车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区护栏抢修车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建护栏抢修车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位173个,达产年纳税总额977.90万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.84%,投资利税率63.15%,全部投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10685.3416.02亩1.1容积率1.591.2建筑系数68.98%1.3投资强度万元/亩199.331.4基底面积平方米7370.751.5总建筑面积平方米16989.691.6绿化面积平方米1231.48绿化率7.25%2总投资万元4294.272.1固定资产投资万元3193.272.1.1土建工程投资万元1326.802.1.1.1土建工程投资占比万元30.90%2.1.2设备投资万元850.802.1.2.1设备投资占比19.81%2.1.3其它投资万元1015.672.1.3.1其它投资占比23.65%2.1.4固定资产投资占比74.36%2.2流动资金万元1101.002.2.1流动资金占比25.64%3收入万元10328.004总成本万元8016.025利润总额万元2311.986净利润万元1733.997所得税万元1.598增值税万元318.899税金及附加万元81.0110纳税总额万元977.9011利税总额万元2711.8812投资利润率53.84%13投资利税率63.15%14投资回报率40.38%15回收期年3.9816设备数量台(套)9817年用电量千瓦时969964.0918年用水量立方米5108.7619总能耗吨标准煤119.6520节能率23.25%21节能量吨标准煤51.2822员工数量人173第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.98%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度199.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5211.125211.1213208.1113208.111134.631.1主要生产车间3126.673126.677924.877924.87703.471.2辅助生产车间1667.561667.564226.604226.60363.081.3其他生产车间416.89416.89766.07766.0768.082仓储工程1105.611105.612458.032458.03153.572.1成品贮存276.40276.40614.51614.5138.392.2原料仓储574.92574.921278.181278.1879.862.3辅助材料仓库254.29254.29565.35565.3535.323供配电工程58.9758.9758.9758.974.143.1供配电室58.9758.9758.9758.974.144给排水工程67.8167.8167.8167.813.714.1给排水67.8167.8167.8167.813.715服务性工程700.22700.22700.22700.2243.755.1办公用房379.07379.07379.07379.0725.695.2生活服务321.15321.15321.15321.1519.286消防及环保工程197.54197.54197.54197.5413.886.1消防环保工程197.54197.54197.54197.5413.887项目总图工程29.4829.4829.4829.48-49.727.1场地及道路硬化1871.30316.59316.597.2场区围墙316.591871.301871.307.3安全保卫室29.4829.4829.4829.488绿化工程652.4722.84合计7370.7516989.6916989.691326.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4029.39万元,占计划投资的93.83%。其中:完成固定资产投资2428.99万元,占总投资的60.28%;完成流动资金投资1600.40,占总投资的39.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4029.391.1完成比例93.83%2完成固定资产投资万元2428.992.1完成比例60.28%3完成流动资金投资万元1600.403.1完成比例39.72%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员173人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1181.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元512.142工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元150.403企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元50.534品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元79.245其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元59.996职工工资总额万元5131.20五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3193.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1326.80850.80199.333193.271.1工程费用万元1326.80850.806232.201.1.1建筑工程费用万元1326.801326.8030.90%1.1.2设备购置及安装费万元850.80850.8019.81%1.2工程建设其他费用万元1015.671015.6723.65%1.2.1无形资产万元453.66453.661.3预备费万元562.01562.011.3.1基本预备费万元330.97330.971.3.2涨价预备费万元231.04231.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3193.273193.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1101.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6232.204691.585214.616232.206232.206232.201.1应收账款万元1869.661215.281308.761869.661869.661869.661.2存货万元2804.491822.921963.142804.492804.492804.491.2.1原辅材料万元841.35546.88588.94841.35841.35841.351.2.2燃料动力万元42.0727.3429.4542.0742.0742.071.2.3在产品万元1290.07838.54903.051290.071290.071290.071.2.4产成品万元631.01410.16441.71631.01631.01631.011.3现金万元1558.051012.731090.631558.051558.051558.052流动负债万元5131.203335.283591.845131.205131.205131.202.1应付账款万元5131.203335.283591.845131.205131.205131.203流动资金万元1101.00715.65770.701101.001101.001101.004铺底流动资金万元367.00238.55256.90367.00367.00367.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4294.27万元,其中:固定资产投资3193.27万元,占项目总投资的74.36%;流动资金1101.00万元,占项目总投资的25.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1326.80万元,占项目总投资的30.90%;设备购置费850.80万元,占项目总投资的19.81%;其它投资1015.67万元,占项目总投资的23.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3193.27+1101.00=4294.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3193.2774.36%1.1项目建设投资万元3193.2774.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1101.0025.64%3总投资万元万元4294.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6713.20万元,总成本19262.14万元,利润总额-12548.94万元,净利润67.61万元,增值税207.28万元,税金及附加-9411.70万元,所得税-3137.24万元;第二年收入7229.60万元,总成本20486.45万元,利润总额-13256.85万元,净利润-9942.64万元,增值税223.22万元,税金及附加69.53万元,所得税-3314.21万元;第三年生产负荷100%,收入10328.00万元,总成本8016.02万元,利润总额2311.98万元,净利润1733.99万元,增值税318.89万元,税金及附加81.01万元,所得税578.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10328.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=318.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6713.207229.6010328.0010328.0010328.001.1护栏抢修车万元6713.207229.6010328.0010328.0010328.002现价增加值万元2148.

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