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泓域咨询MACRO/ 新建回转式砂矿钻机项目立项申请报告新建回转式砂矿钻机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11966.93万元,同比增长30.32%(2783.95万元)。其中,主营业业务回转式砂矿钻机生产及销售收入为9656.04万元,占营业总收入的80.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3222.49万元,较去年同期相比增长517.52万元,增长率19.13%;实现净利润2416.87万元,较去年同期相比增长400.62万元,增长率19.87%。二、项目概况(一)项目名称新建回转式砂矿钻机项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41680.83平方米(折合约62.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.37%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度164.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41680.83平方米,建筑物基底占地面积24329.10平方米,总建筑面积54601.89平方米,其中:规划建设主体工程41657.55平方米,项目规划绿化面积4282.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费5506.54万元。(七)节能分析“新建回转式砂矿钻机项目建设项目”,年用电量946367.95千瓦时,年总用水量12040.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.34吨标准煤/年。达产年综合节能量31.19吨标准煤/年,项目总节能率28.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12385.35万元,其中:固定资产投资10306.48万元,占项目总投资的83.22%;流动资金2078.87万元,占项目总投资的16.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16402.00万元,总成本费用12655.62万元,税金及附加228.73万元,利润总额3746.38万元,利税总额4491.85万元,税后净利润2809.78万元,达产年纳税总额1682.07万元;达产年投资利润率30.25%,投资利税率36.27%,投资回报率22.69%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区回转式砂矿钻机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区回转式砂矿钻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建回转式砂矿钻机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1682.07万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.25%,投资利税率36.27%,全部投资回报率22.69%,全部投资回收期5.91年,固定资产投资回收期5.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件,推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系,完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,财政部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41680.8362.49亩1.1容积率1.311.2建筑系数58.37%1.3投资强度万元/亩164.931.4基底面积平方米24329.101.5总建筑面积平方米54601.891.6绿化面积平方米4282.14绿化率7.84%2总投资万元12385.352.1固定资产投资万元10306.482.1.1土建工程投资万元4696.062.1.1.1土建工程投资占比万元37.92%2.1.2设备投资万元5506.542.1.2.1设备投资占比44.46%2.1.3其它投资万元103.882.1.3.1其它投资占比0.84%2.1.4固定资产投资占比83.22%2.2流动资金万元2078.872.2.1流动资金占比16.78%3收入万元16402.004总成本万元12655.625利润总额万元3746.386净利润万元2809.787所得税万元1.318增值税万元516.749税金及附加万元228.7310纳税总额万元1682.0711利税总额万元4491.8512投资利润率30.25%13投资利税率36.27%14投资回报率22.69%15回收期年5.9116设备数量台(套)8817年用电量千瓦时946367.9518年用水量立方米12040.2019总能耗吨标准煤117.3420节能率28.06%21节能量吨标准煤31.1922员工数量人337第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.37%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度164.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17200.6717200.6741657.5541657.553941.051.1主要生产车间10320.4010320.4024994.5324994.532443.451.2辅助生产车间5504.215504.2113330.4213330.421261.141.3其他生产车间1376.051376.052416.142416.14236.462仓储工程3649.363649.368413.828413.82578.912.1成品贮存912.34912.342103.452103.45144.732.2原料仓储1897.671897.674375.194375.19301.032.3辅助材料仓库839.35839.351935.181935.18133.153供配电工程194.63194.63194.63194.6315.073.1供配电室194.63194.63194.63194.6315.074给排水工程223.83223.83223.83223.8313.484.1给排水223.83223.83223.83223.8313.485服务性工程2311.262311.262311.262311.26159.025.1办公用房1186.351186.351186.351186.3577.555.2生活服务1124.911124.911124.911124.9179.456消防及环保工程652.02652.02652.02652.0250.476.1消防环保工程652.02652.02652.02652.0250.477项目总图工程97.3297.3297.3297.32-138.137.1场地及道路硬化6255.491441.381441.387.2场区围墙1441.386255.496255.497.3安全保卫室97.3297.3297.3297.328绿化工程2176.8476.19合计24329.1054601.8954601.894696.06六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9684.90万元,占计划投资的78.20%。其中:完成固定资产投资6700.18万元,占总投资的69.18%;完成流动资金投资2984.72,占总投资的30.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9684.901.1完成比例78.20%2完成固定资产投资万元6700.182.1完成比例69.18%3完成流动资金投资万元2984.723.1完成比例30.82%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1065.072工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元260.743企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元91.664品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元154.835其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.855.3年工资额万元91.496职工工资总额万元8890.14五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10306.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4696.065506.54164.9310306.481.1工程费用万元4696.065506.5410969.011.1.1建筑工程费用万元4696.064696.0637.92%1.1.2设备购置及安装费万元5506.545506.5444.46%1.2工程建设其他费用万元103.88103.880.84%1.2.1无形资产万元57.1757.171.3预备费万元46.7146.711.3.1基本预备费万元22.4122.411.3.2涨价预备费万元24.3024.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元10306.4810306.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2078.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10969.015476.587046.1710969.0110969.0110969.011.1应收账款万元3290.701480.822303.493290.703290.703290.701.2存货万元4936.052221.223455.244936.054936.054936.051.2.1原辅材料万元1480.82666.371036.571480.821480.821480.821.2.2燃料动力万元74.0433.3251.8374.0474.0474.041.2.3在产品万元2270.581021.761589.412270.582270.582270.581.2.4产成品万元1110.61499.78777.431110.611110.611110.611.3现金万元2742.251234.011919.582742.252742.252742.252流动负债万元8890.144000.566223.108890.148890.148890.142.1应付账款万元8890.144000.566223.108890.148890.148890.143流动资金万元2078.87935.491455.212078.872078.872078.874铺底流动资金万元692.95311.83485.07692.95692.95692.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12385.35万元,其中:固定资产投资10306.48万元,占项目总投资的83.22%;流动资金2078.87万元,占项目总投资的16.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4696.06万元,占项目总投资的37.92%;设备购置费5506.54万元,占项目总投资的44.46%;其它投资103.88万元,占项目总投资的0.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10306.48+2078.87=12385.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10306.4883.22%1.1项目建设投资万元10306.4883.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2078.8716.78%3总投资万元万元12385.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7380.90万元,总成本1846.33万元,利润总额5534.57万元,净利润194.63万元,增值税232.53万元,税金及附加4150.93万元,所得税1383.64万元;第二年收入11481.40万元,总成本2605.54万元,利润总额8875.86万元,净利润6656.89万元,增值税361.72万元,税金及附加210.13万元,所得税2218.97万元;第三年生产负荷100%,收入16402.00万元,总成本12655.62万元,利润总额3746.38万元,净利润2809.78万元,增值税516.74万元,税金及附加228.73万元,所得税936.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16402.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=516.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7380.9011481.4016402.0016402.0016402.001.1回转式砂矿钻机万元7380.9011481.4016402.0016402.0016402.002现价增加值万元2361.893674.055248.645248.645248

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