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泓域咨询MACRO/ 年产xx男士眼镜项目立项申请报告年产xx男士眼镜项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入10650.23万元,同比增长17.37%(1576.55万元)。其中,主营业业务男士眼镜生产及销售收入为9810.11万元,占营业总收入的92.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2408.68万元,较去年同期相比增长422.58万元,增长率21.28%;实现净利润1806.51万元,较去年同期相比增长339.18万元,增长率23.12%。二、项目概况(一)项目名称年产xx男士眼镜项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29668.16平方米(折合约44.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.72%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度175.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29668.16平方米,建筑物基底占地面积15047.69平方米,总建筑面积31448.25平方米,其中:规划建设主体工程21902.29平方米,项目规划绿化面积1709.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3530.07万元。(七)节能分析“年产xx男士眼镜项目建设项目”,年用电量767850.94千瓦时,年总用水量6917.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.96吨标准煤/年。达产年综合节能量35.12吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9390.73万元,其中:固定资产投资7803.13万元,占项目总投资的83.09%;流动资金1587.60万元,占项目总投资的16.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11883.00万元,总成本费用9296.00万元,税金及附加161.49万元,利润总额2587.00万元,利税总额3105.32万元,税后净利润1940.25万元,达产年纳税总额1165.07万元;达产年投资利润率27.55%,投资利税率33.07%,投资回报率20.66%,全部投资回收期6.34年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区男士眼镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区男士眼镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx男士眼镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1165.07万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.55%,投资利税率33.07%,全部投资回报率20.66%,全部投资回收期6.34年,固定资产投资回收期6.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29668.1644.48亩1.1容积率1.061.2建筑系数50.72%1.3投资强度万元/亩175.431.4基底面积平方米15047.691.5总建筑面积平方米31448.251.6绿化面积平方米1709.39绿化率5.44%2总投资万元9390.732.1固定资产投资万元7803.132.1.1土建工程投资万元2270.702.1.1.1土建工程投资占比万元24.18%2.1.2设备投资万元3530.072.1.2.1设备投资占比37.59%2.1.3其它投资万元2002.362.1.3.1其它投资占比21.32%2.1.4固定资产投资占比83.09%2.2流动资金万元1587.602.2.1流动资金占比16.91%3收入万元11883.004总成本万元9296.005利润总额万元2587.006净利润万元1940.257所得税万元1.068增值税万元356.839税金及附加万元161.4910纳税总额万元1165.0711利税总额万元3105.3212投资利润率27.55%13投资利税率33.07%14投资回报率20.66%15回收期年6.3416设备数量台(套)11217年用电量千瓦时767850.9418年用水量立方米6917.0419总能耗吨标准煤94.9620节能率21.96%21节能量吨标准煤35.1222员工数量人227第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.72%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度175.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10638.7210638.7221902.2921902.291739.581.1主要生产车间6383.236383.2313141.3713141.371078.541.2辅助生产车间3404.393404.397008.737008.73556.671.3其他生产车间851.10851.101270.331270.33104.372仓储工程2257.152257.156204.876204.87358.412.1成品贮存564.29564.291551.221551.2289.602.2原料仓储1173.721173.723226.533226.53186.372.3辅助材料仓库519.14519.141427.121427.1282.433供配电工程120.38120.38120.38120.387.823.1供配电室120.38120.38120.38120.387.824给排水工程138.44138.44138.44138.447.004.1给排水138.44138.44138.44138.447.005服务性工程1429.531429.531429.531429.5382.575.1办公用房623.02623.02623.02623.0237.075.2生活服务806.51806.51806.51806.5142.456消防及环保工程403.28403.28403.28403.2826.216.1消防环保工程403.28403.28403.28403.2826.217项目总图工程60.1960.1960.1960.19-1.577.1场地及道路硬化4132.76663.70663.707.2场区围墙663.704132.764132.767.3安全保卫室60.1960.1960.1960.198绿化工程1448.0750.68合计15047.6931448.2531448.252270.70六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7948.58万元,占计划投资的84.64%。其中:完成固定资产投资5043.49万元,占总投资的63.45%;完成流动资金投资2905.09,占总投资的36.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7948.581.1完成比例84.64%2完成固定资产投资万元5043.492.1完成比例63.45%3完成流动资金投资万元2905.093.1完成比例36.55%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元870.042工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元227.243企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元70.584品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元98.885其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.345.3年工资额万元86.986职工工资总额万元6840.54五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7803.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2270.703530.07175.437803.131.1工程费用万元2270.703530.078428.141.1.1建筑工程费用万元2270.702270.7024.18%1.1.2设备购置及安装费万元3530.073530.0737.59%1.2工程建设其他费用万元2002.362002.3621.32%1.2.1无形资产万元1117.801117.801.3预备费万元884.56884.561.3.1基本预备费万元515.52515.521.3.2涨价预备费万元369.04369.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元7803.137803.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1587.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8428.143368.526532.438428.148428.148428.141.1应收账款万元2528.441011.382022.752528.442528.442528.441.2存货万元3792.661517.073034.133792.663792.663792.661.2.1原辅材料万元1137.80455.12910.241137.801137.801137.801.2.2燃料动力万元56.8922.7645.5156.8956.8956.891.2.3在产品万元1744.62697.851395.701744.621744.621744.621.2.4产成品万元853.35341.34682.68853.35853.35853.351.3现金万元2107.03842.811685.632107.032107.032107.032流动负债万元6840.542736.225472.436840.546840.546840.542.1应付账款万元6840.542736.225472.436840.546840.546840.543流动资金万元1587.60635.041270.081587.601587.601587.604铺底流动资金万元529.19211.68423.36529.19529.19529.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9390.73万元,其中:固定资产投资7803.13万元,占项目总投资的83.09%;流动资金1587.60万元,占项目总投资的16.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2270.70万元,占项目总投资的24.18%;设备购置费3530.07万元,占项目总投资的37.59%;其它投资2002.36万元,占项目总投资的21.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7803.13+1587.60=9390.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7803.1383.09%1.1项目建设投资万元7803.1383.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1587.6016.91%3总投资万元万元9390.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4753.20万元,总成本15851.29万元,利润总额-11098.09万元,净利润135.80万元,增值税142.73万元,税金及附加-8323.57万元,所得税-2774.52万元;第二年收入9506.40万元,总成本26872.56万元,利润总额-17366.16万元,净利润-13024.62万元,增值税285.46万元,税金及附加152.93万元,所得税-4341.54万元;第三年生产负荷100%,收入11883.00万元,总成本9296.00万元,利润总额2587.00万元,净利润1940.25万元,增值税356.83万元,税金及附加161.49万元,所得税646.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11883.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=356.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4753.209506.4011883.0011883.0011883.001.1男士眼镜万元4753.209506.4011883.0011883.0011883.002现价增加值万元1521.023042.053802.563802.563802

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