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泓域咨询MACRO/ 年产xxx电池组监测仪项目立项申请报告年产xxx电池组监测仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入2418.12万元,同比增长10.72%(234.19万元)。其中,主营业业务电池组监测仪生产及销售收入为2006.66万元,占营业总收入的82.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额522.48万元,较去年同期相比增长70.59万元,增长率15.62%;实现净利润391.86万元,较去年同期相比增长55.53万元,增长率16.51%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx电池组监测仪项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积7116.89平方米(折合约10.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.71%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度170.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7116.89平方米,建筑物基底占地面积4320.66平方米,总建筑面积11315.86平方米,其中:规划建设主体工程7897.89平方米,项目规划绿化面积696.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费843.02万元。(七)节能分析“年产xxx电池组监测仪项目建设项目”,年用电量534981.45千瓦时,年总用水量2635.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.95吨标准煤/年,项目总节能率24.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2322.29万元,其中:固定资产投资1822.76万元,占项目总投资的78.49%;流动资金499.53万元,占项目总投资的21.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3353.00万元,总成本费用2585.32万元,税金及附加41.17万元,利润总额767.68万元,利税总额914.74万元,税后净利润575.76万元,达产年纳税总额338.98万元;达产年投资利润率33.06%,投资利税率39.39%,投资回报率24.79%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位69个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区电池组监测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区电池组监测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx电池组监测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位69个,达产年纳税总额338.98万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.06%,投资利税率39.39%,全部投资回报率24.79%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础(简称“四基”),直接决定着产品的性能和质量,是工业整体素质和核心竞争力的根本体现,是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展,我国工业总体实力迈上新台阶,已经成为具有重要影响力的工业大国,形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是,核心基础零部件(元器件)、关键基础材料供给能力不强,产品质量和可靠性难以满足需要;先进基础工艺应用程度不高,共性技术缺失;产业技术基础体系不完善,试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强,严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉,制约我国工业创新发展和转型升级,已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7116.8910.67亩1.1容积率1.591.2建筑系数60.71%1.3投资强度万元/亩170.831.4基底面积平方米4320.661.5总建筑面积平方米11315.861.6绿化面积平方米696.73绿化率6.16%2总投资万元2322.292.1固定资产投资万元1822.762.1.1土建工程投资万元847.832.1.1.1土建工程投资占比万元36.51%2.1.2设备投资万元843.022.1.2.1设备投资占比36.30%2.1.3其它投资万元131.912.1.3.1其它投资占比5.68%2.1.4固定资产投资占比78.49%2.2流动资金万元499.532.2.1流动资金占比21.51%3收入万元3353.004总成本万元2585.325利润总额万元767.686净利润万元575.767所得税万元1.598增值税万元105.899税金及附加万元41.1710纳税总额万元338.9811利税总额万元914.7412投资利润率33.06%13投资利税率39.39%14投资回报率24.79%15回收期年5.5316设备数量台(套)10817年用电量千瓦时534981.4518年用水量立方米2635.5019总能耗吨标准煤65.9820节能率24.23%21节能量吨标准煤26.9522员工数量人69第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.71%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度170.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3054.713054.717897.897897.89650.921.1主要生产车间1832.831832.834738.734738.73403.571.2辅助生产车间977.51977.512527.322527.32208.291.3其他生产车间244.38244.38458.08458.0839.062仓储工程648.10648.102221.682221.68133.172.1成品贮存162.03162.03555.42555.4233.292.2原料仓储337.01337.011155.271155.2769.252.3辅助材料仓库149.06149.06510.99510.9930.633供配电工程34.5734.5734.5734.572.333.1供配电室34.5734.5734.5734.572.334给排水工程39.7539.7539.7539.752.084.1给排水39.7539.7539.7539.752.085服务性工程410.46410.46410.46410.4624.605.1办公用房220.30220.30220.30220.3014.205.2生活服务190.16190.16190.16190.1613.766消防及环保工程115.79115.79115.79115.797.816.1消防环保工程115.79115.79115.79115.797.817项目总图工程17.2817.2817.2817.2810.487.1场地及道路硬化1137.69254.70254.707.2场区围墙254.701137.691137.697.3安全保卫室17.2817.2817.2817.288绿化工程469.6716.44合计4320.6611315.8611315.86847.83六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1436.85万元,占计划投资的61.87%。其中:完成固定资产投资1112.81万元,占总投资的77.45%;完成流动资金投资324.04,占总投资的22.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1436.851.1完成比例61.87%2完成固定资产投资万元1112.812.1完成比例77.45%3完成流动资金投资万元324.043.1完成比例22.55%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员69人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人471.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元211.872工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元51.343企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.183.3年工资额万元18.984品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元34.925其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元12.206职工工资总额万元1555.48五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1822.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元847.83843.02170.831822.761.1工程费用万元847.83843.022055.011.1.1建筑工程费用万元847.83847.8336.51%1.1.2设备购置及安装费万元843.02843.0236.30%1.2工程建设其他费用万元131.91131.915.68%1.2.1无形资产万元59.1759.171.3预备费万元72.7472.741.3.1基本预备费万元36.5936.591.3.2涨价预备费万元36.1536.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元1822.761822.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金499.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2055.011146.151736.542055.012055.012055.011.1应收账款万元616.50339.08462.38616.50616.50616.501.2存货万元924.75508.61693.57924.75924.75924.751.2.1原辅材料万元277.43152.58208.07277.43277.43277.431.2.2燃料动力万元13.877.6310.4013.8713.8713.871.2.3在产品万元425.38233.96319.04425.38425.38425.381.2.4产成品万元208.07114.44156.05208.07208.07208.071.3现金万元513.75282.56385.31513.75513.75513.752流动负债万元1555.48855.511166.611555.481555.481555.482.1应付账款万元1555.48855.511166.611555.481555.481555.483流动资金万元499.53274.74374.65499.53499.53499.534铺底流动资金万元166.5191.58124.88166.51166.51166.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2322.29万元,其中:固定资产投资1822.76万元,占项目总投资的78.49%;流动资金499.53万元,占项目总投资的21.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资847.83万元,占项目总投资的36.51%;设备购置费843.02万元,占项目总投资的36.30%;其它投资131.91万元,占项目总投资的5.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1822.76+499.53=2322.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1822.7678.49%1.1项目建设投资万元1822.7678.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元499.5321.51%3总投资万元万元2322.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1844.15万元,总成本6297.42万元,利润总额-4453.27万元,净利润35.46万元,增值税58.24万元,税金及附加-3339.95万元,所得税-1113.32万元;第二年收入2514.75万元,总成本8023.13万元,利润总额-5508.38万元,净利润-4131.28万元,增值税79.42万元,税金及附加38.00万元,所得税-1377.10万元;第三年生产负荷100%,收入3353.00万元,总成本2585.32万元,利润总额767.68万元,净利润575.76万元,增值税105.89万元,税金及附加41.17万元,所得税191.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3353.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=105.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1844.152514.753353.003353.003353.001.1电池组监测仪万元1844.152514.753353.003353.003353.0

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