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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建燃气泄漏检测仪项目立项申请报告新建燃气泄漏检测仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16407.16万元,同比增长9.42%(1412.97万元)。其中,主营业业务燃气泄漏检测仪生产及销售收入为15309.75万元,占营业总收入的93.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3702.58万元,较去年同期相比增长763.06万元,增长率25.96%;实现净利润2776.93万元,较去年同期相比增长501.34万元,增长率22.03%。二、项目概况(一)项目名称新建燃气泄漏检测仪项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积39446.38平方米(折合约59.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度164.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39446.38平方米,建筑物基底占地面积31142.92平方米,总建筑面积42207.63平方米,其中:规划建设主体工程26815.39平方米,项目规划绿化面积2636.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4569.18万元。(七)节能分析“新建燃气泄漏检测仪项目建设项目”,年用电量417977.14千瓦时,年总用水量24373.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.45吨标准煤/年。达产年综合节能量15.97吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13137.69万元,其中:固定资产投资9734.44万元,占项目总投资的74.10%;流动资金3403.25万元,占项目总投资的25.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27479.00万元,总成本费用21320.44万元,税金及附加259.72万元,利润总额6158.56万元,利税总额7267.74万元,税后净利润4618.92万元,达产年纳税总额2648.82万元;达产年投资利润率46.88%,投资利税率55.32%,投资回报率35.16%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位469个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园燃气泄漏检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园燃气泄漏检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建燃气泄漏检测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位469个,达产年纳税总额2648.82万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.88%,投资利税率55.32%,全部投资回报率35.16%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39446.3859.14亩1.1容积率1.071.2建筑系数78.95%1.3投资强度万元/亩164.601.4基底面积平方米31142.921.5总建筑面积平方米42207.631.6绿化面积平方米2636.16绿化率6.25%2总投资万元13137.692.1固定资产投资万元9734.442.1.1土建工程投资万元3564.572.1.1.1土建工程投资占比万元27.13%2.1.2设备投资万元4569.182.1.2.1设备投资占比34.78%2.1.3其它投资万元1600.692.1.3.1其它投资占比12.18%2.1.4固定资产投资占比74.10%2.2流动资金万元3403.252.2.1流动资金占比25.90%3收入万元27479.004总成本万元21320.445利润总额万元6158.566净利润万元4618.927所得税万元1.078增值税万元849.469税金及附加万元259.7210纳税总额万元2648.8211利税总额万元7267.7412投资利润率46.88%13投资利税率55.32%14投资回报率35.16%15回收期年4.3416设备数量台(套)13317年用电量千瓦时417977.1418年用水量立方米24373.1619总能耗吨标准煤53.4520节能率26.88%21节能量吨标准煤15.9722员工数量人469第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.95%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度164.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22018.0422018.0426815.3926815.392491.111.1主要生产车间13210.8213210.8216089.2316089.231544.491.2辅助生产车间7045.777045.778580.928580.92797.161.3其他生产车间1761.441761.441555.291555.29149.472仓储工程4671.444671.4410004.9610004.96675.962.1成品贮存1167.861167.862501.242501.24168.992.2原料仓储2429.152429.155202.585202.58351.502.3辅助材料仓库1074.431074.432301.142301.14155.473供配电工程249.14249.14249.14249.1418.943.1供配电室249.14249.14249.14249.1418.944给排水工程286.51286.51286.51286.5116.944.1给排水286.51286.51286.51286.5116.945服务性工程2958.582958.582958.582958.58199.895.1办公用房1307.061307.061307.061307.0684.345.2生活服务1651.521651.521651.521651.52103.496消防及环保工程834.63834.63834.63834.6363.446.1消防环保工程834.63834.63834.63834.6363.447项目总图工程124.57124.57124.57124.57-26.197.1场地及道路硬化7817.791433.441433.447.2场区围墙1433.447817.797817.797.3安全保卫室124.57124.57124.57124.578绿化工程3556.62124.48合计31142.9242207.6342207.633564.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7180.44万元,占计划投资的54.66%。其中:完成固定资产投资5518.62万元,占总投资的76.86%;完成流动资金投资1661.82,占总投资的23.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7180.441.1完成比例54.66%2完成固定资产投资万元5518.622.1完成比例76.86%3完成流动资金投资万元1661.823.1完成比例23.14%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员469人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3191.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1427.202工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元401.603企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元150.754品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元195.625其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.215.3年工资额万元153.256职工工资总额万元17926.63五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9734.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3564.574569.18164.609734.441.1工程费用万元3564.574569.1821329.881.1.1建筑工程费用万元3564.573564.5727.13%1.1.2设备购置及安装费万元4569.184569.1834.78%1.2工程建设其他费用万元1600.691600.6912.18%1.2.1无形资产万元741.18741.181.3预备费万元859.51859.511.3.1基本预备费万元472.28472.281.3.2涨价预备费万元387.23387.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元9734.449734.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3403.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21329.8812731.9312890.2121329.8821329.8821329.881.1应收账款万元6398.964159.334799.226398.966398.966398.961.2存货万元9598.456238.997198.839598.459598.459598.451.2.1原辅材料万元2879.541871.702159.652879.542879.542879.541.2.2燃料动力万元143.9893.58107.98143.98143.98143.981.2.3在产品万元4415.292869.943311.474415.294415.294415.291.2.4产成品万元2159.651403.771619.742159.652159.652159.651.3现金万元5332.473466.113999.355332.475332.475332.472流动负债万元17926.6311652.3113444.9717926.6317926.6317926.632.1应付账款万元17926.6311652.3113444.9717926.6317926.6317926.633流动资金万元3403.252212.112552.443403.253403.253403.254铺底流动资金万元1134.41737.37850.811134.411134.411134.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13137.69万元,其中:固定资产投资9734.44万元,占项目总投资的74.10%;流动资金3403.25万元,占项目总投资的25.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3564.57万元,占项目总投资的27.13%;设备购置费4569.18万元,占项目总投资的34.78%;其它投资1600.69万元,占项目总投资的12.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9734.44+3403.25=13137.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9734.4474.10%1.1项目建设投资万元9734.4474.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3403.2525.90%3总投资万元万元13137.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17861.35万元,总成本4862.44万元,利润总额12998.91万元,净利润224.04万元,增值税552.15万元,税金及附加9749.18万元,所得税3249.73万元;第二年收入20609.25万元,总成本5464.90万元,利润总额15144.35万元,净利润11358.26万元,增值税637.10万元,税金及附加234.24万元,所得税3786.09万元;第三年生产负荷100%,收入27479.00万元,总成本21320.44万元,利润总额6158.56万元,净利润4618.92万元,增值税849.46万元,税金及附加259.72万元,所得税1539.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27479.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=849.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17861.3520609.2527479.0027479.0027479.001.1燃气泄漏检测仪万元17861.3520609.2527479.0027479.0027479.002现价增加值万元5715.636594.968793.288793
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