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文档简介
泓域咨询MACRO/ 农机配件投资项目立项申请报告农机配件投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入32328.21万元,同比增长22.66%(5971.25万元)。其中,主营业业务农机配件生产及销售收入为29058.46万元,占营业总收入的89.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7039.91万元,较去年同期相比增长1662.57万元,增长率30.92%;实现净利润5279.93万元,较去年同期相比增长614.05万元,增长率13.16%。二、项目概况(一)项目名称农机配件投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积59776.54平方米(折合约89.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.21%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度162.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59776.54平方米,建筑物基底占地面积42566.87平方米,总建筑面积70536.32平方米,其中:规划建设主体工程45069.55平方米,项目规划绿化面积3599.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费5722.56万元。(七)节能分析“农机配件投资项目建设项目”,年用电量649463.41千瓦时,年总用水量27536.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.17吨标准煤/年。达产年综合节能量25.95吨标准煤/年,项目总节能率23.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19825.60万元,其中:固定资产投资14583.86万元,占项目总投资的73.56%;流动资金5241.74万元,占项目总投资的26.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40261.00万元,总成本费用31514.19万元,税金及附加383.88万元,利润总额8746.81万元,利税总额10337.15万元,税后净利润6560.11万元,达产年纳税总额3777.04万元;达产年投资利润率44.12%,投资利税率52.14%,投资回报率33.09%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位748个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区农机配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区农机配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“农机配件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位748个,达产年纳税总额3777.04万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.12%,投资利税率52.14%,全部投资回报率33.09%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59776.5489.62亩1.1容积率1.181.2建筑系数71.21%1.3投资强度万元/亩162.731.4基底面积平方米42566.871.5总建筑面积平方米70536.321.6绿化面积平方米3599.01绿化率5.10%2总投资万元19825.602.1固定资产投资万元14583.862.1.1土建工程投资万元6138.802.1.1.1土建工程投资占比万元30.96%2.1.2设备投资万元5722.562.1.2.1设备投资占比28.86%2.1.3其它投资万元2722.502.1.3.1其它投资占比13.73%2.1.4固定资产投资占比73.56%2.2流动资金万元5241.742.2.1流动资金占比26.44%3收入万元40261.004总成本万元31514.195利润总额万元8746.816净利润万元6560.117所得税万元1.188增值税万元1206.469税金及附加万元383.8810纳税总额万元3777.0411利税总额万元10337.1512投资利润率44.12%13投资利税率52.14%14投资回报率33.09%15回收期年4.5216设备数量台(套)15517年用电量千瓦时649463.4118年用水量立方米27536.8519总能耗吨标准煤82.1720节能率23.69%21节能量吨标准煤25.9522员工数量人748第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、今年以来,我国在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革效果初显,突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看,在消费需求保持平稳态势的同时,投资需求稳中有升。一季度,固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点,比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看,在农业平稳发展的基础上,工业生产缓中趋稳。按可比价格计算,全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是,全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长,1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化,对缓解经济下行压力和保持就业稳定,发挥了不可低估的重要作用。进一步分析,伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢,结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志,第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元,增长7.3%;第三产业投资50230亿元,增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看,第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志,第三产业领先优势持续扩大。一季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同期提高2.0个百分点,高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志,工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点,占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出,由于新常态下结构调整不断取得新进展,稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.21%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度162.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30094.7830094.7845069.5545069.554314.661.1主要生产车间18056.8718056.8727041.7327041.732675.091.2辅助生产车间9630.339630.3314422.2614422.261380.691.3其他生产车间2407.582407.582614.032614.03258.882仓储工程6385.036385.0316553.4016553.401152.522.1成品贮存1596.261596.264138.354138.35288.132.2原料仓储3320.223320.228607.778607.77599.312.3辅助材料仓库1468.561468.563807.283807.28265.083供配电工程340.53340.53340.53340.5326.673.1供配电室340.53340.53340.53340.5326.674给排水工程391.62391.62391.62391.6223.864.1给排水391.62391.62391.62391.6223.865服务性工程4043.854043.854043.854043.85281.555.1办公用房1963.471963.471963.471963.47145.745.2生活服务2080.382080.382080.382080.38133.756消防及环保工程1140.791140.791140.791140.7989.366.1消防环保工程1140.791140.791140.791140.7989.367项目总图工程170.27170.27170.27170.2787.337.1场地及道路硬化11311.371904.071904.077.2场区围墙1904.0711311.3711311.377.3安全保卫室170.27170.27170.27170.278绿化工程4652.75162.85合计42566.8770536.3270536.326138.80六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14506.11万元,占计划投资的73.17%。其中:完成固定资产投资11589.98万元,占总投资的79.90%;完成流动资金投资2916.13,占总投资的20.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14506.111.1完成比例73.17%2完成固定资产投资万元11589.982.1完成比例79.90%3完成流动资金投资万元2916.133.1完成比例20.10%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员748人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5091.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元2402.782工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元677.433企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元216.504品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元350.315其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元153.416职工工资总额万元19548.97五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14583.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6138.805722.56162.7314583.861.1工程费用万元6138.805722.5624790.711.1.1建筑工程费用万元6138.806138.8030.96%1.1.2设备购置及安装费万元5722.565722.5628.86%1.2工程建设其他费用万元2722.502722.5013.73%1.2.1无形资产万元1153.291153.291.3预备费万元1569.211569.211.3.1基本预备费万元845.40845.401.3.2涨价预备费万元723.81723.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元14583.8614583.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5241.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24790.7112695.0123219.7024790.7124790.7124790.711.1应收账款万元7437.212974.895577.917437.217437.217437.211.2存货万元11155.824462.338366.8611155.8211155.8211155.821.2.1原辅材料万元3346.751338.702510.063346.753346.753346.751.2.2燃料动力万元167.3466.93125.50167.34167.34167.341.2.3在产品万元5131.682052.673848.765131.685131.685131.681.2.4产成品万元2510.061004.021882.542510.062510.062510.061.3现金万元6197.682479.074648.266197.686197.686197.682流动负债万元19548.977819.5914661.7319548.9719548.9719548.972.1应付账款万元19548.977819.5914661.7319548.9719548.9719548.973流动资金万元5241.742096.703931.305241.745241.745241.744铺底流动资金万元1747.23698.901310.431747.231747.231747.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19825.60万元,其中:固定资产投资14583.86万元,占项目总投资的73.56%;流动资金5241.74万元,占项目总投资的26.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6138.80万元,占项目总投资的30.96%;设备购置费5722.56万元,占项目总投资的28.86%;其它投资2722.50万元,占项目总投资的13.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14583.86+5241.74=19825.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14583.8673.56%1.1项目建设投资万元14583.8673.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5241.7426.44%3总投资万元万元19825.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16104.40万元,总成本4153.47万元,利润总额11950.93万元,净利润297.02万元,增值税482.58万元,税金及附加8963.20万元,所得税2987.73万元;第二年收入30195.75万元,总成本6782.15万元,利润总额23413.60万元,净利润17560.20万元,增值税904.85万元,税金及附加347.69万元,所得税5853.40万元;第三年生产负荷100%,收入40261.00万元,总成本31514.19万元,利润总额8746.81万元,净利润6560.11万元,增值税1206.46万元,税金及附加383.88万元,所得税2186.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40261.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1206.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16104.4030195.7540261.0040261.0040261.001.1农机配件万元16104.4030195.7540261.0040261.0040261.002现价增加值万元5153.419662.6412883.5212883.
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