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泓域咨询MACRO/ 年产xx液压动力机项目立项申请报告年产xx液压动力机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入24169.96万元,同比增长33.86%(6113.48万元)。其中,主营业业务液压动力机生产及销售收入为20975.36万元,占营业总收入的86.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6620.51万元,较去年同期相比增长1262.58万元,增长率23.56%;实现净利润4965.38万元,较去年同期相比增长988.42万元,增长率24.85%。二、项目概况(一)项目名称年产xx液压动力机项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积47550.43平方米(折合约71.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.65%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度163.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47550.43平方米,建筑物基底占地面积35971.90平方米,总建筑面积74178.67平方米,其中:规划建设主体工程45901.45平方米,项目规划绿化面积5906.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费3931.02万元。(七)节能分析“年产xx液压动力机项目建设项目”,年用电量440271.43千瓦时,年总用水量26521.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.38吨标准煤/年。达产年综合节能量18.79吨标准煤/年,项目总节能率27.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16221.56万元,其中:固定资产投资11670.89万元,占项目总投资的71.95%;流动资金4550.67万元,占项目总投资的28.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38568.00万元,总成本费用29895.05万元,税金及附加333.75万元,利润总额8672.95万元,利税总额10202.97万元,税后净利润6504.71万元,达产年纳税总额3698.26万元;达产年投资利润率53.47%,投资利税率62.90%,投资回报率40.10%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位615个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区液压动力机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区液压动力机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx液压动力机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位615个,达产年纳税总额3698.26万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.47%,投资利税率62.90%,全部投资回报率40.10%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47550.4371.29亩1.1容积率1.561.2建筑系数75.65%1.3投资强度万元/亩163.711.4基底面积平方米35971.901.5总建筑面积平方米74178.671.6绿化面积平方米5906.93绿化率7.96%2总投资万元16221.562.1固定资产投资万元11670.892.1.1土建工程投资万元5331.292.1.1.1土建工程投资占比万元32.87%2.1.2设备投资万元3931.022.1.2.1设备投资占比24.23%2.1.3其它投资万元2408.582.1.3.1其它投资占比14.85%2.1.4固定资产投资占比71.95%2.2流动资金万元4550.672.2.1流动资金占比28.05%3收入万元38568.004总成本万元29895.055利润总额万元8672.956净利润万元6504.717所得税万元1.568增值税万元1196.279税金及附加万元333.7510纳税总额万元3698.2611利税总额万元10202.9712投资利润率53.47%13投资利税率62.90%14投资回报率40.10%15回收期年3.9916设备数量台(套)14617年用电量千瓦时440271.4318年用水量立方米26521.7319总能耗吨标准煤56.3820节能率27.39%21节能量吨标准煤18.7922员工数量人615第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.65%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度163.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25432.1325432.1345901.4545901.453628.881.1主要生产车间15259.2815259.2827540.8727540.872249.911.2辅助生产车间8138.288138.2814688.4614688.461161.241.3其他生产车间2034.572034.572662.282662.28217.732仓储工程5395.785395.7818380.1918380.191056.802.1成品贮存1348.941348.944595.054595.05264.202.2原料仓储2805.812805.819557.709557.70549.542.3辅助材料仓库1241.031241.034227.444227.44243.063供配电工程287.78287.78287.78287.7818.613.1供配电室287.78287.78287.78287.7818.614给排水工程330.94330.94330.94330.9416.654.1给排水330.94330.94330.94330.9416.655服务性工程3417.333417.333417.333417.33196.495.1办公用房1622.591622.591622.591622.5979.525.2生活服务1794.741794.741794.741794.74112.636消防及环保工程964.05964.05964.05964.0562.366.1消防环保工程964.05964.05964.05964.0562.367项目总图工程143.89143.89143.89143.89228.767.1场地及道路硬化9403.251732.231732.237.2场区围墙1732.239403.259403.257.3安全保卫室143.89143.89143.89143.898绿化工程3506.78122.74合计35971.9074178.6774178.675331.29六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11257.05万元,占计划投资的69.40%。其中:完成固定资产投资7144.47万元,占总投资的63.47%;完成流动资金投资4112.58,占总投资的36.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11257.051.1完成比例69.40%2完成固定资产投资万元7144.472.1完成比例63.47%3完成流动资金投资万元4112.583.1完成比例36.53%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员615人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4181.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1807.072工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元521.433企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元191.784品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元257.135其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.305.3年工资额万元197.846职工工资总额万元20015.73五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11670.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5331.293931.02163.7111670.891.1工程费用万元5331.293931.0224566.401.1.1建筑工程费用万元5331.295331.2932.87%1.1.2设备购置及安装费万元3931.023931.0224.23%1.2工程建设其他费用万元2408.582408.5814.85%1.2.1无形资产万元1352.001352.001.3预备费万元1056.581056.581.3.1基本预备费万元580.66580.661.3.2涨价预备费万元475.92475.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元11670.8911670.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4550.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24566.4017013.8020345.6924566.4024566.4024566.401.1应收账款万元7369.924421.955527.447369.927369.927369.921.2存货万元11054.886632.938291.1611054.8811054.8811054.881.2.1原辅材料万元3316.461989.882487.353316.463316.463316.461.2.2燃料动力万元165.8299.49124.37165.82165.82165.821.2.3在产品万元5085.243051.153813.935085.245085.245085.241.2.4产成品万元2487.351492.411865.512487.352487.352487.351.3现金万元6141.603684.964606.206141.606141.606141.602流动负债万元20015.7312009.4415011.8020015.7320015.7320015.732.1应付账款万元20015.7312009.4415011.8020015.7320015.7320015.733流动资金万元4550.672730.403413.004550.674550.674550.674铺底流动资金万元1516.87910.131137.671516.871516.871516.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16221.56万元,其中:固定资产投资11670.89万元,占项目总投资的71.95%;流动资金4550.67万元,占项目总投资的28.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5331.29万元,占项目总投资的32.87%;设备购置费3931.02万元,占项目总投资的24.23%;其它投资2408.58万元,占项目总投资的14.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11670.89+4550.67=16221.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11670.8971.95%1.1项目建设投资万元11670.8971.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4550.6728.05%3总投资万元万元16221.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23140.80万元,总成本2409.47万元,利润总额20731.33万元,净利润276.33万元,增值税717.76万元,税金及附加15548.50万元,所得税5182.83万元;第二年收入28926.00万元,总成本2877.00万元,利润总额26049.00万元,净利润19536.75万元,增值税897.20万元,税金及附加297.87万元,所得税6512.25万元;第三年生产负荷100%,收入38568.00万元,总成本29895.05万元,利润总额8672.95万元,净利润6504.71万元,增值税1196.27万元,税金及附加333.75万元,所得税2168.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38568.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1196.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23140.8028926.0038568.0038568.0038568.001.1液压动力机万元23140.8028926.0038568.0038568.0038568.002现价增加值万元7405.069256.3212341.7612341.7612341.

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