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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx铝制户门项目立项申请报告年产xxx铝制户门项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入6794.99万元,同比增长13.61%(813.80万元)。其中,主营业业务铝制户门生产及销售收入为5673.68万元,占营业总收入的83.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1651.92万元,较去年同期相比增长369.93万元,增长率28.86%;实现净利润1238.94万元,较去年同期相比增长137.37万元,增长率12.47%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx铝制户门项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积15561.11平方米(折合约23.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.85%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度163.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15561.11平方米,建筑物基底占地面积10246.99平方米,总建筑面积16183.55平方米,其中:规划建设主体工程11000.96平方米,项目规划绿化面积1246.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1748.01万元。(七)节能分析“年产xxx铝制户门项目建设项目”,年用电量418383.97千瓦时,年总用水量5491.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.89吨标准煤/年。达产年综合节能量16.39吨标准煤/年,项目总节能率28.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5155.20万元,其中:固定资产投资3811.42万元,占项目总投资的73.93%;流动资金1343.78万元,占项目总投资的26.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9634.00万元,总成本费用7498.09万元,税金及附加97.60万元,利润总额2135.91万元,利税总额2528.12万元,税后净利润1601.93万元,达产年纳税总额926.19万元;达产年投资利润率41.43%,投资利税率49.04%,投资回报率31.07%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位140个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区铝制户门行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区铝制户门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx铝制户门项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位140个,达产年纳税总额926.19万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.43%,投资利税率49.04%,全部投资回报率31.07%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15561.1123.33亩1.1容积率1.041.2建筑系数65.85%1.3投资强度万元/亩163.371.4基底面积平方米10246.991.5总建筑面积平方米16183.551.6绿化面积平方米1246.99绿化率7.71%2总投资万元5155.202.1固定资产投资万元3811.422.1.1土建工程投资万元1209.692.1.1.1土建工程投资占比万元23.47%2.1.2设备投资万元1748.012.1.2.1设备投资占比33.91%2.1.3其它投资万元853.722.1.3.1其它投资占比16.56%2.1.4固定资产投资占比73.93%2.2流动资金万元1343.782.2.1流动资金占比26.07%3收入万元9634.004总成本万元7498.095利润总额万元2135.916净利润万元1601.937所得税万元1.048增值税万元294.619税金及附加万元97.6010纳税总额万元926.1911利税总额万元2528.1212投资利润率41.43%13投资利税率49.04%14投资回报率31.07%15回收期年4.7216设备数量台(套)5517年用电量千瓦时418383.9718年用水量立方米5491.8719总能耗吨标准煤51.8920节能率28.54%21节能量吨标准煤16.3922员工数量人140第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.85%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度163.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7244.627244.6211000.9611000.96904.531.1主要生产车间4346.774346.776600.586600.58560.811.2辅助生产车间2318.282318.283520.313520.31289.451.3其他生产车间579.57579.57638.06638.0654.272仓储工程1537.051537.053368.683368.68201.442.1成品贮存384.26384.26842.17842.1750.362.2原料仓储799.27799.271751.711751.71104.752.3辅助材料仓库353.52353.52774.80774.8046.333供配电工程81.9881.9881.9881.985.523.1供配电室81.9881.9881.9881.985.524给排水工程94.2794.2794.2794.274.934.1给排水94.2794.2794.2794.274.935服务性工程973.46973.46973.46973.4658.215.1办公用房394.40394.40394.40394.4029.485.2生活服务579.06579.06579.06579.0627.986消防及环保工程274.62274.62274.62274.6218.476.1消防环保工程274.62274.62274.62274.6218.477项目总图工程40.9940.9940.9940.99-14.707.1场地及道路硬化2794.58509.28509.287.2场区围墙509.282794.582794.587.3安全保卫室40.9940.9940.9940.998绿化工程894.0431.29合计10246.9916183.5516183.551209.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3624.60万元,占计划投资的70.31%。其中:完成固定资产投资2197.31万元,占总投资的60.62%;完成流动资金投资1427.29,占总投资的39.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3624.601.1完成比例70.31%2完成固定资产投资万元2197.312.1完成比例60.62%3完成流动资金投资万元1427.293.1完成比例39.38%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员140人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元382.582工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元131.853企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元39.744品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元62.985其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.345.3年工资额万元48.216职工工资总额万元5434.03五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3811.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1209.691748.01163.373811.421.1工程费用万元1209.691748.016777.811.1.1建筑工程费用万元1209.691209.6923.47%1.1.2设备购置及安装费万元1748.011748.0133.91%1.2工程建设其他费用万元853.72853.7216.56%1.2.1无形资产万元363.75363.751.3预备费万元489.97489.971.3.1基本预备费万元220.13220.131.3.2涨价预备费万元269.84269.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3811.423811.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1343.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6777.814536.395349.426777.816777.816777.811.1应收账款万元2033.341321.671423.342033.342033.342033.341.2存货万元3050.011982.512135.013050.013050.013050.011.2.1原辅材料万元915.00594.75640.50915.00915.00915.001.2.2燃料动力万元45.7529.7432.0345.7545.7545.751.2.3在产品万元1403.00911.95982.101403.001403.001403.001.2.4产成品万元686.25446.06480.38686.25686.25686.251.3现金万元1694.451101.391186.121694.451694.451694.452流动负债万元5434.033532.123803.825434.035434.035434.032.1应付账款万元5434.033532.123803.825434.035434.035434.033流动资金万元1343.78873.46940.651343.781343.781343.784铺底流动资金万元447.92291.15313.55447.92447.92447.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5155.20万元,其中:固定资产投资3811.42万元,占项目总投资的73.93%;流动资金1343.78万元,占项目总投资的26.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1209.69万元,占项目总投资的23.47%;设备购置费1748.01万元,占项目总投资的33.91%;其它投资853.72万元,占项目总投资的16.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3811.42+1343.78=5155.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3811.4273.93%1.1项目建设投资万元3811.4273.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1343.7826.07%3总投资万元万元5155.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6262.10万元,总成本14291.90万元,利润总额-8029.80万元,净利润85.22万元,增值税191.50万元,税金及附加-6022.35万元,所得税-2007.45万元;第二年收入6743.80万元,总成本15127.37万元,利润总额-8383.57万元,净利润-6287.68万元,增值税206.23万元,税金及附加86.99万元,所得税-2095.89万元;第三年生产负荷100%,收入9634.00万元,总成本7498.09万元,利润总额2135.91万元,净利润1601.93万元,增值税294.61万元,税金及附加97.60万元,所得税533.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9634.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=294.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6262.106743.809634.009634.009634.001.1铝制户门万元6262.106743.809634.009634.009634.002现价增加值万元2003.872158.023082.883082.88308
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