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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建型煤机械项目立项申请报告新建型煤机械项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9075.31万元,同比增长19.40%(1474.47万元)。其中,主营业业务型煤机械生产及销售收入为7782.46万元,占营业总收入的85.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1916.18万元,较去年同期相比增长405.05万元,增长率26.80%;实现净利润1437.13万元,较去年同期相比增长248.13万元,增长率20.87%。二、项目概况(一)项目名称新建型煤机械项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23671.83平方米(折合约35.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.27%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度162.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23671.83平方米,建筑物基底占地面积18527.94平方米,总建筑面积31956.97平方米,其中:规划建设主体工程21456.60平方米,项目规划绿化面积2091.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2706.65万元。(七)节能分析“新建型煤机械项目建设项目”,年用电量787785.61千瓦时,年总用水量10616.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.73吨标准煤/年。达产年综合节能量24.43吨标准煤/年,项目总节能率23.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7947.26万元,其中:固定资产投资5765.71万元,占项目总投资的72.55%;流动资金2181.55万元,占项目总投资的27.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16412.00万元,总成本费用13098.64万元,税金及附加149.53万元,利润总额3313.36万元,利税总额3919.91万元,税后净利润2485.02万元,达产年纳税总额1434.89万元;达产年投资利润率41.69%,投资利税率49.32%,投资回报率31.27%,全部投资回收期4.70年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区型煤机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区型煤机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建型煤机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1434.89万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.69%,投资利税率49.32%,全部投资回报率31.27%,全部投资回收期4.70年,固定资产投资回收期4.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23671.8335.49亩1.1容积率1.351.2建筑系数78.27%1.3投资强度万元/亩162.461.4基底面积平方米18527.941.5总建筑面积平方米31956.971.6绿化面积平方米2091.36绿化率6.54%2总投资万元7947.262.1固定资产投资万元5765.712.1.1土建工程投资万元2779.292.1.1.1土建工程投资占比万元34.97%2.1.2设备投资万元2706.652.1.2.1设备投资占比34.06%2.1.3其它投资万元279.772.1.3.1其它投资占比3.52%2.1.4固定资产投资占比72.55%2.2流动资金万元2181.552.2.1流动资金占比27.45%3收入万元16412.004总成本万元13098.645利润总额万元3313.366净利润万元2485.027所得税万元1.358增值税万元457.029税金及附加万元149.5310纳税总额万元1434.8911利税总额万元3919.9112投资利润率41.69%13投资利税率49.32%14投资回报率31.27%15回收期年4.7016设备数量台(套)10117年用电量千瓦时787785.6118年用水量立方米10616.6419总能耗吨标准煤97.7320节能率23.91%21节能量吨标准煤24.4322员工数量人319第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.27%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度162.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13099.2513099.2521456.6021456.602052.681.1主要生产车间7859.557859.5512873.9612873.961272.661.2辅助生产车间4191.764191.766866.116866.11656.861.3其他生产车间1047.941047.941244.481244.48123.162仓储工程2779.192779.196825.246825.24474.872.1成品贮存694.80694.801706.311706.31118.722.2原料仓储1445.181445.183549.123549.12246.932.3辅助材料仓库639.21639.211569.811569.81109.223供配电工程148.22148.22148.22148.2211.603.1供配电室148.22148.22148.22148.2211.604给排水工程170.46170.46170.46170.4610.384.1给排水170.46170.46170.46170.4610.385服务性工程1760.151760.151760.151760.15122.465.1办公用房883.43883.43883.43883.4371.115.2生活服务876.72876.72876.72876.7266.486消防及环保工程496.55496.55496.55496.5538.876.1消防环保工程496.55496.55496.55496.5538.877项目总图工程74.1174.1174.1174.1115.117.1场地及道路硬化4894.80787.69787.697.2场区围墙787.694894.804894.807.3安全保卫室74.1174.1174.1174.118绿化工程1523.4653.32合计18527.9431956.9731956.972779.29六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4178.24万元,占计划投资的52.57%。其中:完成固定资产投资2997.24万元,占总投资的71.73%;完成流动资金投资1181.00,占总投资的28.27%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4178.241.1完成比例52.57%2完成固定资产投资万元2997.242.1完成比例71.73%3完成流动资金投资万元1181.003.1完成比例28.27%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1074.802工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元273.053企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元102.404品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元142.895其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.575.3年工资额万元69.666职工工资总额万元8869.28五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5765.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2779.292706.65162.465765.711.1工程费用万元2779.292706.6511050.831.1.1建筑工程费用万元2779.292779.2934.97%1.1.2设备购置及安装费万元2706.652706.6534.06%1.2工程建设其他费用万元279.77279.773.52%1.2.1无形资产万元145.41145.411.3预备费万元134.36134.361.3.1基本预备费万元69.7769.771.3.2涨价预备费万元64.5964.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5765.715765.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2181.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11050.836117.679330.2111050.8311050.8311050.831.1应收账款万元3315.251823.392486.443315.253315.253315.251.2存货万元4972.872735.083729.664972.874972.874972.871.2.1原辅材料万元1491.86820.521118.901491.861491.861491.861.2.2燃料动力万元74.5941.0355.9474.5974.5974.591.2.3在产品万元2287.521258.141715.642287.522287.522287.521.2.4产成品万元1118.90615.39839.171118.901118.901118.901.3现金万元2762.711519.492072.032762.712762.712762.712流动负债万元8869.284878.106651.968869.288869.288869.282.1应付账款万元8869.284878.106651.968869.288869.288869.283流动资金万元2181.551199.851636.162181.552181.552181.554铺底流动资金万元727.18399.95545.39727.18727.18727.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7947.26万元,其中:固定资产投资5765.71万元,占项目总投资的72.55%;流动资金2181.55万元,占项目总投资的27.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2779.29万元,占项目总投资的34.97%;设备购置费2706.65万元,占项目总投资的34.06%;其它投资279.77万元,占项目总投资的3.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5765.71+2181.55=7947.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5765.7172.55%1.1项目建设投资万元5765.7172.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2181.5527.45%3总投资万元万元7947.26二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9026.60万元,总成本8512.09万元,利润总额514.51万元,净利润124.85万元,增值税251.36万元,税金及附加385.88万元,所得税128.63万元;第二年收入12309.00万元,总成本10854.51万元,利润总额1454.49万元,净利润1090.87万元,增值税342.76万元,税金及附加135.82万元,所得税363.62万元;第三年生产负荷100%,收入16412.00万元,总成本13098.64万元,利润总额3313.36万元,净利润2485.02万元,增值税457.02万元,税金及附加149.53万元,所得税828.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16412.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=457.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9026.6012309.0016412.0016412.0016412.001.1型煤机械万元9026.6012309.0016412.0016412.0016412.002现价增加值万元2888.513938.885251.845251.845251.843增值
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