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文档简介

泓域咨询MACRO/ 型煤机械投资项目立项申请报告型煤机械投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6611.59万元,同比增长22.29%(1204.98万元)。其中,主营业业务型煤机械生产及销售收入为5655.51万元,占营业总收入的85.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1553.21万元,较去年同期相比增长370.36万元,增长率31.31%;实现净利润1164.91万元,较去年同期相比增长210.76万元,增长率22.09%。二、项目概况(一)项目名称型煤机械投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积18289.14平方米(折合约27.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.07%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度187.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18289.14平方米,建筑物基底占地面积11717.85平方米,总建筑面积20666.73平方米,其中:规划建设主体工程16300.46平方米,项目规划绿化面积1532.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2276.58万元。(七)节能分析“型煤机械投资项目建设项目”,年用电量755157.85千瓦时,年总用水量8266.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.52吨标准煤/年。达产年综合节能量34.59吨标准煤/年,项目总节能率27.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6524.82万元,其中:固定资产投资5146.19万元,占项目总投资的78.87%;流动资金1378.63万元,占项目总投资的21.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11518.00万元,总成本费用9134.56万元,税金及附加112.61万元,利润总额2383.44万元,利税总额2824.80万元,税后净利润1787.58万元,达产年纳税总额1037.22万元;达产年投资利润率36.53%,投资利税率43.29%,投资回报率27.40%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位221个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区型煤机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区型煤机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“型煤机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位221个,达产年纳税总额1037.22万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.53%,投资利税率43.29%,全部投资回报率27.40%,全部投资回收期5.15年,固定资产投资回收期5.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18289.1427.42亩1.1容积率1.131.2建筑系数64.07%1.3投资强度万元/亩187.681.4基底面积平方米11717.851.5总建筑面积平方米20666.731.6绿化面积平方米1532.26绿化率7.41%2总投资万元6524.822.1固定资产投资万元5146.192.1.1土建工程投资万元1618.392.1.1.1土建工程投资占比万元24.80%2.1.2设备投资万元2276.582.1.2.1设备投资占比34.89%2.1.3其它投资万元1251.222.1.3.1其它投资占比19.18%2.1.4固定资产投资占比78.87%2.2流动资金万元1378.632.2.1流动资金占比21.13%3收入万元11518.004总成本万元9134.565利润总额万元2383.446净利润万元1787.587所得税万元1.138增值税万元328.759税金及附加万元112.6110纳税总额万元1037.2211利税总额万元2824.8012投资利润率36.53%13投资利税率43.29%14投资回报率27.40%15回收期年5.1516设备数量台(套)6517年用电量千瓦时755157.8518年用水量立方米8266.2319总能耗吨标准煤93.5220节能率27.33%21节能量吨标准煤34.5922员工数量人221第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.07%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度187.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8284.528284.5216300.4616300.461404.121.1主要生产车间4970.714970.719780.289780.28870.551.2辅助生产车间2651.052651.055216.155216.15449.321.3其他生产车间662.76662.76945.43945.4384.252仓储工程1757.681757.682838.082838.08177.802.1成品贮存439.42439.42709.52709.5244.452.2原料仓储913.99913.991475.801475.8092.462.3辅助材料仓库404.27404.27652.76652.7640.893供配电工程93.7493.7493.7493.746.613.1供配电室93.7493.7493.7493.746.614给排水工程107.80107.80107.80107.805.914.1给排水107.80107.80107.80107.805.915服务性工程1113.201113.201113.201113.2069.745.1办公用房652.26652.26652.26652.2634.755.2生活服务460.94460.94460.94460.9438.366消防及环保工程314.04314.04314.04314.0422.136.1消防环保工程314.04314.04314.04314.0422.137项目总图工程46.8746.8746.8746.87-103.767.1场地及道路硬化3162.02675.52675.527.2场区围墙675.523162.023162.027.3安全保卫室46.8746.8746.8746.878绿化工程1024.0235.84合计11717.8520666.7320666.731618.39六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3865.47万元,占计划投资的59.24%。其中:完成固定资产投资2677.03万元,占总投资的69.26%;完成流动资金投资1188.44,占总投资的30.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3865.471.1完成比例59.24%2完成固定资产投资万元2677.032.1完成比例69.26%3完成流动资金投资万元1188.443.1完成比例30.74%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员221人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元659.442工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元225.403企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元63.494品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元91.965其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.485.3年工资额万元86.176职工工资总额万元7335.79五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5146.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1618.392276.58187.685146.191.1工程费用万元1618.392276.588714.421.1.1建筑工程费用万元1618.391618.3924.80%1.1.2设备购置及安装费万元2276.582276.5834.89%1.2工程建设其他费用万元1251.221251.2219.18%1.2.1无形资产万元511.63511.631.3预备费万元739.59739.591.3.1基本预备费万元399.23399.231.3.2涨价预备费万元340.36340.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元5146.195146.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1378.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8714.424045.155300.178714.428714.428714.421.1应收账款万元2614.331176.451830.032614.332614.332614.331.2存货万元3921.491764.672745.043921.493921.493921.491.2.1原辅材料万元1176.45529.40823.511176.451176.451176.451.2.2燃料动力万元58.8226.4741.1858.8258.8258.821.2.3在产品万元1803.89811.751262.721803.891803.891803.891.2.4产成品万元882.34397.05617.63882.34882.34882.341.3现金万元2178.61980.371525.022178.612178.612178.612流动负债万元7335.793301.115135.057335.797335.797335.792.1应付账款万元7335.793301.115135.057335.797335.797335.793流动资金万元1378.63620.38965.041378.631378.631378.634铺底流动资金万元459.54206.79321.68459.54459.54459.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6524.82万元,其中:固定资产投资5146.19万元,占项目总投资的78.87%;流动资金1378.63万元,占项目总投资的21.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1618.39万元,占项目总投资的24.80%;设备购置费2276.58万元,占项目总投资的34.89%;其它投资1251.22万元,占项目总投资的19.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5146.19+1378.63=6524.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5146.1978.87%1.1项目建设投资万元5146.1978.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1378.6321.13%3总投资万元万元6524.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5183.10万元,总成本15071.63万元,利润总额-9888.53万元,净利润90.91万元,增值税147.94万元,税金及附加-7416.40万元,所得税-2472.13万元;第二年收入8062.60万元,总成本21012.07万元,利润总额-12949.47万元,净利润-9712.10万元,增值税230.12万元,税金及附加100.77万元,所得税-3237.37万元;第三年生产负荷100%,收入11518.00万元,总成本9134.56万元,利润总额2383.44万元,净利润1787.58万元,增值税328.75万元,税金及附加112.61万元,所得税595.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11518.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=328.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5183.108062.6011518.0011518.0011518.001.1型煤机械万元5183.108062.6011518.0011518.0011518.002现价增加值万元1658.592580.

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