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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建水中油监测仪项目立项申请报告新建水中油监测仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入3700.24万元,同比增长29.54%(843.88万元)。其中,主营业业务水中油监测仪生产及销售收入为2995.57万元,占营业总收入的80.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额798.21万元,较去年同期相比增长93.04万元,增长率13.19%;实现净利润598.66万元,较去年同期相比增长123.57万元,增长率26.01%。二、项目概况(一)项目名称新建水中油监测仪项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17108.55平方米(折合约25.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.40%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度176.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17108.55平方米,建筑物基底占地面积13584.19平方米,总建筑面积22412.20平方米,其中:规划建设主体工程17314.58平方米,项目规划绿化面积1241.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1662.49万元。(七)节能分析“新建水中油监测仪项目建设项目”,年用电量694377.44千瓦时,年总用水量5704.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.83吨标准煤/年。达产年综合节能量35.06吨标准煤/年,项目总节能率25.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5218.86万元,其中:固定资产投资4523.38万元,占项目总投资的86.67%;流动资金695.48万元,占项目总投资的13.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6571.00万元,总成本费用5153.86万元,税金及附加91.89万元,利润总额1417.14万元,利税总额1704.50万元,税后净利润1062.86万元,达产年纳税总额641.65万元;达产年投资利润率27.15%,投资利税率32.66%,投资回报率20.37%,全部投资回收期6.41年,提供就业职位128个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区水中油监测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区水中油监测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建水中油监测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位128个,达产年纳税总额641.65万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.15%,投资利税率32.66%,全部投资回报率20.37%,全部投资回收期6.41年,固定资产投资回收期6.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市公司再融资制度,继续完善新三板市场规则体系建设,扩大资本市场服务民营企业的覆盖面。(证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17108.5525.65亩1.1容积率1.311.2建筑系数79.40%1.3投资强度万元/亩176.351.4基底面积平方米13584.191.5总建筑面积平方米22412.201.6绿化面积平方米1241.91绿化率5.54%2总投资万元5218.862.1固定资产投资万元4523.382.1.1土建工程投资万元1675.312.1.1.1土建工程投资占比万元32.10%2.1.2设备投资万元1662.492.1.2.1设备投资占比31.86%2.1.3其它投资万元1185.582.1.3.1其它投资占比22.72%2.1.4固定资产投资占比86.67%2.2流动资金万元695.482.2.1流动资金占比13.33%3收入万元6571.004总成本万元5153.865利润总额万元1417.146净利润万元1062.867所得税万元1.318增值税万元195.479税金及附加万元91.8910纳税总额万元641.6511利税总额万元1704.5012投资利润率27.15%13投资利税率32.66%14投资回报率20.37%15回收期年6.4116设备数量台(套)5517年用电量千瓦时694377.4418年用水量立方米5704.1919总能耗吨标准煤85.8320节能率25.97%21节能量吨标准煤35.0622员工数量人128第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.40%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度176.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9604.029604.0217314.5817314.581423.691.1主要生产车间5762.415762.4110388.7510388.75882.691.2辅助生产车间3073.293073.295540.675540.67455.581.3其他生产车间768.32768.321004.251004.2585.422仓储工程2037.632037.633313.453313.45198.142.1成品贮存509.41509.41828.36828.3649.532.2原料仓储1059.571059.571722.991722.99103.032.3辅助材料仓库468.65468.65762.09762.0945.573供配电工程108.67108.67108.67108.677.313.1供配电室108.67108.67108.67108.677.314给排水工程124.97124.97124.97124.976.544.1给排水124.97124.97124.97124.976.545服务性工程1290.501290.501290.501290.5077.175.1办公用房722.59722.59722.59722.5931.485.2生活服务567.91567.91567.91567.9145.776消防及环保工程364.06364.06364.06364.0624.496.1消防环保工程364.06364.06364.06364.0624.497项目总图工程54.3454.3454.3454.34-119.047.1场地及道路硬化3705.06805.11805.117.2场区围墙805.113705.063705.067.3安全保卫室54.3454.3454.3454.348绿化工程1628.9357.01合计13584.1922412.2022412.201675.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2672.32万元,占计划投资的51.20%。其中:完成固定资产投资1643.66万元,占总投资的61.51%;完成流动资金投资1028.66,占总投资的38.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2672.321.1完成比例51.20%2完成固定资产投资万元1643.662.1完成比例61.51%3完成流动资金投资万元1028.663.1完成比例38.49%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员128人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人871.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元359.102工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元120.283企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.653.3年工资额万元39.084品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元58.395其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元33.516职工工资总额万元3543.10五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4523.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1675.311662.49176.354523.381.1工程费用万元1675.311662.494238.581.1.1建筑工程费用万元1675.311675.3132.10%1.1.2设备购置及安装费万元1662.491662.4931.86%1.2工程建设其他费用万元1185.581185.5822.72%1.2.1无形资产万元505.60505.601.3预备费万元679.98679.981.3.1基本预备费万元282.72282.721.3.2涨价预备费万元397.26397.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4523.384523.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金695.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4238.582987.563621.654238.584238.584238.581.1应收账款万元1271.57826.52890.101271.571271.571271.571.2存货万元1907.361239.781335.151907.361907.361907.361.2.1原辅材料万元572.21371.94400.55572.21572.21572.211.2.2燃料动力万元28.6118.6020.0328.6128.6128.611.2.3在产品万元877.39570.30614.17877.39877.39877.391.2.4产成品万元429.16278.95300.41429.16429.16429.161.3现金万元1059.64688.77741.751059.641059.641059.642流动负债万元3543.102303.022480.173543.103543.103543.102.1应付账款万元3543.102303.022480.173543.103543.103543.103流动资金万元695.48452.06486.84695.48695.48695.484铺底流动资金万元231.82150.69162.28231.82231.82231.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5218.86万元,其中:固定资产投资4523.38万元,占项目总投资的86.67%;流动资金695.48万元,占项目总投资的13.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1675.31万元,占项目总投资的32.10%;设备购置费1662.49万元,占项目总投资的31.86%;其它投资1185.58万元,占项目总投资的22.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4523.38+695.48=5218.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4523.3886.67%1.1项目建设投资万元4523.3886.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元695.4813.33%3总投资万元万元5218.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4271.15万元,总成本7191.05万元,利润总额-2919.90万元,净利润83.68万元,增值税127.06万元,税金及附加-2189.93万元,所得税-729.98万元;第二年收入4599.70万元,总成本7622.90万元,利润总额-3023.20万元,净利润-2267.40万元,增值税136.83万元,税金及附加84.85万元,所得税-755.80万元;第三年生产负荷100%,收入6571.00万元,总成本5153.86万元,利润总额1417.14万元,净利润1062.86万元,增值税195.47万元,税金及附加91.89万元,所得税354.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6571.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=195.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4271.154599.706571.006571.006571.001.1水中油监测仪万元4271.154599.706571.006571.006571.002现
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