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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建脑脊液测压表项目立项申请报告新建脑脊液测压表项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11336.96万元,同比增长30.32%(2637.38万元)。其中,主营业业务脑脊液测压表生产及销售收入为10664.98万元,占营业总收入的94.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2266.95万元,较去年同期相比增长473.40万元,增长率26.39%;实现净利润1700.21万元,较去年同期相比增长189.95万元,增长率12.58%。二、项目概况(一)项目名称新建脑脊液测压表项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23585.12平方米(折合约35.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.41%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度175.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23585.12平方米,建筑物基底占地面积18493.09平方米,总建筑面积27122.89平方米,其中:规划建设主体工程20509.90平方米,项目规划绿化面积1893.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2761.22万元。(七)节能分析“新建脑脊液测压表项目建设项目”,年用电量557845.30千瓦时,年总用水量8149.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.26吨标准煤/年。达产年综合节能量28.29吨标准煤/年,项目总节能率24.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8313.95万元,其中:固定资产投资6197.19万元,占项目总投资的74.54%;流动资金2116.76万元,占项目总投资的25.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15965.00万元,总成本费用12591.89万元,税金及附加150.17万元,利润总额3373.11万元,利税总额3988.54万元,税后净利润2529.83万元,达产年纳税总额1458.71万元;达产年投资利润率40.57%,投资利税率47.97%,投资回报率30.43%,全部投资回收期4.79年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区脑脊液测压表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区脑脊液测压表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建脑脊液测压表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额1458.71万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.57%,投资利税率47.97%,全部投资回报率30.43%,全部投资回收期4.79年,固定资产投资回收期4.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23585.1235.36亩1.1容积率1.151.2建筑系数78.41%1.3投资强度万元/亩175.261.4基底面积平方米18493.091.5总建筑面积平方米27122.891.6绿化面积平方米1893.15绿化率6.98%2总投资万元8313.952.1固定资产投资万元6197.192.1.1土建工程投资万元2295.792.1.1.1土建工程投资占比万元27.61%2.1.2设备投资万元2761.222.1.2.1设备投资占比33.21%2.1.3其它投资万元1140.182.1.3.1其它投资占比13.71%2.1.4固定资产投资占比74.54%2.2流动资金万元2116.762.2.1流动资金占比25.46%3收入万元15965.004总成本万元12591.895利润总额万元3373.116净利润万元2529.837所得税万元1.158增值税万元465.269税金及附加万元150.1710纳税总额万元1458.7111利税总额万元3988.5412投资利润率40.57%13投资利税率47.97%14投资回报率30.43%15回收期年4.7916设备数量台(套)9917年用电量千瓦时557845.3018年用水量立方米8149.9719总能耗吨标准煤69.2620节能率24.58%21节能量吨标准煤28.2922员工数量人289第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.41%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度175.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13074.6113074.6120509.9020509.901909.641.1主要生产车间7844.777844.7712305.9412305.941183.981.2辅助生产车间4183.884183.886563.176563.17611.081.3其他生产车间1045.971045.971189.571189.57114.582仓储工程2773.962773.964298.444298.44291.072.1成品贮存693.49693.491074.611074.6172.772.2原料仓储1442.461442.462235.192235.19151.362.3辅助材料仓库638.01638.01988.64988.6466.953供配电工程147.94147.94147.94147.9411.273.1供配电室147.94147.94147.94147.9411.274给排水工程170.14170.14170.14170.1410.084.1给排水170.14170.14170.14170.1410.085服务性工程1756.841756.841756.841756.84118.965.1办公用房813.79813.79813.79813.7965.775.2生活服务943.05943.05943.05943.0565.056消防及环保工程495.61495.61495.61495.6137.766.1消防环保工程495.61495.61495.61495.6137.767项目总图工程73.9773.9773.9773.97-143.337.1场地及道路硬化5138.211062.561062.567.2场区围墙1062.565138.215138.217.3安全保卫室73.9773.9773.9773.978绿化工程1724.0160.34合计18493.0927122.8927122.892295.79六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5079.57万元,占计划投资的61.10%。其中:完成固定资产投资3309.74万元,占总投资的65.16%;完成流动资金投资1769.83,占总投资的34.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5079.571.1完成比例61.10%2完成固定资产投资万元3309.742.1完成比例65.16%3完成流动资金投资万元1769.833.1完成比例34.84%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元1114.422工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元271.403企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元95.434品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元133.285其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.215.3年工资额万元72.706职工工资总额万元9528.31五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6197.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2295.792761.22175.266197.191.1工程费用万元2295.792761.2211645.071.1.1建筑工程费用万元2295.792295.7927.61%1.1.2设备购置及安装费万元2761.222761.2233.21%1.2工程建设其他费用万元1140.181140.1813.71%1.2.1无形资产万元607.28607.281.3预备费万元532.90532.901.3.1基本预备费万元260.02260.021.3.2涨价预备费万元272.88272.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元6197.196197.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2116.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11645.076261.408575.7211645.0711645.0711645.071.1应收账款万元3493.522096.112620.143493.523493.523493.521.2存货万元5240.283144.173930.215240.285240.285240.281.2.1原辅材料万元1572.08943.251179.061572.081572.081572.081.2.2燃料动力万元78.6047.1658.9578.6078.6078.601.2.3在产品万元2410.531446.321807.902410.532410.532410.531.2.4产成品万元1179.06707.44884.301179.061179.061179.061.3现金万元2911.271746.762183.452911.272911.272911.272流动负债万元9528.315716.997146.239528.319528.319528.312.1应付账款万元9528.315716.997146.239528.319528.319528.313流动资金万元2116.761270.061587.572116.762116.762116.764铺底流动资金万元705.58423.35529.19705.58705.58705.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8313.95万元,其中:固定资产投资6197.19万元,占项目总投资的74.54%;流动资金2116.76万元,占项目总投资的25.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2295.79万元,占项目总投资的27.61%;设备购置费2761.22万元,占项目总投资的33.21%;其它投资1140.18万元,占项目总投资的13.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6197.19+2116.76=8313.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6197.1974.54%1.1项目建设投资万元6197.1974.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2116.7625.46%3总投资万元万元8313.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9579.00万元,总成本20847.36万元,利润总额-11268.36万元,净利润127.84万元,增值税279.16万元,税金及附加-8451.27万元,所得税-2817.09万元;第二年收入11973.75万元,总成本24906.76万元,利润总额-12933.01万元,净利润-9699.76万元,增值税348.94万元,税金及附加136.21万元,所得税-3233.25万元;第三年生产负荷100%,收入15965.00万元,总成本12591.89万元,利润总额3373.11万元,净利润2529.83万元,增值税465.26万元,税金及附加150.17万元,所得税843.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15965.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=465.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9579.0011973.7515965.0015965.0015965.001.1脑脊液测压表万元9579.0011973.7515965.0015965.0015965.002现价增加值万元3065.283831.60
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