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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx调节阀流量计项目立项申请报告年产xx调节阀流量计项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18986.35万元,同比增长8.30%(1455.88万元)。其中,主营业业务调节阀流量计生产及销售收入为15377.65万元,占营业总收入的80.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4205.67万元,较去年同期相比增长666.62万元,增长率18.84%;实现净利润3154.25万元,较去年同期相比增长425.73万元,增长率15.60%。二、项目概况(一)项目名称年产xx调节阀流量计项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积24292.14平方米(折合约36.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度192.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24292.14平方米,建筑物基底占地面积12199.51平方米,总建筑面积31093.94平方米,其中:规划建设主体工程21800.43平方米,项目规划绿化面积1971.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2177.23万元。(七)节能分析“年产xx调节阀流量计项目建设项目”,年用电量1309992.60千瓦时,年总用水量20761.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.77吨标准煤/年。达产年综合节能量40.69吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9738.64万元,其中:固定资产投资6992.64万元,占项目总投资的71.80%;流动资金2746.00万元,占项目总投资的28.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20502.00万元,总成本费用15772.15万元,税金及附加175.46万元,利润总额4729.85万元,利税总额5557.70万元,税后净利润3547.39万元,达产年纳税总额2010.31万元;达产年投资利润率48.57%,投资利税率57.07%,投资回报率36.43%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位381个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区调节阀流量计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区调节阀流量计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx调节阀流量计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位381个,达产年纳税总额2010.31万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.57%,投资利税率57.07%,全部投资回报率36.43%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24292.1436.42亩1.1容积率1.281.2建筑系数50.22%1.3投资强度万元/亩192.001.4基底面积平方米12199.511.5总建筑面积平方米31093.941.6绿化面积平方米1971.14绿化率6.34%2总投资万元9738.642.1固定资产投资万元6992.642.1.1土建工程投资万元2568.502.1.1.1土建工程投资占比万元26.37%2.1.2设备投资万元2177.232.1.2.1设备投资占比22.36%2.1.3其它投资万元2246.912.1.3.1其它投资占比23.07%2.1.4固定资产投资占比71.80%2.2流动资金万元2746.002.2.1流动资金占比28.20%3收入万元20502.004总成本万元15772.155利润总额万元4729.856净利润万元3547.397所得税万元1.288增值税万元652.399税金及附加万元175.4610纳税总额万元2010.3111利税总额万元5557.7012投资利润率48.57%13投资利税率57.07%14投资回报率36.43%15回收期年4.2516设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1309992.6018年用水量立方米20761.9519总能耗吨标准煤162.7720节能率24.91%21节能量吨标准煤40.6922员工数量人381第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度192.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8625.058625.0521800.4321800.431980.901.1主要生产车间5175.035175.0313080.2613080.261228.161.2辅助生产车间2760.022760.026976.146976.14633.891.3其他生产车间690.00690.001264.421264.42118.852仓储工程1829.931829.936040.786040.78399.202.1成品贮存457.48457.481510.191510.1999.802.2原料仓储951.56951.563141.213141.21207.582.3辅助材料仓库420.88420.881389.381389.3891.823供配电工程97.6097.6097.6097.607.263.1供配电室97.6097.6097.6097.607.264给排水工程112.24112.24112.24112.246.494.1给排水112.24112.24112.24112.246.495服务性工程1158.951158.951158.951158.9576.595.1办公用房636.76636.76636.76636.7638.125.2生活服务522.19522.19522.19522.1931.536消防及环保工程326.95326.95326.95326.9524.316.1消防环保工程326.95326.95326.95326.9524.317项目总图工程48.8048.8048.8048.8027.627.1场地及道路硬化3301.67731.00731.007.2场区围墙731.003301.673301.677.3安全保卫室48.8048.8048.8048.808绿化工程1317.8746.13合计12199.5131093.9431093.942568.50六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7872.16万元,占计划投资的80.83%。其中:完成固定资产投资5546.37万元,占总投资的70.46%;完成流动资金投资2325.79,占总投资的29.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7872.161.1完成比例80.83%2完成固定资产投资万元5546.372.1完成比例70.46%3完成流动资金投资万元2325.793.1完成比例29.54%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员381人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2591.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1466.552工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元396.243企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元95.934品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元178.665其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.435.3年工资额万元140.726职工工资总额万元13437.11五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6992.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2568.502177.23192.006992.641.1工程费用万元2568.502177.2316183.111.1.1建筑工程费用万元2568.502568.5026.37%1.1.2设备购置及安装费万元2177.232177.2322.36%1.2工程建设其他费用万元2246.912246.9123.07%1.2.1无形资产万元1049.121049.121.3预备费万元1197.791197.791.3.1基本预备费万元569.33569.331.3.2涨价预备费万元628.46628.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元6992.646992.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2746.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16183.117306.5912275.9516183.1116183.1116183.111.1应收账款万元4854.932184.723883.954854.934854.934854.931.2存货万元7282.403277.085825.927282.407282.407282.401.2.1原辅材料万元2184.72983.121747.782184.722184.722184.721.2.2燃料动力万元109.2449.1687.39109.24109.24109.241.2.3在产品万元3349.901507.462679.923349.903349.903349.901.2.4产成品万元1638.54737.341310.831638.541638.541638.541.3现金万元4045.781820.603236.624045.784045.784045.782流动负债万元13437.116046.7010749.6913437.1113437.1113437.112.1应付账款万元13437.116046.7010749.6913437.1113437.1113437.113流动资金万元2746.001235.702196.802746.002746.002746.004铺底流动资金万元915.32411.90732.27915.32915.32915.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9738.64万元,其中:固定资产投资6992.64万元,占项目总投资的71.80%;流动资金2746.00万元,占项目总投资的28.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2568.50万元,占项目总投资的26.37%;设备购置费2177.23万元,占项目总投资的22.36%;其它投资2246.91万元,占项目总投资的23.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6992.64+2746.00=9738.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6992.6471.80%1.1项目建设投资万元6992.6471.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2746.0028.20%3总投资万元万元9738.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9225.90万元,总成本6734.03万元,利润总额2491.87万元,净利润132.40万元,增值税293.58万元,税金及附加1868.90万元,所得税622.97万元;第二年收入16401.60万元,总成本10214.81万元,利润总额6186.79万元,净利润4640.09万元,增值税521.91万元,税金及附加159.80万元,所得税1546.70万元;第三年生产负荷100%,收入20502.00万元,总成本15772.15万元,利润总额4729.85万元,净利润3547.39万元,增值税652.39万元,税金及附加175.46万元,所得税1182.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20502.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9225.9016401.6020502.0020502.0020502.001.1调节阀流量计万元9225.9016401.6020502.0020502.0020502.002现价增加值万元2952.295248.516560.6465
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