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泓域咨询MACRO/ 新建微形锅炉项目立项申请报告新建微形锅炉项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入22035.65万元,同比增长24.79%(4377.59万元)。其中,主营业业务微形锅炉生产及销售收入为19762.47万元,占营业总收入的89.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5155.22万元,较去年同期相比增长1040.04万元,增长率25.27%;实现净利润3866.41万元,较去年同期相比增长580.42万元,增长率17.66%。二、项目概况(一)项目名称新建微形锅炉项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积45789.55平方米(折合约68.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.16%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度167.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45789.55平方米,建筑物基底占地面积30752.26平方米,总建筑面积65936.95平方米,其中:规划建设主体工程50379.05平方米,项目规划绿化面积4470.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4586.59万元。(七)节能分析“新建微形锅炉项目建设项目”,年用电量1222686.88千瓦时,年总用水量20179.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.99吨标准煤/年。达产年综合节能量48.00吨标准煤/年,项目总节能率22.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15603.61万元,其中:固定资产投资11502.99万元,占项目总投资的73.72%;流动资金4100.62万元,占项目总投资的26.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30958.00万元,总成本费用23323.95万元,税金及附加309.51万元,利润总额7634.05万元,利税总额8996.53万元,税后净利润5725.54万元,达产年纳税总额3270.99万元;达产年投资利润率48.92%,投资利税率57.66%,投资回报率36.69%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位537个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区微形锅炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区微形锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建微形锅炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位537个,达产年纳税总额3270.99万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.92%,投资利税率57.66%,全部投资回报率36.69%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45789.5568.65亩1.1容积率1.441.2建筑系数67.16%1.3投资强度万元/亩167.561.4基底面积平方米30752.261.5总建筑面积平方米65936.951.6绿化面积平方米4470.36绿化率6.78%2总投资万元15603.612.1固定资产投资万元11502.992.1.1土建工程投资万元5113.802.1.1.1土建工程投资占比万元32.77%2.1.2设备投资万元4586.592.1.2.1设备投资占比29.39%2.1.3其它投资万元1802.602.1.3.1其它投资占比11.55%2.1.4固定资产投资占比73.72%2.2流动资金万元4100.622.2.1流动资金占比26.28%3收入万元30958.004总成本万元23323.955利润总额万元7634.056净利润万元5725.547所得税万元1.448增值税万元1052.979税金及附加万元309.5110纳税总额万元3270.9911利税总额万元8996.5312投资利润率48.92%13投资利税率57.66%14投资回报率36.69%15回收期年4.2316设备数量台(套)16017年用电量千瓦时1222686.8818年用水量立方米20179.8919总能耗吨标准煤151.9920节能率22.00%21节能量吨标准煤48.0022员工数量人537第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.16%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度167.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21741.8521741.8550379.0550379.054297.911.1主要生产车间13045.1113045.1130227.4330227.432664.701.2辅助生产车间6957.396957.3916121.3016121.301375.331.3其他生产车间1739.351739.352921.982921.98257.872仓储工程4612.844612.8410112.6310112.63627.442.1成品贮存1153.211153.212528.162528.16156.862.2原料仓储2398.682398.685258.575258.57326.272.3辅助材料仓库1060.951060.952325.902325.90144.313供配电工程246.02246.02246.02246.0217.173.1供配电室246.02246.02246.02246.0217.174给排水工程282.92282.92282.92282.9215.364.1给排水282.92282.92282.92282.9215.365服务性工程2921.462921.462921.462921.46181.265.1办公用房1278.261278.261278.261278.2674.025.2生活服务1643.201643.201643.201643.2079.106消防及环保工程824.16824.16824.16824.1657.536.1消防环保工程824.16824.16824.16824.1657.537项目总图工程123.01123.01123.01123.01-204.997.1场地及道路硬化8055.201408.551408.557.2场区围墙1408.558055.208055.207.3安全保卫室123.01123.01123.01123.018绿化工程3489.19122.12合计30752.2665936.9565936.955113.80六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9579.10万元,占计划投资的61.39%。其中:完成固定资产投资6841.08万元,占总投资的71.42%;完成流动资金投资2738.02,占总投资的28.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9579.101.1完成比例61.39%2完成固定资产投资万元6841.082.1完成比例71.42%3完成流动资金投资万元2738.023.1完成比例28.58%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员537人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3651.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1958.732工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元460.683企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元159.324品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元236.435其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元138.276职工工资总额万元15553.43五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11502.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5113.804586.59167.5611502.991.1工程费用万元5113.804586.5919654.051.1.1建筑工程费用万元5113.805113.8032.77%1.1.2设备购置及安装费万元4586.594586.5929.39%1.2工程建设其他费用万元1802.601802.6011.55%1.2.1无形资产万元933.38933.381.3预备费万元869.22869.221.3.1基本预备费万元412.26412.261.3.2涨价预备费万元456.96456.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元11502.9911502.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4100.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19654.0514653.9215065.4619654.0519654.0519654.051.1应收账款万元5896.213537.734127.355896.215896.215896.211.2存货万元8844.325306.596191.038844.328844.328844.321.2.1原辅材料万元2653.301591.981857.312653.302653.302653.301.2.2燃料动力万元132.6679.6092.87132.66132.66132.661.2.3在产品万元4068.392441.032847.874068.394068.394068.391.2.4产成品万元1989.971193.981392.981989.971989.971989.971.3现金万元4913.512948.113439.464913.514913.514913.512流动负债万元15553.439332.0610887.4015553.4315553.4315553.432.1应付账款万元15553.439332.0610887.4015553.4315553.4315553.433流动资金万元4100.622460.372870.434100.624100.624100.624铺底流动资金万元1366.86820.12956.811366.861366.861366.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15603.61万元,其中:固定资产投资11502.99万元,占项目总投资的73.72%;流动资金4100.62万元,占项目总投资的26.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5113.80万元,占项目总投资的32.77%;设备购置费4586.59万元,占项目总投资的29.39%;其它投资1802.60万元,占项目总投资的11.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11502.99+4100.62=15603.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11502.9973.72%1.1项目建设投资万元11502.9973.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4100.6226.28%3总投资万元万元15603.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18574.80万元,总成本7985.48万元,利润总额10589.32万元,净利润258.97万元,增值税631.78万元,税金及附加7941.99万元,所得税2647.33万元;第二年收入21670.60万元,总成本9037.55万元,利润总额12633.05万元,净利润9474.79万元,增值税737.08万元,税金及附加271.61万元,所得税3158.26万元;第三年生产负荷100%,收入30958.00万元,总成本23323.95万元,利润总额7634.05万元,净利润5725.54万元,增值税1052.97万元,税金及附加309.51万元,所得税1908.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30958.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1052.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18574.8021670.6030958.0030958.0030958.001.1微形锅炉万元18574.8021670.6030958.0030958.0030958.002现价增加值万元5943.946934.599906.569906.56990

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