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泓域咨询MACRO/ 新建桩基检测仪项目立项申请报告新建桩基检测仪项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13495.38万元,同比增长27.33%(2896.41万元)。其中,主营业业务桩基检测仪生产及销售收入为12131.29万元,占营业总收入的89.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2704.66万元,较去年同期相比增长437.45万元,增长率19.29%;实现净利润2028.49万元,较去年同期相比增长341.42万元,增长率20.24%。二、项目概况(一)项目名称新建桩基检测仪项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25539.43平方米(折合约38.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.69%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度168.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25539.43平方米,建筑物基底占地面积19330.79平方米,总建筑面积26050.22平方米,其中:规划建设主体工程17202.60平方米,项目规划绿化面积1478.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3384.12万元。(七)节能分析“新建桩基检测仪项目建设项目”,年用电量1132126.52千瓦时,年总用水量8979.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.91吨标准煤/年。达产年综合节能量49.16吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8297.50万元,其中:固定资产投资6440.76万元,占项目总投资的77.62%;流动资金1856.74万元,占项目总投资的22.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13234.00万元,总成本费用10376.71万元,税金及附加149.45万元,利润总额2857.29万元,利税总额3400.85万元,税后净利润2142.97万元,达产年纳税总额1257.88万元;达产年投资利润率34.44%,投资利税率40.99%,投资回报率25.83%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区桩基检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区桩基检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建桩基检测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1257.88万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.44%,投资利税率40.99%,全部投资回报率25.83%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25539.4338.29亩1.1容积率1.021.2建筑系数75.69%1.3投资强度万元/亩168.211.4基底面积平方米19330.791.5总建筑面积平方米26050.221.6绿化面积平方米1478.52绿化率5.68%2总投资万元8297.502.1固定资产投资万元6440.762.1.1土建工程投资万元2171.822.1.1.1土建工程投资占比万元26.17%2.1.2设备投资万元3384.122.1.2.1设备投资占比40.78%2.1.3其它投资万元884.822.1.3.1其它投资占比10.66%2.1.4固定资产投资占比77.62%2.2流动资金万元1856.742.2.1流动资金占比22.38%3收入万元13234.004总成本万元10376.715利润总额万元2857.296净利润万元2142.977所得税万元1.028增值税万元394.119税金及附加万元149.4510纳税总额万元1257.8811利税总额万元3400.8512投资利润率34.44%13投资利税率40.99%14投资回报率25.83%15回收期年5.3716设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1132126.5218年用水量立方米8979.6419总能耗吨标准煤139.9120节能率21.92%21节能量吨标准煤49.1622员工数量人208第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.69%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度168.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13666.8713666.8717202.6017202.601577.611.1主要生产车间8200.128200.1210321.5610321.56978.121.2辅助生产车间4373.404373.405504.835504.83504.841.3其他生产车间1093.351093.35997.75997.7594.662仓储工程2899.622899.625750.955750.95383.572.1成品贮存724.90724.901437.741437.7495.892.2原料仓储1507.801507.802990.492990.49199.462.3辅助材料仓库666.91666.911322.721322.7288.223供配电工程154.65154.65154.65154.6511.603.1供配电室154.65154.65154.65154.6511.604给排水工程177.84177.84177.84177.8410.384.1给排水177.84177.84177.84177.8410.385服务性工程1836.431836.431836.431836.43122.485.1办公用房899.30899.30899.30899.3062.115.2生活服务937.13937.13937.13937.1353.466消防及环保工程518.07518.07518.07518.0738.876.1消防环保工程518.07518.07518.07518.0738.877项目总图工程77.3277.3277.3277.32-49.187.1场地及道路硬化5153.071006.151006.157.2场区围墙1006.155153.075153.077.3安全保卫室77.3277.3277.3277.328绿化工程2185.4676.49合计19330.7926050.2226050.222171.82六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7140.23万元,占计划投资的86.05%。其中:完成固定资产投资5106.68万元,占总投资的71.52%;完成流动资金投资2033.55,占总投资的28.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7140.231.1完成比例86.05%2完成固定资产投资万元5106.682.1完成比例71.52%3完成流动资金投资万元2033.553.1完成比例28.48%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.581.3年工资额万元691.782工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元188.193企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元53.014品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元89.455其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.815.3年工资额万元63.546职工工资总额万元7517.63五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6440.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2171.823384.12168.216440.761.1工程费用万元2171.823384.129374.371.1.1建筑工程费用万元2171.822171.8226.17%1.1.2设备购置及安装费万元3384.123384.1240.78%1.2工程建设其他费用万元884.82884.8210.66%1.2.1无形资产万元504.93504.931.3预备费万元379.89379.891.3.1基本预备费万元206.12206.121.3.2涨价预备费万元173.77173.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元6440.766440.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1856.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9374.374859.946059.499374.379374.379374.371.1应收账款万元2812.311546.771968.622812.312812.312812.311.2存货万元4218.472320.162952.934218.474218.474218.471.2.1原辅材料万元1265.54696.05885.881265.541265.541265.541.2.2燃料动力万元63.2834.8044.2963.2863.2863.281.2.3在产品万元1940.501067.271358.351940.501940.501940.501.2.4产成品万元949.16522.04664.41949.16949.16949.161.3现金万元2343.591288.981640.512343.592343.592343.592流动负债万元7517.634134.705262.347517.637517.637517.632.1应付账款万元7517.634134.705262.347517.637517.637517.633流动资金万元1856.741021.211299.721856.741856.741856.744铺底流动资金万元618.91340.40433.24618.91618.91618.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8297.50万元,其中:固定资产投资6440.76万元,占项目总投资的77.62%;流动资金1856.74万元,占项目总投资的22.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2171.82万元,占项目总投资的26.17%;设备购置费3384.12万元,占项目总投资的40.78%;其它投资884.82万元,占项目总投资的10.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6440.76+1856.74=8297.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6440.7677.62%1.1项目建设投资万元6440.7677.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1856.7422.38%3总投资万元万元8297.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7278.70万元,总成本11296.09万元,利润总额-4017.39万元,净利润128.17万元,增值税216.76万元,税金及附加-3013.04万元,所得税-1004.35万元;第二年收入9263.80万元,总成本13707.70万元,利润总额-4443.90万元,净利润-3332.93万元,增值税275.88万元,税金及附加135.26万元,所得税-1110.97万元;第三年生产负荷100%,收入13234.00万元,总成本10376.71万元,利润总额2857.29万元,净利润2142.97万元,增值税394.11万元,税金及附加149.45万元,所得税714.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13234.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=394.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7278.709263.8013234.0013234.0013234.001.1桩基检测仪万元7278.709263.8013234.0013234.0013234.002现价增加值万元2329.182964.424234.884234.884234

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