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文档简介
泓域咨询MACRO/ 通风碟阀投资项目立项申请报告通风碟阀投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入25176.89万元,同比增长23.90%(4857.20万元)。其中,主营业业务通风碟阀生产及销售收入为22647.64万元,占营业总收入的89.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6458.61万元,较去年同期相比增长1055.02万元,增长率19.52%;实现净利润4843.96万元,较去年同期相比增长964.66万元,增长率24.87%。二、项目概况(一)项目名称通风碟阀投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积43775.21平方米(折合约65.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.03%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度194.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43775.21平方米,建筑物基底占地面积23213.99平方米,总建筑面积59534.29平方米,其中:规划建设主体工程37449.18平方米,项目规划绿化面积4363.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4180.67万元。(七)节能分析“通风碟阀投资项目建设项目”,年用电量504631.93千瓦时,年总用水量36160.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.11吨标准煤/年。达产年综合节能量22.88吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17971.70万元,其中:固定资产投资12734.19万元,占项目总投资的70.86%;流动资金5237.51万元,占项目总投资的29.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37054.00万元,总成本费用28908.06万元,税金及附加309.93万元,利润总额8145.94万元,利税总额9579.45万元,税后净利润6109.45万元,达产年纳税总额3469.99万元;达产年投资利润率45.33%,投资利税率53.30%,投资回报率33.99%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位736个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区通风碟阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区通风碟阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“通风碟阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位736个,达产年纳税总额3469.99万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.33%,投资利税率53.30%,全部投资回报率33.99%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43775.2165.63亩1.1容积率1.361.2建筑系数53.03%1.3投资强度万元/亩194.031.4基底面积平方米23213.991.5总建筑面积平方米59534.291.6绿化面积平方米4363.80绿化率7.33%2总投资万元17971.702.1固定资产投资万元12734.192.1.1土建工程投资万元4871.232.1.1.1土建工程投资占比万元27.11%2.1.2设备投资万元4180.672.1.2.1设备投资占比23.26%2.1.3其它投资万元3682.292.1.3.1其它投资占比20.49%2.1.4固定资产投资占比70.86%2.2流动资金万元5237.512.2.1流动资金占比29.14%3收入万元37054.004总成本万元28908.065利润总额万元8145.946净利润万元6109.457所得税万元1.368增值税万元1123.589税金及附加万元309.9310纳税总额万元3469.9911利税总额万元9579.4512投资利润率45.33%13投资利税率53.30%14投资回报率33.99%15回收期年4.4416设备数量台(套)9717年用电量千瓦时504631.9318年用水量立方米36160.7019总能耗吨标准煤65.1120节能率21.38%21节能量吨标准煤22.8822员工数量人736第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.03%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度194.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16412.2916412.2937449.1837449.183370.591.1主要生产车间9847.379847.3722469.5122469.512089.771.2辅助生产车间5251.935251.9311983.7411983.741078.591.3其他生产车间1312.981312.982172.052172.05202.242仓储工程3482.103482.1014355.3214355.32939.672.1成品贮存870.52870.523588.833588.83234.922.2原料仓储1810.691810.697464.777464.77488.632.3辅助材料仓库800.88800.883301.723301.72216.123供配电工程185.71185.71185.71185.7113.683.1供配电室185.71185.71185.71185.7113.684给排水工程213.57213.57213.57213.5712.234.1给排水213.57213.57213.57213.5712.235服务性工程2205.332205.332205.332205.33144.365.1办公用房1143.381143.381143.381143.3884.275.2生活服务1061.951061.951061.951061.9572.086消防及环保工程622.13622.13622.13622.1345.816.1消防环保工程622.13622.13622.13622.1345.817项目总图工程92.8692.8692.8692.86258.667.1场地及道路硬化6440.471145.031145.037.2场区围墙1145.036440.476440.477.3安全保卫室92.8692.8692.8692.868绿化工程2463.6986.23合计23213.9959534.2959534.294871.23六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12953.71万元,占计划投资的72.08%。其中:完成固定资产投资9960.41万元,占总投资的76.89%;完成流动资金投资2993.30,占总投资的23.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12953.711.1完成比例72.08%2完成固定资产投资万元9960.412.1完成比例76.89%3完成流动资金投资万元2993.303.1完成比例23.11%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员736人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5001.2人均年工资万元5.631.3年工资额万元2999.092工程技术人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元600.143企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元221.724品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元304.435其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元216.606职工工资总额万元17539.91五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12734.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4871.234180.67194.0312734.191.1工程费用万元4871.234180.6722777.421.1.1建筑工程费用万元4871.234871.2327.11%1.1.2设备购置及安装费万元4180.674180.6723.26%1.2工程建设其他费用万元3682.293682.2920.49%1.2.1无形资产万元1752.021752.021.3预备费万元1930.271930.271.3.1基本预备费万元881.04881.041.3.2涨价预备费万元1049.231049.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元12734.1912734.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5237.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22777.4217562.3019873.9422777.4222777.4222777.421.1应收账款万元6833.234441.604783.266833.236833.236833.231.2存货万元10249.846662.407174.8910249.8410249.8410249.841.2.1原辅材料万元3074.951998.722152.473074.953074.953074.951.2.2燃料动力万元153.7599.94107.62153.75153.75153.751.2.3在产品万元4714.933064.703300.454714.934714.934714.931.2.4产成品万元2306.211499.041614.352306.212306.212306.211.3现金万元5694.353701.333986.055694.355694.355694.352流动负债万元17539.9111400.9412277.9417539.9117539.9117539.912.1应付账款万元17539.9111400.9412277.9417539.9117539.9117539.913流动资金万元5237.513404.383666.265237.515237.515237.514铺底流动资金万元1745.821134.791222.081745.821745.821745.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17971.70万元,其中:固定资产投资12734.19万元,占项目总投资的70.86%;流动资金5237.51万元,占项目总投资的29.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4871.23万元,占项目总投资的27.11%;设备购置费4180.67万元,占项目总投资的23.26%;其它投资3682.29万元,占项目总投资的20.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12734.19+5237.51=17971.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12734.1970.86%1.1项目建设投资万元12734.1970.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5237.5129.14%3总投资万元万元17971.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24085.10万元,总成本5117.44万元,利润总额18967.66万元,净利润262.74万元,增值税730.33万元,税金及附加14225.74万元,所得税4741.91万元;第二年收入25937.80万元,总成本5445.58万元,利润总额20492.22万元,净利润15369.16万元,增值税786.51万元,税金及附加269.48万元,所得税5123.06万元;第三年生产负荷100%,收入37054.00万元,总成本28908.06万元,利润总额8145.94万元,净利润6109.45万元,增值税1123.58万元,税金及附加309.93万元,所得税2036.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37054.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1123.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24085.1025937.8037054.0037054.0037054.001.1通风碟阀万元24085.1025937.8037054.0037054.0037054.002现价增加值万元7707.238300.1011857.2811857.281
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