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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冶金化验仪投资项目立项申请报告冶金化验仪投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12836.73万元,同比增长27.44%(2763.59万元)。其中,主营业业务冶金化验仪生产及销售收入为10758.36万元,占营业总收入的83.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2960.85万元,较去年同期相比增长745.40万元,增长率33.65%;实现净利润2220.64万元,较去年同期相比增长245.18万元,增长率12.41%。二、项目概况(一)项目名称冶金化验仪投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积23585.12平方米(折合约35.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.31%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度181.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23585.12平方米,建筑物基底占地面积16346.85平方米,总建筑面积33255.02平方米,其中:规划建设主体工程23858.16平方米,项目规划绿化面积1695.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2017.11万元。(七)节能分析“冶金化验仪投资项目建设项目”,年用电量928548.79千瓦时,年总用水量18573.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.71吨标准煤/年。达产年综合节能量49.59吨标准煤/年,项目总节能率27.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8669.45万元,其中:固定资产投资6428.45万元,占项目总投资的74.15%;流动资金2241.00万元,占项目总投资的25.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21875.00万元,总成本费用16633.24万元,税金及附加181.10万元,利润总额5241.76万元,利税总额6145.86万元,税后净利润3931.32万元,达产年纳税总额2214.54万元;达产年投资利润率60.46%,投资利税率70.89%,投资回报率45.35%,全部投资回收期3.71年,提供就业职位366个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区冶金化验仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区冶金化验仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冶金化验仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位366个,达产年纳税总额2214.54万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.46%,投资利税率70.89%,全部投资回报率45.35%,全部投资回收期3.71年,固定资产投资回收期3.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在组织结构上,一方面优化企业兼并重组环境。2014年,国务院印发关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见(国发201414号),明确提出放宽民营资本市场准入;向民营资本开放非明确禁止进入的行业和领域;推动企业股份制改造,发展混合所有制经济,支持国有企业母公司通过出让股份、增资扩股、合资合作引入民营资本;加快垄断行业改革,向民营资本开放垄断行业的竞争性业务领域;优势企业不得利用垄断力量限制民营企业参与市场竞争;深化国有企业改革;深入推进国有企业产权多元化改革,完善公司治理结构等一系列政策措施。关于发展混合所有制经济,中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见(中发201522号)和国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见(国发201554号)对国有企业发展混合所有制经济作出了明确部署。另一方面,优化中小企业发展环境,促进大中小企业协调发展。中国制造2025提出激发中小企业创业创新活力,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23585.1235.36亩1.1容积率1.411.2建筑系数69.31%1.3投资强度万元/亩181.801.4基底面积平方米16346.851.5总建筑面积平方米33255.021.6绿化面积平方米1695.35绿化率5.10%2总投资万元8669.452.1固定资产投资万元6428.452.1.1土建工程投资万元2397.222.1.1.1土建工程投资占比万元27.65%2.1.2设备投资万元2017.112.1.2.1设备投资占比23.27%2.1.3其它投资万元2014.122.1.3.1其它投资占比23.23%2.1.4固定资产投资占比74.15%2.2流动资金万元2241.002.2.1流动资金占比25.85%3收入万元21875.004总成本万元16633.245利润总额万元5241.766净利润万元3931.327所得税万元1.418增值税万元723.009税金及附加万元181.1010纳税总额万元2214.5411利税总额万元6145.8612投资利润率60.46%13投资利税率70.89%14投资回报率45.35%15回收期年3.7116设备数量台(套)6317年用电量千瓦时928548.7918年用水量立方米18573.4319总能耗吨标准煤115.7120节能率27.34%21节能量吨标准煤49.5922员工数量人366第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.31%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度181.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11557.2211557.2223858.1623858.161891.821.1主要生产车间6934.336934.3314314.9014314.901172.931.2辅助生产车间3698.313698.317634.617634.61605.381.3其他生产车间924.58924.581383.771383.77113.512仓储工程2452.032452.036107.966107.96352.242.1成品贮存613.01613.011526.991526.9988.062.2原料仓储1275.061275.063176.143176.14183.162.3辅助材料仓库563.97563.971404.831404.8381.023供配电工程130.77130.77130.77130.778.483.1供配电室130.77130.77130.77130.778.484给排水工程150.39150.39150.39150.397.594.1给排水150.39150.39150.39150.397.595服务性工程1552.951552.951552.951552.9589.565.1办公用房629.20629.20629.20629.2035.845.2生活服务923.75923.75923.75923.7539.046消防及环保工程438.10438.10438.10438.1028.426.1消防环保工程438.10438.10438.10438.1028.427项目总图工程65.3965.3965.3965.39-37.897.1场地及道路硬化4524.57846.17846.177.2场区围墙846.174524.574524.577.3安全保卫室65.3965.3965.3965.398绿化工程1628.5357.00合计16346.8533255.0233255.022397.22六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4451.83万元,占计划投资的51.35%。其中:完成固定资产投资3062.70万元,占总投资的68.80%;完成流动资金投资1389.13,占总投资的31.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4451.831.1完成比例51.35%2完成固定资产投资万元3062.702.1完成比例68.80%3完成流动资金投资万元1389.133.1完成比例31.20%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员366人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2491.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元1072.552工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元329.013企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.413.3年工资额万元117.204品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元148.525其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.745.3年工资额万元127.056职工工资总额万元12696.34五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6428.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2397.222017.11181.806428.451.1工程费用万元2397.222017.1114937.341.1.1建筑工程费用万元2397.222397.2227.65%1.1.2设备购置及安装费万元2017.112017.1123.27%1.2工程建设其他费用万元2014.122014.1223.23%1.2.1无形资产万元920.99920.991.3预备费万元1093.131093.131.3.1基本预备费万元573.38573.381.3.2涨价预备费万元519.75519.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6428.456428.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2241.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14937.3411065.6511657.8614937.3414937.3414937.341.1应收账款万元4481.202912.783584.964481.204481.204481.201.2存货万元6721.804369.175377.446721.806721.806721.801.2.1原辅材料万元2016.541310.751613.232016.542016.542016.541.2.2燃料动力万元100.8365.5480.66100.83100.83100.831.2.3在产品万元3092.032009.822473.623092.033092.033092.031.2.4产成品万元1512.40983.061209.921512.401512.401512.401.3现金万元3734.342427.322987.473734.343734.343734.342流动负债万元12696.348252.6210157.0712696.3412696.3412696.342.1应付账款万元12696.348252.6210157.0712696.3412696.3412696.343流动资金万元2241.001456.651792.802241.002241.002241.004铺底流动资金万元746.99485.55597.60746.99746.99746.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8669.45万元,其中:固定资产投资6428.45万元,占项目总投资的74.15%;流动资金2241.00万元,占项目总投资的25.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2397.22万元,占项目总投资的27.65%;设备购置费2017.11万元,占项目总投资的23.27%;其它投资2014.12万元,占项目总投资的23.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6428.45+2241.00=8669.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6428.4574.15%1.1项目建设投资万元6428.4574.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2241.0025.85%3总投资万元万元8669.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14218.75万元,总成本10705.56万元,利润总额3513.19万元,净利润150.73万元,增值税469.95万元,税金及附加2634.89万元,所得税878.30万元;第二年收入17500.00万元,总成本12584.23万元,利润总额4915.77万元,净利润3686.83万元,增值税578.40万元,税金及附加163.75万元,所得税1228.94万元;第三年生产负荷100%,收入21875.00万元,总成本16633.24万元,利润总额5241.76万元,净利润3931.32万元,增值税723.00万元,税金及附加181.10万元,所得税1310.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21875.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=723.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14218.7517500.0021875.0021875.0021875.001.1冶金化验仪万元14218.7517500.0021875.0021875.0021875.002现价增加值万元4550.005600.0070
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