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文档简介
泓域咨询MACRO/ 微型电机轴承投资项目立项申请报告微型电机轴承投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入2854.52万元,同比增长22.98%(533.31万元)。其中,主营业业务微型电机轴承生产及销售收入为2373.83万元,占营业总收入的83.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额780.02万元,较去年同期相比增长164.82万元,增长率26.79%;实现净利润585.01万元,较去年同期相比增长80.96万元,增长率16.06%。二、项目概况(一)项目名称微型电机轴承投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积10885.44平方米(折合约16.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.21%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度197.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10885.44平方米,建筑物基底占地面积5901.00平方米,总建筑面积16110.45平方米,其中:规划建设主体工程11707.07平方米,项目规划绿化面积990.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1385.15万元。(七)节能分析“微型电机轴承投资项目建设项目”,年用电量1304052.88千瓦时,年总用水量4004.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.61吨标准煤/年。达产年综合节能量56.43吨标准煤/年,项目总节能率26.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3708.48万元,其中:固定资产投资3216.02万元,占项目总投资的86.72%;流动资金492.46万元,占项目总投资的13.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4729.00万元,总成本费用3577.36万元,税金及附加62.60万元,利润总额1151.64万元,利税总额1373.09万元,税后净利润863.73万元,达产年纳税总额509.36万元;达产年投资利润率31.05%,投资利税率37.03%,投资回报率23.29%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位86个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城微型电机轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城微型电机轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“微型电机轴承投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位86个,达产年纳税总额509.36万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.05%,投资利税率37.03%,全部投资回报率23.29%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10885.4416.32亩1.1容积率1.481.2建筑系数54.21%1.3投资强度万元/亩197.061.4基底面积平方米5901.001.5总建筑面积平方米16110.451.6绿化面积平方米990.42绿化率6.15%2总投资万元3708.482.1固定资产投资万元3216.022.1.1土建工程投资万元1129.422.1.1.1土建工程投资占比万元30.46%2.1.2设备投资万元1385.152.1.2.1设备投资占比37.35%2.1.3其它投资万元701.452.1.3.1其它投资占比18.91%2.1.4固定资产投资占比86.72%2.2流动资金万元492.462.2.1流动资金占比13.28%3收入万元4729.004总成本万元3577.365利润总额万元1151.646净利润万元863.737所得税万元1.488增值税万元158.859税金及附加万元62.6010纳税总额万元509.3611利税总额万元1373.0912投资利润率31.05%13投资利税率37.03%14投资回报率23.29%15回收期年5.7916设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1304052.8818年用水量立方米4004.6119总能耗吨标准煤160.6120节能率26.70%21节能量吨标准煤56.4322员工数量人86第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.21%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度197.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4172.014172.0111707.0711707.07902.791.1主要生产车间2503.212503.217024.247024.24559.731.2辅助生产车间1335.041335.043746.263746.26288.891.3其他生产车间333.76333.76679.01679.0154.172仓储工程885.15885.152862.202862.20160.522.1成品贮存221.29221.29715.55715.5540.132.2原料仓储460.28460.281488.341488.3483.472.3辅助材料仓库203.58203.58658.31658.3136.923供配电工程47.2147.2147.2147.212.983.1供配电室47.2147.2147.2147.212.984给排水工程54.2954.2954.2954.292.664.1给排水54.2954.2954.2954.292.665服务性工程560.60560.60560.60560.6031.445.1办公用房335.15335.15335.15335.1516.275.2生活服务225.45225.45225.45225.4516.526消防及环保工程158.15158.15158.15158.159.986.1消防环保工程158.15158.15158.15158.159.987项目总图工程23.6023.6023.6023.60-0.127.1场地及道路硬化1649.94348.08348.087.2场区围墙348.081649.941649.947.3安全保卫室23.6023.6023.6023.608绿化工程547.8219.17合计5901.0016110.4516110.451129.42六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2283.44万元,占计划投资的61.57%。其中:完成固定资产投资1736.78万元,占总投资的76.06%;完成流动资金投资546.66,占总投资的23.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2283.441.1完成比例61.57%2完成固定资产投资万元1736.782.1完成比例76.06%3完成流动资金投资万元546.663.1完成比例23.94%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员86人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元4.191.3年工资额万元296.502工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元90.623企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元18.724品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元36.765其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.125.3年工资额万元34.446职工工资总额万元3267.88五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3216.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1129.421385.15197.063216.021.1工程费用万元1129.421385.153760.341.1.1建筑工程费用万元1129.421129.4230.46%1.1.2设备购置及安装费万元1385.151385.1537.35%1.2工程建设其他费用万元701.45701.4518.91%1.2.1无形资产万元299.49299.491.3预备费万元401.96401.961.3.1基本预备费万元170.60170.601.3.2涨价预备费万元231.36231.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元3216.023216.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金492.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3760.341428.302288.033760.343760.343760.341.1应收账款万元1128.10451.24789.671128.101128.101128.101.2存货万元1692.15676.861184.511692.151692.151692.151.2.1原辅材料万元507.64203.06355.35507.64507.64507.641.2.2燃料动力万元25.3810.1517.7725.3825.3825.381.2.3在产品万元778.39311.36544.87778.39778.39778.391.2.4产成品万元380.73152.29266.51380.73380.73380.731.3现金万元940.09376.03658.06940.09940.09940.092流动负债万元3267.881307.152287.523267.883267.883267.882.1应付账款万元3267.881307.152287.523267.883267.883267.883流动资金万元492.46196.98344.72492.46492.46492.464铺底流动资金万元164.1565.66114.91164.15164.15164.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3708.48万元,其中:固定资产投资3216.02万元,占项目总投资的86.72%;流动资金492.46万元,占项目总投资的13.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1129.42万元,占项目总投资的30.46%;设备购置费1385.15万元,占项目总投资的37.35%;其它投资701.45万元,占项目总投资的18.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3216.02+492.46=3708.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3216.0286.72%1.1项目建设投资万元3216.0286.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元492.4613.28%3总投资万元万元3708.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1891.60万元,总成本9214.09万元,利润总额-7322.49万元,净利润51.17万元,增值税63.54万元,税金及附加-5491.87万元,所得税-1830.62万元;第二年收入3310.30万元,总成本13981.75万元,利润总额-10671.45万元,净利润-8003.59万元,增值税111.19万元,税金及附加56.88万元,所得税-2667.86万元;第三年生产负荷100%,收入4729.00万元,总成本3577.36万元,利润总额1151.64万元,净利润863.73万元,增值税158.85万元,税金及附加62.60万元,所得税287.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4729.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=158.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1891.603310.304729.004729.004729.001.1微型电机轴承万元1891.603310.304729.004729.004729.002现价增加值万元605
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