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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建太阳能计步器项目立项申请报告新建太阳能计步器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4158.80万元,同比增长8.42%(322.94万元)。其中,主营业业务太阳能计步器生产及销售收入为3648.36万元,占营业总收入的87.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1034.72万元,较去年同期相比增长259.63万元,增长率33.50%;实现净利润776.04万元,较去年同期相比增长101.86万元,增长率15.11%。二、项目概况(一)项目名称新建太阳能计步器项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积6943.47平方米(折合约10.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.06%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度170.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6943.47平方米,建筑物基底占地面积4864.60平方米,总建筑面积9859.73平方米,其中:规划建设主体工程7091.70平方米,项目规划绿化面积516.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费823.51万元。(七)节能分析“新建太阳能计步器项目建设项目”,年用电量1256209.67千瓦时,年总用水量4841.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.80吨标准煤/年。达产年综合节能量60.20吨标准煤/年,项目总节能率21.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2604.20万元,其中:固定资产投资1774.38万元,占项目总投资的68.14%;流动资金829.82万元,占项目总投资的31.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5649.00万元,总成本费用4333.58万元,税金及附加49.55万元,利润总额1315.42万元,利税总额1546.41万元,税后净利润986.57万元,达产年纳税总额559.85万元;达产年投资利润率50.51%,投资利税率59.38%,投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位106个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区太阳能计步器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区太阳能计步器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建太阳能计步器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位106个,达产年纳税总额559.85万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.51%,投资利税率59.38%,全部投资回报率37.88%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6943.4710.41亩1.1容积率1.421.2建筑系数70.06%1.3投资强度万元/亩170.451.4基底面积平方米4864.601.5总建筑面积平方米9859.731.6绿化面积平方米516.98绿化率5.24%2总投资万元2604.202.1固定资产投资万元1774.382.1.1土建工程投资万元884.222.1.1.1土建工程投资占比万元33.95%2.1.2设备投资万元823.512.1.2.1设备投资占比31.62%2.1.3其它投资万元66.652.1.3.1其它投资占比2.56%2.1.4固定资产投资占比68.14%2.2流动资金万元829.822.2.1流动资金占比31.86%3收入万元5649.004总成本万元4333.585利润总额万元1315.426净利润万元986.577所得税万元1.428增值税万元181.449税金及附加万元49.5510纳税总额万元559.8511利税总额万元1546.4112投资利润率50.51%13投资利税率59.38%14投资回报率37.88%15回收期年4.1416设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1256209.6718年用水量立方米4841.8119总能耗吨标准煤154.8020节能率21.79%21节能量吨标准煤60.2022员工数量人106第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.06%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度170.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3439.273439.277091.707091.70699.581.1主要生产车间2063.562063.564255.024255.02433.741.2辅助生产车间1100.571100.572269.342269.34223.871.3其他生产车间275.14275.14411.32411.3241.972仓储工程729.69729.691799.221799.22129.082.1成品贮存182.42182.42449.81449.8132.272.2原料仓储379.44379.44935.59935.5967.122.3辅助材料仓库167.83167.83413.82413.8229.693供配电工程38.9238.9238.9238.923.143.1供配电室38.9238.9238.9238.923.144给排水工程44.7544.7544.7544.752.814.1给排水44.7544.7544.7544.752.815服务性工程462.14462.14462.14462.1433.165.1办公用房260.24260.24260.24260.2419.325.2生活服务201.90201.90201.90201.9018.096消防及环保工程130.37130.37130.37130.3710.526.1消防环保工程130.37130.37130.37130.3710.527项目总图工程19.4619.4619.4619.46-13.717.1场地及道路硬化1278.42251.23251.237.2场区围墙251.231278.421278.427.3安全保卫室19.4619.4619.4619.468绿化工程561.0019.64合计4864.609859.739859.73884.22六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1862.25万元,占计划投资的71.51%。其中:完成固定资产投资1415.39万元,占总投资的76.00%;完成流动资金投资446.86,占总投资的24.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1862.251.1完成比例71.51%2完成固定资产投资万元1415.392.1完成比例76.00%3完成流动资金投资万元446.863.1完成比例24.00%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员106人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人721.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元297.902工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元105.743企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元31.344品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元45.235其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元27.356职工工资总额万元2914.71五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1774.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元884.22823.51170.451774.381.1工程费用万元884.22823.513744.531.1.1建筑工程费用万元884.22884.2233.95%1.1.2设备购置及安装费万元823.51823.5131.62%1.2工程建设其他费用万元66.6566.652.56%1.2.1无形资产万元31.7531.751.3预备费万元34.9034.901.3.1基本预备费万元18.5418.541.3.2涨价预备费万元16.3616.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元1774.381774.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金829.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3744.531684.083535.813744.533744.533744.531.1应收账款万元1123.36505.51898.691123.361123.361123.361.2存货万元1685.04758.271348.031685.041685.041685.041.2.1原辅材料万元505.51227.48404.41505.51505.51505.511.2.2燃料动力万元25.2811.3720.2225.2825.2825.281.2.3在产品万元775.12348.80620.09775.12775.12775.121.2.4产成品万元379.13170.61303.31379.13379.13379.131.3现金万元936.13421.26748.91936.13936.13936.132流动负债万元2914.711311.622331.772914.712914.712914.712.1应付账款万元2914.711311.622331.772914.712914.712914.713流动资金万元829.82373.42663.86829.82829.82829.824铺底流动资金万元276.60124.47221.29276.60276.60276.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2604.20万元,其中:固定资产投资1774.38万元,占项目总投资的68.14%;流动资金829.82万元,占项目总投资的31.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资884.22万元,占项目总投资的33.95%;设备购置费823.51万元,占项目总投资的31.62%;其它投资66.65万元,占项目总投资的2.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1774.38+829.82=2604.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1774.3868.14%1.1项目建设投资万元1774.3868.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元829.8231.86%3总投资万元万元2604.20二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2542.05万元,总成本5841.42万元,利润总额-3299.37万元,净利润37.57万元,增值税81.65万元,税金及附加-2474.53万元,所得税-824.84万元;第二年收入4519.20万元,总成本9043.42万元,利润总额-4524.22万元,净利润-3393.16万元,增值税145.15万元,税金及附加45.19万元,所得税-1131.06万元;第三年生产负荷100%,收入5649.00万元,总成本4333.58万元,利润总额1315.42万元,净利润986.57万元,增值税181.44万元,税金及附加49.55万元,所得税328.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5649.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=181.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2542.054519.205649.005649.005649.001.1太阳能计步器万元2542.054519.205649.005649.005649.002现价增加值万元813.461
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