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文档简介
泓域咨询MACRO/ 操纵阀投资项目立项申请报告操纵阀投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15717.73万元,同比增长26.16%(3259.27万元)。其中,主营业业务操纵阀生产及销售收入为12848.52万元,占营业总收入的81.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3289.62万元,较去年同期相比增长536.83万元,增长率19.50%;实现净利润2467.22万元,较去年同期相比增长388.78万元,增长率18.71%。二、项目概况(一)项目名称操纵阀投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积35030.84平方米(折合约52.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.55%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度161.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35030.84平方米,建筑物基底占地面积20510.56平方米,总建筑面积42037.01平方米,其中:规划建设主体工程27701.70平方米,项目规划绿化面积2463.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4686.24万元。(七)节能分析“操纵阀投资项目建设项目”,年用电量691773.73千瓦时,年总用水量17674.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.53吨标准煤/年。达产年综合节能量23.00吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11349.41万元,其中:固定资产投资8480.40万元,占项目总投资的74.72%;流动资金2869.01万元,占项目总投资的25.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19527.00万元,总成本费用15104.53万元,税金及附加213.32万元,利润总额4422.47万元,利税总额5245.79万元,税后净利润3316.85万元,达产年纳税总额1928.94万元;达产年投资利润率38.97%,投资利税率46.22%,投资回报率29.22%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位379个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地操纵阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地操纵阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“操纵阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位379个,达产年纳税总额1928.94万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.97%,投资利税率46.22%,全部投资回报率29.22%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35030.8452.52亩1.1容积率1.201.2建筑系数58.55%1.3投资强度万元/亩161.471.4基底面积平方米20510.561.5总建筑面积平方米42037.011.6绿化面积平方米2463.46绿化率5.86%2总投资万元11349.412.1固定资产投资万元8480.402.1.1土建工程投资万元3724.572.1.1.1土建工程投资占比万元32.82%2.1.2设备投资万元4686.242.1.2.1设备投资占比41.29%2.1.3其它投资万元69.592.1.3.1其它投资占比0.61%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元2869.012.2.1流动资金占比25.28%3收入万元19527.004总成本万元15104.535利润总额万元4422.476净利润万元3316.857所得税万元1.208增值税万元610.009税金及附加万元213.3210纳税总额万元1928.9411利税总额万元5245.7912投资利润率38.97%13投资利税率46.22%14投资回报率29.22%15回收期年4.9216设备数量台(套)12017年用电量千瓦时691773.7318年用水量立方米17674.0319总能耗吨标准煤86.5320节能率20.59%21节能量吨标准煤23.0022员工数量人379第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.55%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度161.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14500.9714500.9727701.7027701.702699.871.1主要生产车间8700.588700.5816621.0216621.021673.921.2辅助生产车间4640.314640.318864.548864.54863.961.3其他生产车间1160.081160.081606.701606.70161.992仓储工程3076.583076.589317.959317.95660.472.1成品贮存769.14769.142329.492329.49165.122.2原料仓储1599.821599.824845.334845.33343.442.3辅助材料仓库707.61707.612143.132143.13151.913供配电工程164.08164.08164.08164.0813.083.1供配电室164.08164.08164.08164.0813.084给排水工程188.70188.70188.70188.7011.704.1给排水188.70188.70188.70188.7011.705服务性工程1948.501948.501948.501948.50138.115.1办公用房860.99860.99860.99860.9975.995.2生活服务1087.511087.511087.511087.5175.306消防及环保工程549.68549.68549.68549.6843.836.1消防环保工程549.68549.68549.68549.6843.837项目总图工程82.0482.0482.0482.0473.417.1场地及道路硬化5287.48901.50901.507.2场区围墙901.505287.485287.487.3安全保卫室82.0482.0482.0482.048绿化工程2402.8684.10合计20510.5642037.0142037.013724.57六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7674.69万元,占计划投资的67.62%。其中:完成固定资产投资5138.16万元,占总投资的66.95%;完成流动资金投资2536.53,占总投资的33.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7674.691.1完成比例67.62%2完成固定资产投资万元5138.162.1完成比例66.95%3完成流动资金投资万元2536.533.1完成比例33.05%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员379人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1531.022工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元392.903企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元115.884品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元178.305其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.645.3年工资额万元111.016职工工资总额万元9879.80五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8480.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3724.574686.24161.478480.401.1工程费用万元3724.574686.2412748.811.1.1建筑工程费用万元3724.573724.5732.82%1.1.2设备购置及安装费万元4686.244686.2441.29%1.2工程建设其他费用万元69.5969.590.61%1.2.1无形资产万元37.6837.681.3预备费万元31.9131.911.3.1基本预备费万元16.0716.071.3.2涨价预备费万元15.8415.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元8480.408480.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2869.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12748.816247.319959.6512748.8112748.8112748.811.1应收账款万元3824.641721.093059.713824.643824.643824.641.2存货万元5736.962581.634589.575736.965736.965736.961.2.1原辅材料万元1721.09774.491376.871721.091721.091721.091.2.2燃料动力万元86.0538.7268.8486.0586.0586.051.2.3在产品万元2639.001187.552111.202639.002639.002639.001.2.4产成品万元1290.82580.871032.651290.821290.821290.821.3现金万元3187.201434.242549.763187.203187.203187.202流动负债万元9879.804445.917903.849879.809879.809879.802.1应付账款万元9879.804445.917903.849879.809879.809879.803流动资金万元2869.011291.052295.212869.012869.012869.014铺底流动资金万元956.33430.35765.07956.33956.33956.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11349.41万元,其中:固定资产投资8480.40万元,占项目总投资的74.72%;流动资金2869.01万元,占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3724.57万元,占项目总投资的32.82%;设备购置费4686.24万元,占项目总投资的41.29%;其它投资69.59万元,占项目总投资的0.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8480.40+2869.01=11349.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8480.4074.72%1.1项目建设投资万元8480.4074.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2869.0125.28%3总投资万元万元11349.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8787.15万元,总成本3965.64万元,利润总额4821.51万元,净利润173.06万元,增值税274.50万元,税金及附加3616.13万元,所得税1205.38万元;第二年收入15621.60万元,总成本6163.58万元,利润总额9458.02万元,净利润7093.51万元,增值税488.00万元,税金及附加198.68万元,所得税2364.51万元;第三年生产负荷100%,收入19527.00万元,总成本15104.53万元,利润总额4422.47万元,净利润3316.85万元,增值税610.00万元,税金及附加213.32万元,所得税1105.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19527.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=610.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8787.1515621.6019527.0019527.0019527.001.1操纵阀万元8787.1515621.6019527.0019527.0019527.002现价增加值万元2811.894998.916248.646248.646248.643增值税万元2
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