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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高速雕铣机投资项目立项申请报告高速雕铣机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入29525.46万元,同比增长17.21%(4334.46万元)。其中,主营业业务高速雕铣机生产及销售收入为27706.39万元,占营业总收入的93.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7360.00万元,较去年同期相比增长652.54万元,增长率9.73%;实现净利润5520.00万元,较去年同期相比增长1174.11万元,增长率27.02%。二、项目概况(一)项目名称高速雕铣机投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积53406.69平方米(折合约80.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.34%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度184.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53406.69平方米,建筑物基底占地面积30089.33平方米,总建筑面积76905.63平方米,其中:规划建设主体工程59656.66平方米,项目规划绿化面积4294.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费4760.39万元。(七)节能分析“高速雕铣机投资项目建设项目”,年用电量1330740.93千瓦时,年总用水量21688.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.40吨标准煤/年。达产年综合节能量67.56吨标准煤/年,项目总节能率27.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18978.02万元,其中:固定资产投资14787.33万元,占项目总投资的77.92%;流动资金4190.69万元,占项目总投资的22.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39282.00万元,总成本费用31244.02万元,税金及附加346.67万元,利润总额8037.98万元,利税总额9493.34万元,税后净利润6028.48万元,达产年纳税总额3464.85万元;达产年投资利润率42.35%,投资利税率50.02%,投资回报率31.77%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位772个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高速雕铣机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高速雕铣机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高速雕铣机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位772个,达产年纳税总额3464.85万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.35%,投资利税率50.02%,全部投资回报率31.77%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、智能制造工程。工业和信息化部联合相关部门发布了智能制造工程实施指南,确立了“十三五”期间,同步实施数字化制造普及、智能化制造示范的总思路,持续推动传统制造业智能转型,重点聚焦“五三五十”重点任务,攻克高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等五类关键技术装备,夯实智能制造标准、工业软件和工业互联网三大基础,推广离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等五种智能制造新模式,推进中国制造2025十大重点领域智能制造成套装备的集成应用。民营企业积极踊跃参与到智能制造综合标准化和新模式应用项目、智能制造试点示范项目中来,引导关键技术装备、核心工业软件等集成应用,促进企业智能化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53406.6980.07亩1.1容积率1.441.2建筑系数56.34%1.3投资强度万元/亩184.681.4基底面积平方米30089.331.5总建筑面积平方米76905.631.6绿化面积平方米4294.53绿化率5.58%2总投资万元18978.022.1固定资产投资万元14787.332.1.1土建工程投资万元5900.352.1.1.1土建工程投资占比万元31.09%2.1.2设备投资万元4760.392.1.2.1设备投资占比25.08%2.1.3其它投资万元4126.592.1.3.1其它投资占比21.74%2.1.4固定资产投资占比77.92%2.2流动资金万元4190.692.2.1流动资金占比22.08%3收入万元39282.004总成本万元31244.025利润总额万元8037.986净利润万元6028.487所得税万元1.448增值税万元1108.699税金及附加万元346.6710纳税总额万元3464.8511利税总额万元9493.3412投资利润率42.35%13投资利税率50.02%14投资回报率31.77%15回收期年4.6516设备数量台(套)17217年用电量千瓦时1330740.9318年用水量立方米21688.9419总能耗吨标准煤165.4020节能率27.28%21节能量吨标准煤67.5622员工数量人772第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.34%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度184.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21273.1621273.1659656.6659656.665034.671.1主要生产车间12763.9012763.9035794.0035794.003121.501.2辅助生产车间6807.416807.4119090.1319090.131611.091.3其他生产车间1701.851701.853460.093460.09302.082仓储工程4513.404513.4011211.8311211.83688.152.1成品贮存1128.351128.352802.962802.96172.042.2原料仓储2346.972346.975830.155830.15357.842.3辅助材料仓库1038.081038.082578.722578.72158.273供配电工程240.71240.71240.71240.7116.623.1供配电室240.71240.71240.71240.7116.624给排水工程276.82276.82276.82276.8214.874.1给排水276.82276.82276.82276.8214.875服务性工程2858.492858.492858.492858.49175.455.1办公用房1563.661563.661563.661563.6671.135.2生活服务1294.831294.831294.831294.8372.096消防及环保工程806.39806.39806.39806.3955.686.1消防环保工程806.39806.39806.39806.3955.687项目总图工程120.36120.36120.36120.36-169.517.1场地及道路硬化8177.261776.491776.497.2场区围墙1776.498177.268177.267.3安全保卫室120.36120.36120.36120.368绿化工程2411.8884.42合计30089.3376905.6376905.635900.35六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15797.53万元,占计划投资的83.24%。其中:完成固定资产投资9558.99万元,占总投资的60.51%;完成流动资金投资6238.54,占总投资的39.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15797.531.1完成比例83.24%2完成固定资产投资万元9558.992.1完成比例60.51%3完成流动资金投资万元6238.543.1完成比例39.49%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员772人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5251.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元2298.692工程技术人员工资2.1平均人数人1162.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元608.763企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元195.474品质管理人员工资4.1平均人数人624.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元351.715其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元182.656职工工资总额万元22029.19五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14787.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5900.354760.39184.6814787.331.1工程费用万元5900.354760.3926219.881.1.1建筑工程费用万元5900.355900.3531.09%1.1.2设备购置及安装费万元4760.394760.3925.08%1.2工程建设其他费用万元4126.594126.5921.74%1.2.1无形资产万元1792.321792.321.3预备费万元2334.272334.271.3.1基本预备费万元1340.351340.351.3.2涨价预备费万元993.92993.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元14787.3314787.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4190.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26219.8811903.5420078.6726219.8826219.8826219.881.1应收账款万元7865.963539.686292.777865.967865.967865.961.2存货万元11798.955309.539439.1611798.9511798.9511798.951.2.1原辅材料万元3539.681592.862831.753539.683539.683539.681.2.2燃料动力万元176.9879.64141.59176.98176.98176.981.2.3在产品万元5427.522442.384342.015427.525427.525427.521.2.4产成品万元2654.761194.642123.812654.762654.762654.761.3现金万元6554.972949.745243.986554.976554.976554.972流动负债万元22029.199913.1417623.3522029.1922029.1922029.192.1应付账款万元22029.199913.1417623.3522029.1922029.1922029.193流动资金万元4190.691885.813352.554190.694190.694190.694铺底流动资金万元1396.88628.601117.521396.881396.881396.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18978.02万元,其中:固定资产投资14787.33万元,占项目总投资的77.92%;流动资金4190.69万元,占项目总投资的22.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5900.35万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费4760.39万元,占项目总投资的25.08%;其它投资4126.59万元,占项目总投资的21.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14787.33+4190.69=18978.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14787.3377.92%1.1项目建设投资万元14787.3377.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4190.6922.08%3总投资万元万元18978.02二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17676.90万元,总成本2620.21万元,利润总额15056.69万元,净利润273.50万元,增值税498.91万元,税金及附加11292.52万元,所得税3764.17万元;第二年收入31425.60万元,总成本3986.24万元,利润总额27439.36万元,净利润20579.52万元,增值税886.95万元,税金及附加320.06万元,所得税6859.84万元;第三年生产负荷100%,收入39282.00万元,总成本31244.02万元,利润总额8037.98万元,净利润6028.48万元,增值税1108.69万元,税金及附加346.67万元,所得税2009.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39282.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1108.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17676.9031425.6039282.0039282.0039282.001.1高速雕铣机万元17676.9031425.6039282.0039282.0039282.002现价增加值万元5656.6110056.1912570.2412570.24125
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