




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 金属封装材料投资项目立项申请报告金属封装材料投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4696.35万元,同比增长16.37%(660.60万元)。其中,主营业业务金属封装材料生产及销售收入为3772.65万元,占营业总收入的80.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1052.63万元,较去年同期相比增长237.88万元,增长率29.20%;实现净利润789.47万元,较去年同期相比增长107.10万元,增长率15.69%。二、项目概况(一)项目名称金属封装材料投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积14580.62平方米(折合约21.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.41%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度186.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14580.62平方米,建筑物基底占地面积10995.25平方米,总建筑面积17642.55平方米,其中:规划建设主体工程11735.97平方米,项目规划绿化面积921.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1568.11万元。(七)节能分析“金属封装材料投资项目建设项目”,年用电量1319349.69千瓦时,年总用水量8077.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.84吨标准煤/年。达产年综合节能量69.79吨标准煤/年,项目总节能率25.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4891.32万元,其中:固定资产投资4074.27万元,占项目总投资的83.30%;流动资金817.05万元,占项目总投资的16.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6944.00万元,总成本费用5420.47万元,税金及附加83.54万元,利润总额1523.53万元,利税总额1817.21万元,税后净利润1142.65万元,达产年纳税总额674.56万元;达产年投资利润率31.15%,投资利税率37.15%,投资回报率23.36%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园金属封装材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园金属封装材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“金属封装材料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额674.56万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.15%,投资利税率37.15%,全部投资回报率23.36%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14580.6221.86亩1.1容积率1.211.2建筑系数75.41%1.3投资强度万元/亩186.381.4基底面积平方米10995.251.5总建筑面积平方米17642.551.6绿化面积平方米921.64绿化率5.22%2总投资万元4891.322.1固定资产投资万元4074.272.1.1土建工程投资万元1426.352.1.1.1土建工程投资占比万元29.16%2.1.2设备投资万元1568.112.1.2.1设备投资占比32.06%2.1.3其它投资万元1079.812.1.3.1其它投资占比22.08%2.1.4固定资产投资占比83.30%2.2流动资金万元817.052.2.1流动资金占比16.70%3收入万元6944.004总成本万元5420.475利润总额万元1523.536净利润万元1142.657所得税万元1.218增值税万元210.149税金及附加万元83.5410纳税总额万元674.5611利税总额万元1817.2112投资利润率31.15%13投资利税率37.15%14投资回报率23.36%15回收期年5.7816设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1319349.6918年用水量立方米8077.4019总能耗吨标准煤162.8420节能率25.33%21节能量吨标准煤69.7922员工数量人150第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.41%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度186.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7773.647773.6411735.9711735.971043.701.1主要生产车间4664.184664.187041.587041.58647.091.2辅助生产车间2487.562487.563755.513755.51333.981.3其他生产车间621.89621.89680.69680.6962.622仓储工程1649.291649.293839.283839.28248.322.1成品贮存412.32412.32959.82959.8262.082.2原料仓储857.63857.631996.431996.43129.132.3辅助材料仓库379.34379.34883.03883.0357.113供配电工程87.9687.9687.9687.966.403.1供配电室87.9687.9687.9687.966.404给排水工程101.16101.16101.16101.165.724.1给排水101.16101.16101.16101.165.725服务性工程1044.551044.551044.551044.5567.565.1办公用房450.81450.81450.81450.8134.675.2生活服务593.74593.74593.74593.7432.356消防及环保工程294.67294.67294.67294.6721.446.1消防环保工程294.67294.67294.67294.6721.447项目总图工程43.9843.9843.9843.980.977.1场地及道路硬化2754.00536.32536.327.2场区围墙536.322754.002754.007.3安全保卫室43.9843.9843.9843.988绿化工程921.1332.24合计10995.2517642.5517642.551426.35六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3072.26万元,占计划投资的62.81%。其中:完成固定资产投资1948.17万元,占总投资的63.41%;完成流动资金投资1124.09,占总投资的36.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3072.261.1完成比例62.81%2完成固定资产投资万元1948.172.1完成比例63.41%3完成流动资金投资万元1124.093.1完成比例36.59%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元428.632工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元142.623企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元36.294品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元66.885其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元35.376职工工资总额万元3749.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4074.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1426.351568.11186.384074.271.1工程费用万元1426.351568.114566.451.1.1建筑工程费用万元1426.351426.3529.16%1.1.2设备购置及安装费万元1568.111568.1132.06%1.2工程建设其他费用万元1079.811079.8122.08%1.2.1无形资产万元537.91537.911.3预备费万元541.90541.901.3.1基本预备费万元269.14269.141.3.2涨价预备费万元272.76272.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元4074.274074.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金817.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4566.453554.494360.974566.454566.454566.451.1应收账款万元1369.93890.461095.951369.931369.931369.931.2存货万元2054.901335.691643.922054.902054.902054.901.2.1原辅材料万元616.47400.71493.18616.47616.47616.471.2.2燃料动力万元30.8220.0424.6630.8230.8230.821.2.3在产品万元945.25614.42756.20945.25945.25945.251.2.4产成品万元462.35300.53369.88462.35462.35462.351.3现金万元1141.61742.05913.291141.611141.611141.612流动负债万元3749.402437.112999.523749.403749.403749.402.1应付账款万元3749.402437.112999.523749.403749.403749.403流动资金万元817.05531.08653.64817.05817.05817.054铺底流动资金万元272.35177.03217.88272.35272.35272.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4891.32万元,其中:固定资产投资4074.27万元,占项目总投资的83.30%;流动资金817.05万元,占项目总投资的16.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1426.35万元,占项目总投资的29.16%;设备购置费1568.11万元,占项目总投资的32.06%;其它投资1079.81万元,占项目总投资的22.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4074.27+817.05=4891.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4074.2783.30%1.1项目建设投资万元4074.2783.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元817.0516.70%3总投资万元万元4891.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4513.60万元,总成本4297.43万元,利润总额216.17万元,净利润74.71万元,增值税136.59万元,税金及附加162.13万元,所得税54.04万元;第二年收入5555.20万元,总成本5045.91万元,利润总额509.29万元,净利润381.97万元,增值税168.11万元,税金及附加78.50万元,所得税127.32万元;第三年生产负荷100%,收入6944.00万元,总成本5420.47万元,利润总额1523.53万元,净利润1142.65万元,增值税210.14万元,税金及附加83.54万元,所得税380.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6944.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=210.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4513.605555.206944.006944.006944.001.1金属封装材料万元4513.605555.206944.006944.006944.002现价增加值万
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 心理健康教育:感情篇
- 幼儿园家长培训《指南》
- 长春医学高等专科学校《山水画基础二》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 河北省衡水市联考2024-2025学年高二下学期5月质量检测四 化学 PDF版含解析
- 西宁城市职业技术学院《工程结构数值计算》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 上海科学技术职业学院《景观效果图表现》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 云南理工职业学院《短视频创作》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 医院养老院消防安全培训
- 绿色供应链保险产品-洞察及研究
- 机械发泡工艺流程
- 顺丰运作主管
- 万达入职在线测评题
- 2024年吉林省长春市中考物理试题(含解析)
- 多校联考高一下学期语文期末考试试卷
- 品管圈PDCA提高手卫生依从性
- 2025高考物理步步高同步练习选修1练透答案精析
- TGDNAS 043-2024 成人静脉中等长度导管置管技术
- 陕西省西安市雁塔区2024年五年级数学第二学期期末综合测试试题含解析
- 2024年黔东南州能源投资限公司招聘(高频重点提升专题训练)共500题附带答案详解
- CJJ181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程
- 人音版六年级下册音乐教案及反思
评论
0/150
提交评论