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泓域咨询MACRO/ 粙面砖投资项目立项申请报告粙面砖投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入29046.68万元,同比增长33.28%(7253.16万元)。其中,主营业业务粙面砖生产及销售收入为24417.56万元,占营业总收入的84.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7510.32万元,较去年同期相比增长1157.12万元,增长率18.21%;实现净利润5632.74万元,较去年同期相比增长639.07万元,增长率12.80%。二、项目概况(一)项目名称粙面砖投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积50498.57平方米(折合约75.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.25%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度189.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50498.57平方米,建筑物基底占地面积34465.27平方米,总建筑面积62618.23平方米,其中:规划建设主体工程47570.17平方米,项目规划绿化面积4517.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4683.73万元。(七)节能分析“粙面砖投资项目建设项目”,年用电量704141.36千瓦时,年总用水量17598.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.04吨标准煤/年。达产年综合节能量27.80吨标准煤/年,项目总节能率25.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19089.59万元,其中:固定资产投资14360.67万元,占项目总投资的75.23%;流动资金4728.92万元,占项目总投资的24.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39969.00万元,总成本费用31495.90万元,税金及附加342.24万元,利润总额8473.10万元,利税总额9984.04万元,税后净利润6354.83万元,达产年纳税总额3629.22万元;达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.30%,投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位592个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地粙面砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地粙面砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“粙面砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位592个,达产年纳税总额3629.22万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.39%,投资利税率52.30%,全部投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50498.5775.71亩1.1容积率1.241.2建筑系数68.25%1.3投资强度万元/亩189.681.4基底面积平方米34465.271.5总建筑面积平方米62618.231.6绿化面积平方米4517.13绿化率7.21%2总投资万元19089.592.1固定资产投资万元14360.672.1.1土建工程投资万元4668.542.1.1.1土建工程投资占比万元24.46%2.1.2设备投资万元4683.732.1.2.1设备投资占比24.54%2.1.3其它投资万元5008.402.1.3.1其它投资占比26.24%2.1.4固定资产投资占比75.23%2.2流动资金万元4728.922.2.1流动资金占比24.77%3收入万元39969.004总成本万元31495.905利润总额万元8473.106净利润万元6354.837所得税万元1.248增值税万元1168.709税金及附加万元342.2410纳税总额万元3629.2211利税总额万元9984.0412投资利润率44.39%13投资利税率52.30%14投资回报率33.29%15回收期年4.5016设备数量台(套)12617年用电量千瓦时704141.3618年用水量立方米17598.8019总能耗吨标准煤88.0420节能率25.27%21节能量吨标准煤27.8022员工数量人592第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.25%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度189.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24366.9524366.9547570.1747570.173901.291.1主要生产车间14620.1714620.1728542.1028542.102418.801.2辅助生产车间7797.427797.4215222.4515222.451248.411.3其他生产车间1949.361949.362759.072759.07234.082仓储工程5169.795169.799781.249781.24583.402.1成品贮存1292.451292.452445.312445.31145.852.2原料仓储2688.292688.295086.245086.24303.372.3辅助材料仓库1189.051189.052249.692249.69134.183供配电工程275.72275.72275.72275.7218.503.1供配电室275.72275.72275.72275.7218.504给排水工程317.08317.08317.08317.0816.554.1给排水317.08317.08317.08317.0816.555服务性工程3274.203274.203274.203274.20195.295.1办公用房1903.341903.341903.341903.34108.165.2生活服务1370.861370.861370.861370.86104.576消防及环保工程923.67923.67923.67923.6761.986.1消防环保工程923.67923.67923.67923.6761.987项目总图工程137.86137.86137.86137.86-234.117.1场地及道路硬化8665.661652.671652.677.2场区围墙1652.678665.668665.667.3安全保卫室137.86137.86137.86137.868绿化工程3589.67125.64合计34465.2762618.2362618.234668.54六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15382.25万元,占计划投资的80.58%。其中:完成固定资产投资10766.71万元,占总投资的69.99%;完成流动资金投资4615.54,占总投资的30.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15382.251.1完成比例80.58%2完成固定资产投资万元10766.712.1完成比例69.99%3完成流动资金投资万元4615.543.1完成比例30.01%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员592人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4031.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元1858.502工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元589.733企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元163.514品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元263.025其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元151.366职工工资总额万元24229.32五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14360.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4668.544683.73189.6814360.671.1工程费用万元4668.544683.7328958.241.1.1建筑工程费用万元4668.544668.5424.46%1.1.2设备购置及安装费万元4683.734683.7324.54%1.2工程建设其他费用万元5008.405008.4026.24%1.2.1无形资产万元2561.412561.411.3预备费万元2446.992446.991.3.1基本预备费万元1054.221054.221.3.2涨价预备费万元1392.771392.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元14360.6714360.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4728.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28958.2414621.2617032.8728958.2428958.2428958.241.1应收账款万元8687.474778.116081.238687.478687.478687.471.2存货万元13031.217167.169121.8513031.2113031.2113031.211.2.1原辅材料万元3909.362150.152736.553909.363909.363909.361.2.2燃料动力万元195.47107.51136.83195.47195.47195.471.2.3在产品万元5994.363296.904196.055994.365994.365994.361.2.4产成品万元2932.021612.612052.422932.022932.022932.021.3现金万元7239.563981.765067.697239.567239.567239.562流动负债万元24229.3213326.1316960.5224229.3224229.3224229.322.1应付账款万元24229.3213326.1316960.5224229.3224229.3224229.323流动资金万元4728.922600.913310.244728.924728.924728.924铺底流动资金万元1576.29866.971103.411576.291576.291576.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19089.59万元,其中:固定资产投资14360.67万元,占项目总投资的75.23%;流动资金4728.92万元,占项目总投资的24.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4668.54万元,占项目总投资的24.46%;设备购置费4683.73万元,占项目总投资的24.54%;其它投资5008.40万元,占项目总投资的26.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14360.67+4728.92=19089.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14360.6775.23%1.1项目建设投资万元14360.6775.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4728.9224.77%3总投资万元万元19089.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21982.95万元,总成本11358.02万元,利润总额10624.93万元,净利润279.13万元,增值税642.79万元,税金及附加7968.70万元,所得税2656.23万元;第二年收入27978.30万元,总成本13793.31万元,利润总额14184.99万元,净利润10638.74万元,增值税818.09万元,税金及附加300.17万元,所得税3546.25万元;第三年生产负荷100%,收入39969.00万元,总成本31495.90万元,利润总额8473.10万元,净利润6354.83万元,增值税1168.70万元,税金及附加342.24万元,所得税2118.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39969.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1168.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21982.9527978.3039969.0039969.0039969.001.1粙面砖万元21982.9527978.3039969.0039969.0039969.002现价增加值万元7034.548953.0612790.0812790.081

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