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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建煤气蝶阀项目立项申请报告新建煤气蝶阀项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19762.23万元,同比增长9.95%(1788.73万元)。其中,主营业业务煤气蝶阀生产及销售收入为15908.18万元,占营业总收入的80.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4363.96万元,较去年同期相比增长1031.44万元,增长率30.95%;实现净利润3272.97万元,较去年同期相比增长524.01万元,增长率19.06%。二、项目概况(一)项目名称新建煤气蝶阀项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52632.97平方米(折合约78.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.10%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度181.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52632.97平方米,建筑物基底占地面积39001.03平方米,总建筑面积63159.56平方米,其中:规划建设主体工程49208.36平方米,项目规划绿化面积3717.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费5758.69万元。(七)节能分析“新建煤气蝶阀项目建设项目”,年用电量696818.42千瓦时,年总用水量17826.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.16吨标准煤/年。达产年综合节能量37.35吨标准煤/年,项目总节能率21.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17936.52万元,其中:固定资产投资14330.06万元,占项目总投资的79.89%;流动资金3606.46万元,占项目总投资的20.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32105.00万元,总成本费用25343.89万元,税金及附加322.44万元,利润总额6761.11万元,利税总额8016.12万元,税后净利润5070.83万元,达产年纳税总额2945.29万元;达产年投资利润率37.69%,投资利税率44.69%,投资回报率28.27%,全部投资回收期5.04年,提供就业职位483个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区煤气蝶阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区煤气蝶阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建煤气蝶阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位483个,达产年纳税总额2945.29万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.69%,投资利税率44.69%,全部投资回报率28.27%,全部投资回收期5.04年,固定资产投资回收期5.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52632.9778.91亩1.1容积率1.201.2建筑系数74.10%1.3投资强度万元/亩181.601.4基底面积平方米39001.031.5总建筑面积平方米63159.561.6绿化面积平方米3717.41绿化率5.89%2总投资万元17936.522.1固定资产投资万元14330.062.1.1土建工程投资万元5069.782.1.1.1土建工程投资占比万元28.27%2.1.2设备投资万元5758.692.1.2.1设备投资占比32.11%2.1.3其它投资万元3501.592.1.3.1其它投资占比19.52%2.1.4固定资产投资占比79.89%2.2流动资金万元3606.462.2.1流动资金占比20.11%3收入万元32105.004总成本万元25343.895利润总额万元6761.116净利润万元5070.837所得税万元1.208增值税万元932.579税金及附加万元322.4410纳税总额万元2945.2911利税总额万元8016.1212投资利润率37.69%13投资利税率44.69%14投资回报率28.27%15回收期年5.0416设备数量台(套)16417年用电量千瓦时696818.4218年用水量立方米17826.3819总能耗吨标准煤87.1620节能率21.53%21节能量吨标准煤37.3522员工数量人483第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.10%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度181.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27573.7327573.7349208.3649208.364344.921.1主要生产车间16544.2416544.2429525.0229525.022693.851.2辅助生产车间8823.598823.5915746.6815746.681390.371.3其他生产车间2205.902205.902854.082854.08260.702仓储工程5850.155850.159068.289068.28582.322.1成品贮存1462.541462.542267.072267.07145.582.2原料仓储3042.083042.084715.514715.51302.812.3辅助材料仓库1345.531345.532085.702085.70133.933供配电工程312.01312.01312.01312.0122.543.1供配电室312.01312.01312.01312.0122.544给排水工程358.81358.81358.81358.8120.164.1给排水358.81358.81358.81358.8120.165服务性工程3705.103705.103705.103705.10237.925.1办公用房1775.451775.451775.451775.45105.305.2生活服务1929.651929.651929.651929.65131.626消防及环保工程1045.231045.231045.231045.2375.516.1消防环保工程1045.231045.231045.231045.2375.517项目总图工程156.00156.00156.00156.00-348.827.1场地及道路硬化10803.052246.222246.227.2场区围墙2246.2210803.0510803.057.3安全保卫室156.00156.00156.00156.008绿化工程3863.84135.23合计39001.0363159.5663159.565069.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10524.66万元,占计划投资的58.68%。其中:完成固定资产投资6857.80万元,占总投资的65.16%;完成流动资金投资3666.86,占总投资的34.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10524.661.1完成比例58.68%2完成固定资产投资万元6857.802.1完成比例65.16%3完成流动资金投资万元3666.863.1完成比例34.84%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员483人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3281.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1643.252工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元496.633企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元126.644品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元197.325其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元181.316职工工资总额万元19573.16五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14330.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5069.785758.69181.6014330.061.1工程费用万元5069.785758.6923179.621.1.1建筑工程费用万元5069.785069.7828.27%1.1.2设备购置及安装费万元5758.695758.6932.11%1.2工程建设其他费用万元3501.593501.5919.52%1.2.1无形资产万元1998.461998.461.3预备费万元1503.131503.131.3.1基本预备费万元700.50700.501.3.2涨价预备费万元802.63802.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元14330.0614330.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3606.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23179.628816.0417361.6123179.6223179.6223179.621.1应收账款万元6953.893129.254867.726953.896953.896953.891.2存货万元10430.834693.877301.5810430.8310430.8310430.831.2.1原辅材料万元3129.251408.162190.473129.253129.253129.251.2.2燃料动力万元156.4670.41109.52156.46156.46156.461.2.3在产品万元4798.182159.183358.734798.184798.184798.181.2.4产成品万元2346.941056.121642.862346.942346.942346.941.3现金万元5794.902607.714056.435794.905794.905794.902流动负债万元19573.168807.9213701.2119573.1619573.1619573.162.1应付账款万元19573.168807.9213701.2119573.1619573.1619573.163流动资金万元3606.461622.912524.523606.463606.463606.464铺底流动资金万元1202.14540.97841.511202.141202.141202.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17936.52万元,其中:固定资产投资14330.06万元,占项目总投资的79.89%;流动资金3606.46万元,占项目总投资的20.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5069.78万元,占项目总投资的28.27%;设备购置费5758.69万元,占项目总投资的32.11%;其它投资3501.59万元,占项目总投资的19.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14330.06+3606.46=17936.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14330.0679.89%1.1项目建设投资万元14330.0679.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3606.4620.11%3总投资万元万元17936.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14447.25万元,总成本15739.81万元,利润总额-1292.56万元,净利润260.89万元,增值税419.66万元,税金及附加-969.42万元,所得税-323.14万元;第二年收入22473.50万元,总成本22378.48万元,利润总额95.02万元,净利润71.27万元,增值税652.80万元,税金及附加288.87万元,所得税23.75万元;第三年生产负荷100%,收入32105.00万元,总成本25343.89万元,利润总额6761.11万元,净利润5070.83万元,增值税932.57万元,税金及附加322.44万元,所得税1690.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32105.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=932.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14447.2522473.5032105.0032105.0032105.001.1煤气蝶阀万元14447.2522473.5032105.0032105.0032105.002现价增加值万元4623.127191.5210273.6010273.60
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