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泓域咨询MACRO/ 年产xx泥浆泵活塞项目立项申请报告年产xx泥浆泵活塞项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17022.13万元,同比增长31.17%(4044.92万元)。其中,主营业业务泥浆泵活塞生产及销售收入为14456.12万元,占营业总收入的84.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3903.48万元,较去年同期相比增长814.63万元,增长率26.37%;实现净利润2927.61万元,较去年同期相比增长484.43万元,增长率19.83%。二、项目概况(一)项目名称年产xx泥浆泵活塞项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积33683.50平方米(折合约50.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度181.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33683.50平方米,建筑物基底占地面积26572.91平方米,总建筑面积50525.25平方米,其中:规划建设主体工程31713.03平方米,项目规划绿化面积3130.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2599.01万元。(七)节能分析“年产xx泥浆泵活塞项目建设项目”,年用电量820494.74千瓦时,年总用水量14901.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.11吨标准煤/年。达产年综合节能量30.50吨标准煤/年,项目总节能率26.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11421.93万元,其中:固定资产投资9149.08万元,占项目总投资的80.10%;流动资金2272.85万元,占项目总投资的19.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20576.00万元,总成本费用15872.71万元,税金及附加212.58万元,利润总额4703.29万元,利税总额5564.60万元,税后净利润3527.47万元,达产年纳税总额2037.13万元;达产年投资利润率41.18%,投资利税率48.72%,投资回报率30.88%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位446个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区泥浆泵活塞行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区泥浆泵活塞产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx泥浆泵活塞项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位446个,达产年纳税总额2037.13万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.18%,投资利税率48.72%,全部投资回报率30.88%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33683.5050.50亩1.1容积率1.501.2建筑系数78.89%1.3投资强度万元/亩181.171.4基底面积平方米26572.911.5总建筑面积平方米50525.251.6绿化面积平方米3130.33绿化率6.20%2总投资万元11421.932.1固定资产投资万元9149.082.1.1土建工程投资万元4377.332.1.1.1土建工程投资占比万元38.32%2.1.2设备投资万元2599.012.1.2.1设备投资占比22.75%2.1.3其它投资万元2172.742.1.3.1其它投资占比19.02%2.1.4固定资产投资占比80.10%2.2流动资金万元2272.852.2.1流动资金占比19.90%3收入万元20576.004总成本万元15872.715利润总额万元4703.296净利润万元3527.477所得税万元1.508增值税万元648.739税金及附加万元212.5810纳税总额万元2037.1311利税总额万元5564.6012投资利润率41.18%13投资利税率48.72%14投资回报率30.88%15回收期年4.7416设备数量台(套)7517年用电量千瓦时820494.7418年用水量立方米14901.0319总能耗吨标准煤102.1120节能率26.38%21节能量吨标准煤30.5022员工数量人446第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度181.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18787.0518787.0531713.0331713.033022.261.1主要生产车间11272.2311272.2319027.8219027.821873.801.2辅助生产车间6011.866011.8610148.1710148.17967.121.3其他生产车间1502.961502.961839.361839.36181.342仓储工程3985.943985.9412227.9412227.94847.512.1成品贮存996.49996.493056.993056.99211.882.2原料仓储2072.692072.696358.536358.53440.712.3辅助材料仓库916.77916.772812.432812.43194.933供配电工程212.58212.58212.58212.5816.583.1供配电室212.58212.58212.58212.5816.584给排水工程244.47244.47244.47244.4714.834.1给排水244.47244.47244.47244.4714.835服务性工程2524.432524.432524.432524.43174.975.1办公用房1183.131183.131183.131183.1381.355.2生活服务1341.301341.301341.301341.30102.596消防及环保工程712.15712.15712.15712.1555.536.1消防环保工程712.15712.15712.15712.1555.537项目总图工程106.29106.29106.29106.29160.077.1场地及道路硬化7076.701221.501221.507.2场区围墙1221.507076.707076.707.3安全保卫室106.29106.29106.29106.298绿化工程2445.1485.58合计26572.9150525.2550525.254377.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8617.81万元,占计划投资的75.45%。其中:完成固定资产投资5676.56万元,占总投资的65.87%;完成流动资金投资2941.25,占总投资的34.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8617.811.1完成比例75.45%2完成固定资产投资万元5676.562.1完成比例65.87%3完成流动资金投资万元2941.253.1完成比例34.13%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员446人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元1611.262工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元347.023企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元119.784品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元209.285其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.175.3年工资额万元152.516职工工资总额万元10142.36五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9149.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4377.332599.01181.179149.081.1工程费用万元4377.332599.0112415.211.1.1建筑工程费用万元4377.334377.3338.32%1.1.2设备购置及安装费万元2599.012599.0122.75%1.2工程建设其他费用万元2172.742172.7419.02%1.2.1无形资产万元1217.741217.741.3预备费万元955.00955.001.3.1基本预备费万元520.43520.431.3.2涨价预备费万元434.57434.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元9149.089149.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2272.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12415.219317.3112607.6912415.2112415.2112415.211.1应收账款万元3724.562234.742979.653724.563724.563724.561.2存货万元5586.843352.114469.485586.845586.845586.841.2.1原辅材料万元1676.051005.631340.841676.051676.051676.051.2.2燃料动力万元83.8050.2867.0483.8083.8083.801.2.3在产品万元2569.951541.972055.962569.952569.952569.951.2.4产成品万元1257.04754.221005.631257.041257.041257.041.3现金万元3103.801862.282483.043103.803103.803103.802流动负债万元10142.366085.428113.8910142.3610142.3610142.362.1应付账款万元10142.366085.428113.8910142.3610142.3610142.363流动资金万元2272.851363.711818.282272.852272.852272.854铺底流动资金万元757.61454.57606.09757.61757.61757.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11421.93万元,其中:固定资产投资9149.08万元,占项目总投资的80.10%;流动资金2272.85万元,占项目总投资的19.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4377.33万元,占项目总投资的38.32%;设备购置费2599.01万元,占项目总投资的22.75%;其它投资2172.74万元,占项目总投资的19.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9149.08+2272.85=11421.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9149.0880.10%1.1项目建设投资万元9149.0880.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2272.8519.90%3总投资万元万元11421.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12345.60万元,总成本9601.04万元,利润总额2744.56万元,净利润181.44万元,增值税389.24万元,税金及附加2058.42万元,所得税686.14万元;第二年收入16460.80万元,总成本12003.81万元,利润总额4456.99万元,净利润3342.74万元,增值税518.98万元,税金及附加197.01万元,所得税1114.25万元;第三年生产负荷100%,收入20576.00万元,总成本15872.71万元,利润总额4703.29万元,净利润3527.47万元,增值税648.73万元,税金及附加212.58万元,所得税1175.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20576.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=648.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12345.6016460.8020576.0020576.0020576.001.1泥浆泵活塞万元12345.6016460.8020576.0020576.0020576.002现价增加值万元3950.595267.466584.326584.326584

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