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泓域咨询MACRO/ 能源石化投资项目立项申请报告能源石化投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23292.36万元,同比增长23.90%(4493.30万元)。其中,主营业业务能源石化生产及销售收入为18753.99万元,占营业总收入的80.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5287.97万元,较去年同期相比增长596.28万元,增长率12.71%;实现净利润3965.98万元,较去年同期相比增长811.95万元,增长率25.74%。二、项目概况(一)项目名称能源石化投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积27200.26平方米(折合约40.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度189.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27200.26平方米,建筑物基底占地面积17911.37平方米,总建筑面积32368.31平方米,其中:规划建设主体工程19901.68平方米,项目规划绿化面积2281.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2866.26万元。(七)节能分析“能源石化投资项目建设项目”,年用电量584207.88千瓦时,年总用水量15191.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.10吨标准煤/年。达产年综合节能量21.84吨标准煤/年,项目总节能率24.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10363.25万元,其中:固定资产投资7731.07万元,占项目总投资的74.60%;流动资金2632.18万元,占项目总投资的25.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24763.00万元,总成本费用19105.38万元,税金及附加202.44万元,利润总额5657.62万元,利税总额6640.42万元,税后净利润4243.22万元,达产年纳税总额2397.20万元;达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.08%,投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位482个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园能源石化行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园能源石化产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“能源石化投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位482个,达产年纳税总额2397.20万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.08%,全部投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27200.2640.78亩1.1容积率1.191.2建筑系数65.85%1.3投资强度万元/亩189.581.4基底面积平方米17911.371.5总建筑面积平方米32368.311.6绿化面积平方米2281.28绿化率7.05%2总投资万元10363.252.1固定资产投资万元7731.072.1.1土建工程投资万元2304.602.1.1.1土建工程投资占比万元22.24%2.1.2设备投资万元2866.262.1.2.1设备投资占比27.66%2.1.3其它投资万元2560.212.1.3.1其它投资占比24.70%2.1.4固定资产投资占比74.60%2.2流动资金万元2632.182.2.1流动资金占比25.40%3收入万元24763.004总成本万元19105.385利润总额万元5657.626净利润万元4243.227所得税万元1.198增值税万元780.369税金及附加万元202.4410纳税总额万元2397.2011利税总额万元6640.4212投资利润率54.59%13投资利税率64.08%14投资回报率40.94%15回收期年3.9416设备数量台(套)14017年用电量千瓦时584207.8818年用水量立方米15191.7019总能耗吨标准煤73.1020节能率24.42%21节能量吨标准煤21.8422员工数量人482第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度189.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12663.3412663.3419901.6819901.681558.681.1主要生产车间7598.007598.0011941.0111941.01966.381.2辅助生产车间4052.274052.276368.546368.54498.781.3其他生产车间1013.071013.071154.301154.3093.522仓储工程2686.712686.718103.318103.31461.562.1成品贮存671.68671.682025.832025.83115.392.2原料仓储1397.091397.094213.724213.72240.012.3辅助材料仓库617.94617.941863.761863.76106.163供配电工程143.29143.29143.29143.299.183.1供配电室143.29143.29143.29143.299.184给排水工程164.78164.78164.78164.788.214.1给排水164.78164.78164.78164.788.215服务性工程1701.581701.581701.581701.5896.925.1办公用房970.63970.63970.63970.6345.885.2生活服务730.95730.95730.95730.9551.906消防及环保工程480.02480.02480.02480.0230.766.1消防环保工程480.02480.02480.02480.0230.767项目总图工程71.6571.6571.6571.6566.277.1场地及道路硬化4642.93924.12924.127.2场区围墙924.124642.934642.937.3安全保卫室71.6571.6571.6571.658绿化工程2086.3173.02合计17911.3732368.3132368.312304.60六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8805.59万元,占计划投资的84.97%。其中:完成固定资产投资6417.17万元,占总投资的72.88%;完成流动资金投资2388.42,占总投资的27.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8805.591.1完成比例84.97%2完成固定资产投资万元6417.172.1完成比例72.88%3完成流动资金投资万元2388.423.1完成比例27.12%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员482人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3281.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元1666.192工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元435.293企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元143.474品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元214.355其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元176.496职工工资总额万元15616.24五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7731.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2304.602866.26189.587731.071.1工程费用万元2304.602866.2618248.421.1.1建筑工程费用万元2304.602304.6022.24%1.1.2设备购置及安装费万元2866.262866.2627.66%1.2工程建设其他费用万元2560.212560.2124.70%1.2.1无形资产万元1411.781411.781.3预备费万元1148.431148.431.3.1基本预备费万元651.05651.051.3.2涨价预备费万元497.38497.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元7731.077731.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2632.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18248.4210723.1014974.6418248.4218248.4218248.421.1应收账款万元5474.533010.994379.625474.535474.535474.531.2存货万元8211.794516.486569.438211.798211.798211.791.2.1原辅材料万元2463.541354.951970.832463.542463.542463.541.2.2燃料动力万元123.1867.7598.54123.18123.18123.181.2.3在产品万元3777.422077.583021.943777.423777.423777.421.2.4产成品万元1847.651016.211478.121847.651847.651847.651.3现金万元4562.102509.163649.684562.104562.104562.102流动负债万元15616.248588.9312492.9915616.2415616.2415616.242.1应付账款万元15616.248588.9312492.9915616.2415616.2415616.243流动资金万元2632.181447.702105.742632.182632.182632.184铺底流动资金万元877.38482.57701.91877.38877.38877.38(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10363.25万元,其中:固定资产投资7731.07万元,占项目总投资的74.60%;流动资金2632.18万元,占项目总投资的25.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2304.60万元,占项目总投资的22.24%;设备购置费2866.26万元,占项目总投资的27.66%;其它投资2560.21万元,占项目总投资的24.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7731.07+2632.18=10363.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7731.0774.60%1.1项目建设投资万元7731.0774.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2632.1825.40%3总投资万元万元10363.25二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13619.65万元,总成本5716.73万元,利润总额7902.92万元,净利润160.31万元,增值税429.20万元,税金及附加5927.19万元,所得税1975.73万元;第二年收入19810.40万元,总成本7612.70万元,利润总额12197.70万元,净利润9148.27万元,增值税624.29万元,税金及附加183.72万元,所得税3049.43万元;第三年生产负荷100%,收入24763.00万元,总成本19105.38万元,利润总额5657.62万元,净利润4243.22万元,增值税780.36万元,税金及附加202.44万元,所得税1414.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24763.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=780.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13619.6519810.4024763.0024763.0024763.001.1能源石化万元13619.6519810.4024763.0024763.0024763.002现价增加值万元4358.296339.337924.167924.167

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