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文档简介
泓域咨询MACRO/ 坯体色料投资项目立项申请报告坯体色料投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6746.81万元,同比增长25.16%(1356.29万元)。其中,主营业业务坯体色料生产及销售收入为6275.38万元,占营业总收入的93.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1716.47万元,较去年同期相比增长434.32万元,增长率33.87%;实现净利润1287.35万元,较去年同期相比增长138.48万元,增长率12.05%。二、项目概况(一)项目名称坯体色料投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积20616.97平方米(折合约30.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.46%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度188.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20616.97平方米,建筑物基底占地面积14320.55平方米,总建筑面积21441.65平方米,其中:规划建设主体工程13997.18平方米,项目规划绿化面积1632.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1734.54万元。(七)节能分析“坯体色料投资项目建设项目”,年用电量1026594.82千瓦时,年总用水量9170.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.95吨标准煤/年。达产年综合节能量46.95吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7637.53万元,其中:固定资产投资5821.59万元,占项目总投资的76.22%;流动资金1815.94万元,占项目总投资的23.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13531.00万元,总成本费用10418.30万元,税金及附加133.99万元,利润总额3112.70万元,利税总额3676.03万元,税后净利润2334.52万元,达产年纳税总额1341.50万元;达产年投资利润率40.76%,投资利税率48.13%,投资回报率30.57%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城坯体色料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城坯体色料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“坯体色料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1341.50万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.76%,投资利税率48.13%,全部投资回报率30.57%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20616.9730.91亩1.1容积率1.041.2建筑系数69.46%1.3投资强度万元/亩188.341.4基底面积平方米14320.551.5总建筑面积平方米21441.651.6绿化面积平方米1632.19绿化率7.61%2总投资万元7637.532.1固定资产投资万元5821.592.1.1土建工程投资万元1873.712.1.1.1土建工程投资占比万元24.53%2.1.2设备投资万元1734.542.1.2.1设备投资占比22.71%2.1.3其它投资万元2213.342.1.3.1其它投资占比28.98%2.1.4固定资产投资占比76.22%2.2流动资金万元1815.942.2.1流动资金占比23.78%3收入万元13531.004总成本万元10418.305利润总额万元3112.706净利润万元2334.527所得税万元1.048增值税万元429.349税金及附加万元133.9910纳税总额万元1341.5011利税总额万元3676.0312投资利润率40.76%13投资利税率48.13%14投资回报率30.57%15回收期年4.7716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1026594.8218年用水量立方米9170.8919总能耗吨标准煤126.9520节能率23.60%21节能量吨标准煤46.9522员工数量人253第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.46%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度188.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10124.6310124.6313997.1813997.181345.481.1主要生产车间6074.786074.788398.318398.31834.201.2辅助生产车间3239.883239.884479.104479.10430.551.3其他生产车间809.97809.97811.84811.8480.732仓储工程2148.082148.084838.914838.91338.282.1成品贮存537.02537.021209.731209.7384.572.2原料仓储1117.001117.002516.232516.23175.912.3辅助材料仓库494.06494.061112.951112.9577.803供配电工程114.56114.56114.56114.569.013.1供配电室114.56114.56114.56114.569.014给排水工程131.75131.75131.75131.758.064.1给排水131.75131.75131.75131.758.065服务性工程1360.451360.451360.451360.4595.115.1办公用房614.89614.89614.89614.8953.295.2生活服务745.56745.56745.56745.5654.236消防及环保工程383.79383.79383.79383.7930.186.1消防环保工程383.79383.79383.79383.7930.187项目总图工程57.2857.2857.2857.28-11.047.1场地及道路硬化3952.76603.98603.987.2场区围墙603.983952.763952.767.3安全保卫室57.2857.2857.2857.288绿化工程1675.1258.63合计14320.5521441.6521441.651873.71六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3828.77万元,占计划投资的50.13%。其中:完成固定资产投资3012.05万元,占总投资的78.67%;完成流动资金投资816.72,占总投资的21.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3828.771.1完成比例50.13%2完成固定资产投资万元3012.052.1完成比例78.67%3完成流动资金投资万元816.723.1完成比例21.33%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元908.192工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元202.683企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元61.164品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元119.895其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元82.586职工工资总额万元8953.50五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5821.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1873.711734.54188.345821.591.1工程费用万元1873.711734.5410769.441.1.1建筑工程费用万元1873.711873.7124.53%1.1.2设备购置及安装费万元1734.541734.5422.71%1.2工程建设其他费用万元2213.342213.3428.98%1.2.1无形资产万元1067.851067.851.3预备费万元1145.491145.491.3.1基本预备费万元479.96479.961.3.2涨价预备费万元665.53665.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元5821.595821.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1815.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10769.444594.746837.9410769.4410769.4410769.441.1应收账款万元3230.831776.962584.673230.833230.833230.831.2存货万元4846.252665.443877.004846.254846.254846.251.2.1原辅材料万元1453.88799.631163.101453.881453.881453.881.2.2燃料动力万元72.6939.9858.1672.6972.6972.691.2.3在产品万元2229.281226.101783.422229.282229.282229.281.2.4产成品万元1090.41599.72872.331090.411090.411090.411.3现金万元2692.361480.802153.892692.362692.362692.362流动负债万元8953.504924.437162.808953.508953.508953.502.1应付账款万元8953.504924.437162.808953.508953.508953.503流动资金万元1815.94998.771452.751815.941815.941815.944铺底流动资金万元605.31332.92484.25605.31605.31605.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7637.53万元,其中:固定资产投资5821.59万元,占项目总投资的76.22%;流动资金1815.94万元,占项目总投资的23.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1873.71万元,占项目总投资的24.53%;设备购置费1734.54万元,占项目总投资的22.71%;其它投资2213.34万元,占项目总投资的28.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5821.59+1815.94=7637.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5821.5976.22%1.1项目建设投资万元5821.5976.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1815.9423.78%3总投资万元万元7637.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7442.05万元,总成本9010.74万元,利润总额-1568.69万元,净利润110.80万元,增值税236.14万元,税金及附加-1176.52万元,所得税-392.17万元;第二年收入10824.80万元,总成本12196.81万元,利润总额-1372.01万元,净利润-1029.01万元,增值税343.47万元,税金及附加123.68万元,所得税-343.00万元;第三年生产负荷100%,收入13531.00万元,总成本10418.30万元,利润总额3112.70万元,净利润2334.52万元,增值税429.34万元,税金及附加133.99万元,所得税778.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13531.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=429.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7442.0510824.8013531.0013531.0013531.001.1坯体色料万元7442.0510824.8013531.0013531.0013531.002现价增加值万元2381.463463.944329.924329.924329.923增值税万
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