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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建温度熔断体项目立项申请报告新建温度熔断体项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17504.41万元,同比增长29.40%(3976.53万元)。其中,主营业业务温度熔断体生产及销售收入为15985.57万元,占营业总收入的91.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4581.49万元,较去年同期相比增长509.01万元,增长率12.50%;实现净利润3436.12万元,较去年同期相比增长659.60万元,增长率23.76%。二、项目概况(一)项目名称新建温度熔断体项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积57828.90平方米(折合约86.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.09%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度165.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57828.90平方米,建筑物基底占地面积45736.88平方米,总建筑面积63611.79平方米,其中:规划建设主体工程38350.06平方米,项目规划绿化面积3293.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5757.60万元。(七)节能分析“新建温度熔断体项目建设项目”,年用电量1198032.98千瓦时,年总用水量10889.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.17吨标准煤/年。达产年综合节能量60.52吨标准煤/年,项目总节能率26.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17634.45万元,其中:固定资产投资14347.98万元,占项目总投资的81.36%;流动资金3286.47万元,占项目总投资的18.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27014.00万元,总成本费用20521.03万元,税金及附加338.79万元,利润总额6492.97万元,利税总额7727.34万元,税后净利润4869.73万元,达产年纳税总额2857.61万元;达产年投资利润率36.82%,投资利税率43.82%,投资回报率27.61%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位393个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷温度熔断体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷温度熔断体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建温度熔断体项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位393个,达产年纳税总额2857.61万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.82%,投资利税率43.82%,全部投资回报率27.61%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57828.9086.70亩1.1容积率1.101.2建筑系数79.09%1.3投资强度万元/亩165.491.4基底面积平方米45736.881.5总建筑面积平方米63611.791.6绿化面积平方米3293.45绿化率5.18%2总投资万元17634.452.1固定资产投资万元14347.982.1.1土建工程投资万元5181.612.1.1.1土建工程投资占比万元29.38%2.1.2设备投资万元5757.602.1.2.1设备投资占比32.65%2.1.3其它投资万元3408.772.1.3.1其它投资占比19.33%2.1.4固定资产投资占比81.36%2.2流动资金万元3286.472.2.1流动资金占比18.64%3收入万元27014.004总成本万元20521.035利润总额万元6492.976净利润万元4869.737所得税万元1.108增值税万元895.589税金及附加万元338.7910纳税总额万元2857.6111利税总额万元7727.3412投资利润率36.82%13投资利税率43.82%14投资回报率27.61%15回收期年5.1216设备数量台(套)17117年用电量千瓦时1198032.9818年用水量立方米10889.5019总能耗吨标准煤148.1720节能率26.86%21节能量吨标准煤60.5222员工数量人393第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.09%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度165.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32335.9732335.9738350.0638350.063436.261.1主要生产车间19401.5819401.5823010.0423010.042130.481.2辅助生产车间10347.5110347.5112272.0212272.021099.601.3其他生产车间2586.882586.882224.302224.30206.182仓储工程6860.536860.5316420.1216420.121070.022.1成品贮存1715.131715.134105.034105.03267.502.2原料仓储3567.483567.488538.468538.46556.412.3辅助材料仓库1577.921577.923776.633776.63246.103供配电工程365.90365.90365.90365.9026.823.1供配电室365.90365.90365.90365.9026.824给排水工程420.78420.78420.78420.7823.994.1给排水420.78420.78420.78420.7823.995服务性工程4345.004345.004345.004345.00283.145.1办公用房1843.311843.311843.311843.31124.885.2生活服务2501.692501.692501.692501.69126.656消防及环保工程1225.751225.751225.751225.7589.866.1消防环保工程1225.751225.751225.751225.7589.867项目总图工程182.95182.95182.95182.9584.547.1场地及道路硬化12746.812173.992173.997.2场区围墙2173.9912746.8112746.817.3安全保卫室182.95182.95182.95182.958绿化工程4770.79166.98合计45736.8863611.7963611.795181.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11311.83万元,占计划投资的64.15%。其中:完成固定资产投资8961.15万元,占总投资的79.22%;完成流动资金投资2350.68,占总投资的20.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11311.831.1完成比例64.15%2完成固定资产投资万元8961.152.1完成比例79.22%3完成流动资金投资万元2350.683.1完成比例20.78%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员393人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1323.462工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元324.413企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元122.824品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元157.365其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.085.3年工资额万元143.176职工工资总额万元16161.70五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14347.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5181.615757.60165.4914347.981.1工程费用万元5181.615757.6019448.171.1.1建筑工程费用万元5181.615181.6129.38%1.1.2设备购置及安装费万元5757.605757.6032.65%1.2工程建设其他费用万元3408.773408.7719.33%1.2.1无形资产万元1995.401995.401.3预备费万元1413.371413.371.3.1基本预备费万元745.16745.161.3.2涨价预备费万元668.21668.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元14347.9814347.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3286.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19448.1712226.2814029.0019448.1719448.1719448.171.1应收账款万元5834.453792.394084.125834.455834.455834.451.2存货万元8751.685688.596126.178751.688751.688751.681.2.1原辅材料万元2625.501706.581837.852625.502625.502625.501.2.2燃料动力万元131.2885.3391.89131.28131.28131.281.2.3在产品万元4025.772616.752818.044025.774025.774025.771.2.4产成品万元1969.131279.931378.391969.131969.131969.131.3现金万元4862.043160.333403.434862.044862.044862.042流动负债万元16161.7010505.1011313.1916161.7016161.7016161.702.1应付账款万元16161.7010505.1011313.1916161.7016161.7016161.703流动资金万元3286.472136.212300.533286.473286.473286.474铺底流动资金万元1095.48712.07766.841095.481095.481095.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17634.45万元,其中:固定资产投资14347.98万元,占项目总投资的81.36%;流动资金3286.47万元,占项目总投资的18.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5181.61万元,占项目总投资的29.38%;设备购置费5757.60万元,占项目总投资的32.65%;其它投资3408.77万元,占项目总投资的19.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14347.98+3286.47=17634.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14347.9881.36%1.1项目建设投资万元14347.9881.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3286.4718.64%3总投资万元万元17634.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17559.10万元,总成本12807.57万元,利润总额4751.53万元,净利润301.17万元,增值税582.13万元,税金及附加3563.65万元,所得税1187.88万元;第二年收入18909.80万元,总成本13618.28万元,利润总额5291.52万元,净利润3968.64万元,增值税626.91万元,税金及附加306.54万元,所得税1322.88万元;第三年生产负荷100%,收入27014.00万元,总成本20521.03万元,利润总额6492.97万元,净利润4869.73万元,增值税895.58万元,税金及附加338.79万元,所得税1623.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27014.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=895.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17559.1018909.8027014.0027014.0027014.001.1温度熔断体万元17559.1018909.8027014.0027014.0027014.002现价增加值万元5618.916051.148644.4
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