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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硬盘驱动器主轴电机磁体投资项目立项申请报告硬盘驱动器主轴电机磁体投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13137.47万元,同比增长8.43%(1021.50万元)。其中,主营业业务硬盘驱动器主轴电机磁体生产及销售收入为11487.02万元,占营业总收入的87.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3171.25万元,较去年同期相比增长500.30万元,增长率18.73%;实现净利润2378.44万元,较去年同期相比增长229.65万元,增长率10.69%。二、项目概况(一)项目名称硬盘驱动器主轴电机磁体投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积25632.81平方米(折合约38.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.57%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度162.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25632.81平方米,建筑物基底占地面积14500.48平方米,总建筑面积26145.47平方米,其中:规划建设主体工程18569.14平方米,项目规划绿化面积2012.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2525.69万元。(七)节能分析“硬盘驱动器主轴电机磁体投资项目建设项目”,年用电量1189245.46千瓦时,年总用水量7079.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.76吨标准煤/年。达产年综合节能量46.35吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8079.54万元,其中:固定资产投资6253.71万元,占项目总投资的77.40%;流动资金1825.83万元,占项目总投资的22.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17589.00万元,总成本费用13594.00万元,税金及附加168.65万元,利润总额3995.00万元,利税总额4714.68万元,税后净利润2996.25万元,达产年纳税总额1718.43万元;达产年投资利润率49.45%,投资利税率58.35%,投资回报率37.08%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位272个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区硬盘驱动器主轴电机磁体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区硬盘驱动器主轴电机磁体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“硬盘驱动器主轴电机磁体投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位272个,达产年纳税总额1718.43万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.45%,投资利税率58.35%,全部投资回报率37.08%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25632.8138.43亩1.1容积率1.021.2建筑系数56.57%1.3投资强度万元/亩162.731.4基底面积平方米14500.481.5总建筑面积平方米26145.471.6绿化面积平方米2012.38绿化率7.70%2总投资万元8079.542.1固定资产投资万元6253.712.1.1土建工程投资万元2073.172.1.1.1土建工程投资占比万元25.66%2.1.2设备投资万元2525.692.1.2.1设备投资占比31.26%2.1.3其它投资万元1654.852.1.3.1其它投资占比20.48%2.1.4固定资产投资占比77.40%2.2流动资金万元1825.832.2.1流动资金占比22.60%3收入万元17589.004总成本万元13594.005利润总额万元3995.006净利润万元2996.257所得税万元1.028增值税万元551.039税金及附加万元168.6510纳税总额万元1718.4311利税总额万元4714.6812投资利润率49.45%13投资利税率58.35%14投资回报率37.08%15回收期年4.2016设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1189245.4618年用水量立方米7079.0719总能耗吨标准煤146.7620节能率24.22%21节能量吨标准煤46.3522员工数量人272第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.57%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度162.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10251.8410251.8418569.1418569.141619.661.1主要生产车间6151.106151.1011141.4811141.481004.191.2辅助生产车间3280.593280.595942.125942.12518.291.3其他生产车间820.15820.151077.011077.0197.182仓储工程2175.072175.074924.614924.61312.392.1成品贮存543.77543.771231.151231.1578.102.2原料仓储1131.041131.042560.802560.80162.442.3辅助材料仓库500.27500.271132.661132.6671.853供配电工程116.00116.00116.00116.008.283.1供配电室116.00116.00116.00116.008.284给排水工程133.40133.40133.40133.407.404.1给排水133.40133.40133.40133.407.405服务性工程1377.551377.551377.551377.5587.385.1办公用房689.62689.62689.62689.6243.815.2生活服务687.93687.93687.93687.9340.876消防及环保工程388.61388.61388.61388.6127.736.1消防环保工程388.61388.61388.61388.6127.737项目总图工程58.0058.0058.0058.00-33.607.1场地及道路硬化3743.64656.36656.367.2场区围墙656.363743.643743.647.3安全保卫室58.0058.0058.0058.008绿化工程1255.0443.93合计14500.4826145.4726145.472073.17六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5830.53万元,占计划投资的72.16%。其中:完成固定资产投资4233.80万元,占总投资的72.61%;完成流动资金投资1596.73,占总投资的27.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5830.531.1完成比例72.16%2完成固定资产投资万元4233.802.1完成比例72.61%3完成流动资金投资万元1596.733.1完成比例27.39%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员272人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元1091.842工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元229.723企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元85.754品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元120.805其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.405.3年工资额万元58.826职工工资总额万元9926.69五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6253.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2073.172525.69162.736253.711.1工程费用万元2073.172525.6911752.521.1.1建筑工程费用万元2073.172073.1725.66%1.1.2设备购置及安装费万元2525.692525.6931.26%1.2工程建设其他费用万元1654.851654.8520.48%1.2.1无形资产万元926.84926.841.3预备费万元728.01728.011.3.1基本预备费万元335.22335.221.3.2涨价预备费万元392.79392.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6253.716253.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1825.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11752.528079.5510311.6711752.5211752.5211752.521.1应收账款万元3525.762291.742644.323525.763525.763525.761.2存货万元5288.633437.613966.485288.635288.635288.631.2.1原辅材料万元1586.591031.281189.941586.591586.591586.591.2.2燃料动力万元79.3351.5659.5079.3379.3379.331.2.3在产品万元2432.771581.301824.582432.772432.772432.771.2.4产成品万元1189.94773.46892.461189.941189.941189.941.3现金万元2938.131909.782203.602938.132938.132938.132流动负债万元9926.696452.357445.029926.699926.699926.692.1应付账款万元9926.696452.357445.029926.699926.699926.693流动资金万元1825.831186.791369.371825.831825.831825.834铺底流动资金万元608.60395.60456.46608.60608.60608.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8079.54万元,其中:固定资产投资6253.71万元,占项目总投资的77.40%;流动资金1825.83万元,占项目总投资的22.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2073.17万元,占项目总投资的25.66%;设备购置费2525.69万元,占项目总投资的31.26%;其它投资1654.85万元,占项目总投资的20.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6253.71+1825.83=8079.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6253.7177.40%1.1项目建设投资万元6253.7177.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1825.8322.60%3总投资万元万元8079.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11432.85万元,总成本4781.16万元,利润总额6651.69万元,净利润145.51万元,增值税358.17万元,税金及附加4988.77万元,所得税1662.92万元;第二年收入13191.75万元,总成本5353.73万元,利润总额7838.02万元,净利润5878.51万元,增值税413.27万元,税金及附加152.12万元,所得税1959.51万元;第三年生产负荷100%,收入17589.00万元,总成本13594.00万元,利润总额3995.00万元,净利润2996.25万元,增值税551.03万元,税金及附加168.65万元,所得税998.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17589.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=551.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11432.8513191.7517589.0017589.0017589.001.1硬盘驱动器主轴电机磁体万元11432.8513191.7517589.0017589.0017589.002现价增加值万元3658.514221.365628.485628
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