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文档简介
泓域咨询MACRO/ 切割车投资项目立项申请报告切割车投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入22109.16万元,同比增长28.63%(4921.18万元)。其中,主营业业务切割车生产及销售收入为19628.38万元,占营业总收入的88.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5138.73万元,较去年同期相比增长653.91万元,增长率14.58%;实现净利润3854.05万元,较去年同期相比增长738.40万元,增长率23.70%。二、项目概况(一)项目名称切割车投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积36624.97平方米(折合约54.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.09%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度169.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36624.97平方米,建筑物基底占地面积24571.69平方米,总建筑面积53106.21平方米,其中:规划建设主体工程37570.52平方米,项目规划绿化面积3632.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4581.31万元。(七)节能分析“切割车投资项目建设项目”,年用电量1362961.87千瓦时,年总用水量12399.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.57吨标准煤/年。达产年综合节能量72.24吨标准煤/年,项目总节能率21.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11991.08万元,其中:固定资产投资9300.66万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2690.42万元,占项目总投资的22.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21596.00万元,总成本费用16691.08万元,税金及附加227.68万元,利润总额4904.92万元,利税总额5809.14万元,税后净利润3678.69万元,达产年纳税总额2130.45万元;达产年投资利润率40.90%,投资利税率48.45%,投资回报率30.68%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城切割车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城切割车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“切割车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2130.45万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.90%,投资利税率48.45%,全部投资回报率30.68%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36624.9754.91亩1.1容积率1.451.2建筑系数67.09%1.3投资强度万元/亩169.381.4基底面积平方米24571.691.5总建筑面积平方米53106.211.6绿化面积平方米3632.92绿化率6.84%2总投资万元11991.082.1固定资产投资万元9300.662.1.1土建工程投资万元4010.042.1.1.1土建工程投资占比万元33.44%2.1.2设备投资万元4581.312.1.2.1设备投资占比38.21%2.1.3其它投资万元709.312.1.3.1其它投资占比5.92%2.1.4固定资产投资占比77.56%2.2流动资金万元2690.422.2.1流动资金占比22.44%3收入万元21596.004总成本万元16691.085利润总额万元4904.926净利润万元3678.697所得税万元1.458增值税万元676.549税金及附加万元227.6810纳税总额万元2130.4511利税总额万元5809.1412投资利润率40.90%13投资利税率48.45%14投资回报率30.68%15回收期年4.7616设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1362961.8718年用水量立方米12399.1719总能耗吨标准煤168.5720节能率21.00%21节能量吨标准煤72.2422员工数量人440第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.09%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度169.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17372.1817372.1837570.5237570.523120.641.1主要生产车间10423.3110423.3122542.3122542.311934.801.2辅助生产车间5559.105559.1012022.5712022.57998.601.3其他生产车间1389.771389.772179.092179.09187.242仓储工程3685.753685.7510098.2010098.20610.012.1成品贮存921.44921.442524.552524.55152.502.2原料仓储1916.591916.595251.065251.06317.212.3辅助材料仓库847.72847.722322.592322.59140.303供配电工程196.57196.57196.57196.5713.363.1供配电室196.57196.57196.57196.5713.364给排水工程226.06226.06226.06226.0611.954.1给排水226.06226.06226.06226.0611.955服务性工程2334.312334.312334.312334.31141.015.1办公用房1357.131357.131357.131357.1376.885.2生活服务977.18977.18977.18977.1870.616消防及环保工程658.52658.52658.52658.5244.756.1消防环保工程658.52658.52658.52658.5244.757项目总图工程98.2998.2998.2998.29-3.947.1场地及道路硬化6202.511110.761110.767.2场区围墙1110.766202.516202.517.3安全保卫室98.2998.2998.2998.298绿化工程2064.4772.26合计24571.6953106.2153106.214010.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11420.61万元,占计划投资的95.24%。其中:完成固定资产投资8626.26万元,占总投资的75.53%;完成流动资金投资2794.35,占总投资的24.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11420.611.1完成比例95.24%2完成固定资产投资万元8626.262.1完成比例75.53%3完成流动资金投资万元2794.353.1完成比例24.47%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1592.202工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元416.133企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元121.224品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元179.735其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元98.496职工工资总额万元11801.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9300.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4010.044581.31169.389300.661.1工程费用万元4010.044581.3114491.631.1.1建筑工程费用万元4010.044010.0433.44%1.1.2设备购置及安装费万元4581.314581.3138.21%1.2工程建设其他费用万元709.31709.315.92%1.2.1无形资产万元397.56397.561.3预备费万元311.75311.751.3.1基本预备费万元168.79168.791.3.2涨价预备费万元142.96142.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元9300.669300.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2690.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14491.6310284.6612961.4114491.6314491.6314491.631.1应收账款万元4347.492825.873477.994347.494347.494347.491.2存货万元6521.234238.805216.996521.236521.236521.231.2.1原辅材料万元1956.371271.641565.101956.371956.371956.371.2.2燃料动力万元97.8263.5878.2597.8297.8297.821.2.3在产品万元2999.771949.852399.812999.772999.772999.771.2.4产成品万元1467.28953.731173.821467.281467.281467.281.3现金万元3622.912354.892898.333622.913622.913622.912流动负债万元11801.217670.799440.9711801.2111801.2111801.212.1应付账款万元11801.217670.799440.9711801.2111801.2111801.213流动资金万元2690.421748.772152.342690.422690.422690.424铺底流动资金万元896.80582.92717.44896.80896.80896.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11991.08万元,其中:固定资产投资9300.66万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2690.42万元,占项目总投资的22.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4010.04万元,占项目总投资的33.44%;设备购置费4581.31万元,占项目总投资的38.21%;其它投资709.31万元,占项目总投资的5.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9300.66+2690.42=11991.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9300.6677.56%1.1项目建设投资万元9300.6677.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2690.4222.44%3总投资万元万元11991.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14037.40万元,总成本8341.17万元,利润总额5696.23万元,净利润199.27万元,增值税439.75万元,税金及附加4272.17万元,所得税1424.06万元;第二年收入17276.80万元,总成本9856.52万元,利润总额7420.28万元,净利润5565.21万元,增值税541.23万元,税金及附加211.45万元,所得税1855.07万元;第三年生产负荷100%,收入21596.00万元,总成本16691.08万元,利润总额4904.92万元,净利润3678.69万元,增值税676.54万元,税金及附加227.68万元,所得税1226.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21596.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=676.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14037.4017276.8021596.0021596.0021596.001.1切割车万元14037.4017276.8021596.0021596.0021596.002现价增加值万元4491.975528.586910.72
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