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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx手持激光测距仪项目立项申请报告年产xxx手持激光测距仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6462.92万元,同比增长12.20%(702.77万元)。其中,主营业业务手持激光测距仪生产及销售收入为6135.70万元,占营业总收入的94.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1413.29万元,较去年同期相比增长255.75万元,增长率22.09%;实现净利润1059.97万元,较去年同期相比增长203.89万元,增长率23.82%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx手持激光测距仪项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16414.87平方米(折合约24.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.91%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16414.87平方米,建筑物基底占地面积12788.83平方米,总建筑面积19041.25平方米,其中:规划建设主体工程11734.28平方米,项目规划绿化面积1366.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1877.19万元。(七)节能分析“年产xxx手持激光测距仪项目建设项目”,年用电量754669.65千瓦时,年总用水量3780.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.07吨标准煤/年。达产年综合节能量39.89吨标准煤/年,项目总节能率21.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4998.90万元,其中:固定资产投资4177.30万元,占项目总投资的83.56%;流动资金821.60万元,占项目总投资的16.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6690.00万元,总成本费用5149.16万元,税金及附加91.16万元,利润总额1540.84万元,利税总额1844.53万元,税后净利润1155.63万元,达产年纳税总额688.90万元;达产年投资利润率30.82%,投资利税率36.90%,投资回报率23.12%,全部投资回收期5.83年,提供就业职位107个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区手持激光测距仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区手持激光测距仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx手持激光测距仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位107个,达产年纳税总额688.90万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.82%,投资利税率36.90%,全部投资回报率23.12%,全部投资回收期5.83年,固定资产投资回收期5.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16414.8724.61亩1.1容积率1.161.2建筑系数77.91%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米12788.831.5总建筑面积平方米19041.251.6绿化面积平方米1366.68绿化率7.18%2总投资万元4998.902.1固定资产投资万元4177.302.1.1土建工程投资万元1574.192.1.1.1土建工程投资占比万元31.49%2.1.2设备投资万元1877.192.1.2.1设备投资占比37.55%2.1.3其它投资万元725.922.1.3.1其它投资占比14.52%2.1.4固定资产投资占比83.56%2.2流动资金万元821.602.2.1流动资金占比16.44%3收入万元6690.004总成本万元5149.165利润总额万元1540.846净利润万元1155.637所得税万元1.168增值税万元212.539税金及附加万元91.1610纳税总额万元688.9011利税总额万元1844.5312投资利润率30.82%13投资利税率36.90%14投资回报率23.12%15回收期年5.8316设备数量台(套)12317年用电量千瓦时754669.6518年用水量立方米3780.3319总能耗吨标准煤93.0720节能率21.94%21节能量吨标准煤39.8922员工数量人107第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.91%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9041.709041.7011734.2811734.281067.111.1主要生产车间5425.025425.027040.577040.57661.611.2辅助生产车间2893.342893.343754.973754.97341.481.3其他生产车间723.34723.34680.59680.5964.032仓储工程1918.321918.324749.534749.53314.122.1成品贮存479.58479.581187.381187.3878.532.2原料仓储997.53997.532469.762469.76163.342.3辅助材料仓库441.21441.211092.391092.3972.253供配电工程102.31102.31102.31102.317.613.1供配电室102.31102.31102.31102.317.614给排水工程117.66117.66117.66117.666.814.1给排水117.66117.66117.66117.666.815服务性工程1214.941214.941214.941214.9480.355.1办公用房621.85621.85621.85621.8533.585.2生活服务593.09593.09593.09593.0939.246消防及环保工程342.74342.74342.74342.7425.506.1消防环保工程342.74342.74342.74342.7425.507项目总图工程51.1651.1651.1651.1627.757.1场地及道路硬化3471.97763.90763.907.2场区围墙763.903471.973471.977.3安全保卫室51.1651.1651.1651.168绿化工程1283.9144.94合计12788.8319041.2519041.251574.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4168.26万元,占计划投资的83.38%。其中:完成固定资产投资3167.20万元,占总投资的75.98%;完成流动资金投资1001.06,占总投资的24.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4168.261.1完成比例83.38%2完成固定资产投资万元3167.202.1完成比例75.98%3完成流动资金投资万元1001.063.1完成比例24.02%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员107人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元409.602工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元96.603企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元29.314品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元50.385其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.745.3年工资额万元32.406职工工资总额万元3308.25五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4177.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1574.191877.19169.744177.301.1工程费用万元1574.191877.194129.851.1.1建筑工程费用万元1574.191574.1931.49%1.1.2设备购置及安装费万元1877.191877.1937.55%1.2工程建设其他费用万元725.92725.9214.52%1.2.1无形资产万元297.88297.881.3预备费万元428.04428.041.3.1基本预备费万元243.88243.881.3.2涨价预备费万元184.16184.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4177.304177.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金821.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4129.852962.213563.524129.854129.854129.851.1应收账款万元1238.96805.32867.271238.961238.961238.961.2存货万元1858.431207.981300.901858.431858.431858.431.2.1原辅材料万元557.53362.39390.27557.53557.53557.531.2.2燃料动力万元27.8818.1219.5127.8827.8827.881.2.3在产品万元854.88555.67598.41854.88854.88854.881.2.4产成品万元418.15271.80292.70418.15418.15418.151.3现金万元1032.46671.10722.721032.461032.461032.462流动负债万元3308.252150.362315.783308.253308.253308.252.1应付账款万元3308.252150.362315.783308.253308.253308.253流动资金万元821.60534.04575.12821.60821.60821.604铺底流动资金万元273.86178.01191.71273.86273.86273.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4998.90万元,其中:固定资产投资4177.30万元,占项目总投资的83.56%;流动资金821.60万元,占项目总投资的16.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1574.19万元,占项目总投资的31.49%;设备购置费1877.19万元,占项目总投资的37.55%;其它投资725.92万元,占项目总投资的14.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4177.30+821.60=4998.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4177.3083.56%1.1项目建设投资万元4177.3083.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元821.6016.44%3总投资万元万元4998.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4348.50万元,总成本8969.73万元,利润总额-4621.23万元,净利润82.24万元,增值税138.14万元,税金及附加-3465.92万元,所得税-1155.31万元;第二年收入4683.00万元,总成本9485.19万元,利润总额-4802.19万元,净利润-3601.64万元,增值税148.77万元,税金及附加83.51万元,所得税-1200.55万元;第三年生产负荷100%,收入6690.00万元,总成本5149.16万元,利润总额1540.84万元,净利润1155.63万元,增值税212.53万元,税金及附加91.16万元,所得税385.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6690.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=212.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4348.504683.006690.006690.006690.001.1手持激光测距仪万元4348.504683.006690.006690.006690.002现价增加值万元1391.521498.562140.80
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