




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx平衡观测仪项目立项申请报告年产xx平衡观测仪项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19524.73万元,同比增长26.58%(4099.62万元)。其中,主营业业务平衡观测仪生产及销售收入为15665.32万元,占营业总收入的80.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5241.60万元,较去年同期相比增长662.28万元,增长率14.46%;实现净利润3931.20万元,较去年同期相比增长688.35万元,增长率21.23%。二、项目概况(一)项目名称年产xx平衡观测仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积56281.46平方米(折合约84.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.09%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度173.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56281.46平方米,建筑物基底占地面积43950.19平方米,总建筑面积56281.46平方米,其中:规划建设主体工程35323.00平方米,项目规划绿化面积3589.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费5390.57万元。(七)节能分析“年产xx平衡观测仪项目建设项目”,年用电量520742.40千瓦时,年总用水量15723.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.34吨标准煤/年。达产年综合节能量16.34吨标准煤/年,项目总节能率21.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17608.91万元,其中:固定资产投资14622.21万元,占项目总投资的83.04%;流动资金2986.70万元,占项目总投资的16.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27886.00万元,总成本费用21285.17万元,税金及附加334.38万元,利润总额6600.83万元,利税总额7845.67万元,税后净利润4950.62万元,达产年纳税总额2895.05万元;达产年投资利润率37.49%,投资利税率44.56%,投资回报率28.11%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位365个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区平衡观测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区平衡观测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx平衡观测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位365个,达产年纳税总额2895.05万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.49%,投资利税率44.56%,全部投资回报率28.11%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56281.4684.38亩1.1容积率1.001.2建筑系数78.09%1.3投资强度万元/亩173.291.4基底面积平方米43950.191.5总建筑面积平方米56281.461.6绿化面积平方米3589.04绿化率6.38%2总投资万元17608.912.1固定资产投资万元14622.212.1.1土建工程投资万元4289.262.1.1.1土建工程投资占比万元24.36%2.1.2设备投资万元5390.572.1.2.1设备投资占比30.61%2.1.3其它投资万元4942.382.1.3.1其它投资占比28.07%2.1.4固定资产投资占比83.04%2.2流动资金万元2986.702.2.1流动资金占比16.96%3收入万元27886.004总成本万元21285.175利润总额万元6600.836净利润万元4950.627所得税万元1.008增值税万元910.469税金及附加万元334.3810纳税总额万元2895.0511利税总额万元7845.6712投资利润率37.49%13投资利税率44.56%14投资回报率28.11%15回收期年5.0616设备数量台(套)14517年用电量千瓦时520742.4018年用水量立方米15723.9819总能耗吨标准煤65.3420节能率21.65%21节能量吨标准煤16.3422员工数量人365第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.09%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度173.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31072.7831072.7835323.0035323.002961.201.1主要生产车间18643.6718643.6721193.8021193.801835.941.2辅助生产车间9943.299943.2911303.3611303.36947.581.3其他生产车间2485.822485.822048.732048.73177.672仓储工程6592.536592.5313623.0013623.00830.582.1成品贮存1648.131648.133405.753405.75207.652.2原料仓储3428.123428.127083.967083.96431.902.3辅助材料仓库1516.281516.283133.293133.29191.033供配电工程351.60351.60351.60351.6024.123.1供配电室351.60351.60351.60351.6024.124给排水工程404.34404.34404.34404.3421.574.1给排水404.34404.34404.34404.3421.575服务性工程4175.274175.274175.274175.27254.565.1办公用房2369.412369.412369.412369.41119.425.2生活服务1805.861805.861805.861805.86137.266消防及环保工程1177.871177.871177.871177.8780.796.1消防环保工程1177.871177.871177.871177.8780.797项目总图工程175.80175.80175.80175.80-68.117.1场地及道路硬化12033.732165.962165.967.2场区围墙2165.9612033.7312033.737.3安全保卫室175.80175.80175.80175.808绿化工程5272.96184.55合计43950.1956281.4656281.464289.26六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12711.74万元,占计划投资的72.19%。其中:完成固定资产投资8275.23万元,占总投资的65.10%;完成流动资金投资4436.51,占总投资的34.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12711.741.1完成比例72.19%2完成固定资产投资万元8275.232.1完成比例65.10%3完成流动资金投资万元4436.513.1完成比例34.90%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员365人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2481.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1336.802工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元367.773企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元98.174品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元160.675其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.585.3年工资额万元141.796职工工资总额万元15855.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14622.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4289.265390.57173.2914622.211.1工程费用万元4289.265390.5718842.041.1.1建筑工程费用万元4289.264289.2624.36%1.1.2设备购置及安装费万元5390.575390.5730.61%1.2工程建设其他费用万元4942.384942.3828.07%1.2.1无形资产万元2468.422468.421.3预备费万元2473.962473.961.3.1基本预备费万元1153.051153.051.3.2涨价预备费万元1320.911320.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元14622.2114622.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2986.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18842.048795.3416440.4218842.0418842.0418842.041.1应收账款万元5652.612543.684239.465652.615652.615652.611.2存货万元8478.923815.516359.198478.928478.928478.921.2.1原辅材料万元2543.681144.651907.762543.682543.682543.681.2.2燃料动力万元127.1857.2395.39127.18127.18127.181.2.3在产品万元3900.301755.142925.233900.303900.303900.301.2.4产成品万元1907.76858.491430.821907.761907.761907.761.3现金万元4710.512119.733532.884710.514710.514710.512流动负债万元15855.347134.9011891.5115855.3415855.3415855.342.1应付账款万元15855.347134.9011891.5115855.3415855.3415855.343流动资金万元2986.701344.012240.022986.702986.702986.704铺底流动资金万元995.56448.00746.67995.56995.56995.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17608.91万元,其中:固定资产投资14622.21万元,占项目总投资的83.04%;流动资金2986.70万元,占项目总投资的16.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4289.26万元,占项目总投资的24.36%;设备购置费5390.57万元,占项目总投资的30.61%;其它投资4942.38万元,占项目总投资的28.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14622.21+2986.70=17608.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14622.2183.04%1.1项目建设投资万元14622.2183.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2986.7016.96%3总投资万元万元17608.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12548.70万元,总成本4573.17万元,利润总额7975.53万元,净利润274.29万元,增值税409.71万元,税金及附加5981.65万元,所得税1993.88万元;第二年收入20914.50万元,总成本6871.18万元,利润总额14043.32万元,净利润10532.49万元,增值税682.85万元,税金及附加307.07万元,所得税3510.83万元;第三年生产负荷100%,收入27886.00万元,总成本21285.17万元,利润总额6600.83万元,净利润4950.62万元,增值税910.46万元,税金及附加334.38万元,所得税1650.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27886.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=910.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12548.7020914.5027886.0027886.0027886.001.1平衡观测仪万元12548.7020914.5027886.0027886.0027886.002现价增加值万元4015.586692.64892
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 消防战斗服穿戴培训课件
- 蔬菜精深加工可行性研究报告
- 农民集中安置房建设实施方案
- 公共建筑设计与施工优化研究
- 工程项目沟通管理技巧
- 水电安全教育
- 心理健康教育:自我意识的多维探索
- 大学生思想政治教育的获得感研究
- 艺术教师岗位职责及职业规划
- 能源项目进度管理计划
- 防汛防风安全教育课件
- 《新疆大学版学术期刊目录》(人文社科)
- 属地管理培训课件
- 冬病夏治课件
- 安全风险分级管控清单(大全)
- 建筑声学-11室内声学与厅堂音质设计
- 四川省乐山市马边彝族自治县2022-2023学年五年下学期期末学情跟踪监测数学试卷
- 石油工程概论
- 工商银行对公客户经理(综合)试题
- 全国优质课一等奖中等职业学校公共艺术(音乐)教师微课堂比赛《中国民族民间舞》微课展示课件
- 2019新人教高一英语必修一-课本听力与视频材料原文(精校打印版)
评论
0/150
提交评论