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泓域咨询MACRO/ 光学元件投资项目立项申请报告光学元件投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入31448.30万元,同比增长19.04%(5030.13万元)。其中,主营业业务光学元件生产及销售收入为28640.29万元,占营业总收入的91.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8870.87万元,较去年同期相比增长1739.33万元,增长率24.39%;实现净利润6653.15万元,较去年同期相比增长1455.26万元,增长率28.00%。二、项目概况(一)项目名称光学元件投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积51965.97平方米(折合约77.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.46%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度161.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51965.97平方米,建筑物基底占地面积26222.03平方米,总建筑面积82625.89平方米,其中:规划建设主体工程64445.71平方米,项目规划绿化面积5900.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4973.77万元。(七)节能分析“光学元件投资项目建设项目”,年用电量671188.13千瓦时,年总用水量29804.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.04吨标准煤/年。达产年综合节能量29.88吨标准煤/年,项目总节能率20.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17706.88万元,其中:固定资产投资12565.32万元,占项目总投资的70.96%;流动资金5141.56万元,占项目总投资的29.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38470.00万元,总成本费用29483.20万元,税金及附加356.61万元,利润总额8986.80万元,利税总额10582.97万元,税后净利润6740.10万元,达产年纳税总额3842.87万元;达产年投资利润率50.75%,投资利税率59.77%,投资回报率38.06%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位673个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地光学元件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地光学元件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“光学元件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位673个,达产年纳税总额3842.87万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.75%,投资利税率59.77%,全部投资回报率38.06%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51965.9777.91亩1.1容积率1.591.2建筑系数50.46%1.3投资强度万元/亩161.281.4基底面积平方米26222.031.5总建筑面积平方米82625.891.6绿化面积平方米5900.65绿化率7.14%2总投资万元17706.882.1固定资产投资万元12565.322.1.1土建工程投资万元6488.842.1.1.1土建工程投资占比万元36.65%2.1.2设备投资万元4973.772.1.2.1设备投资占比28.09%2.1.3其它投资万元1102.712.1.3.1其它投资占比6.23%2.1.4固定资产投资占比70.96%2.2流动资金万元5141.562.2.1流动资金占比29.04%3收入万元38470.004总成本万元29483.205利润总额万元8986.806净利润万元6740.107所得税万元1.598增值税万元1239.569税金及附加万元356.6110纳税总额万元3842.8711利税总额万元10582.9712投资利润率50.75%13投资利税率59.77%14投资回报率38.06%15回收期年4.1316设备数量台(套)14817年用电量千瓦时671188.1318年用水量立方米29804.6319总能耗吨标准煤85.0420节能率20.29%21节能量吨标准煤29.8822员工数量人673第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.46%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度161.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18538.9818538.9864445.7164445.715567.211.1主要生产车间11123.3911123.3938667.4338667.433451.671.2辅助生产车间5932.475932.4720622.6320622.631781.511.3其他生产车间1483.121483.123737.853737.85334.032仓储工程3933.303933.3011817.1211817.12742.422.1成品贮存983.33983.332954.282954.28185.602.2原料仓储2045.322045.326144.906144.90386.062.3辅助材料仓库904.66904.662717.942717.94170.763供配电工程209.78209.78209.78209.7814.833.1供配电室209.78209.78209.78209.7814.834给排水工程241.24241.24241.24241.2413.264.1给排水241.24241.24241.24241.2413.265服务性工程2491.092491.092491.092491.09156.515.1办公用房1152.211152.211152.211152.2183.675.2生活服务1338.881338.881338.881338.8865.346消防及环保工程702.75702.75702.75702.7549.676.1消防环保工程702.75702.75702.75702.7549.677项目总图工程104.89104.89104.89104.89-132.967.1场地及道路硬化6868.961481.901481.907.2场区围墙1481.906868.966868.967.3安全保卫室104.89104.89104.89104.898绿化工程2225.8477.90合计26222.0382625.8982625.896488.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15889.51万元,占计划投资的89.74%。其中:完成固定资产投资10922.53万元,占总投资的68.74%;完成流动资金投资4966.98,占总投资的31.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15889.511.1完成比例89.74%2完成固定资产投资万元10922.532.1完成比例68.74%3完成流动资金投资万元4966.983.1完成比例31.26%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员673人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4581.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元2687.192工程技术人员工资2.1平均人数人1012.2人均年工资万元6.392.3年工资额万元544.073企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元195.994品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元271.755其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元143.946职工工资总额万元20910.62五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12565.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6488.844973.77161.2812565.321.1工程费用万元6488.844973.7726052.181.1.1建筑工程费用万元6488.846488.8436.65%1.1.2设备购置及安装费万元4973.774973.7728.09%1.2工程建设其他费用万元1102.711102.716.23%1.2.1无形资产万元547.90547.901.3预备费万元554.81554.811.3.1基本预备费万元325.18325.181.3.2涨价预备费万元229.63229.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元12565.3212565.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5141.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26052.1811727.6017524.9326052.1826052.1826052.181.1应收账款万元7815.653517.045470.967815.657815.657815.651.2存货万元11723.485275.578206.4411723.4811723.4811723.481.2.1原辅材料万元3517.041582.672461.933517.043517.043517.041.2.2燃料动力万元175.8579.13123.10175.85175.85175.851.2.3在产品万元5392.802426.763774.965392.805392.805392.801.2.4产成品万元2637.781187.001846.452637.782637.782637.781.3现金万元6513.052930.874559.136513.056513.056513.052流动负债万元20910.629409.7814637.4320910.6220910.6220910.622.1应付账款万元20910.629409.7814637.4320910.6220910.6220910.623流动资金万元5141.562313.703599.095141.565141.565141.564铺底流动资金万元1713.84771.231199.701713.841713.841713.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17706.88万元,其中:固定资产投资12565.32万元,占项目总投资的70.96%;流动资金5141.56万元,占项目总投资的29.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6488.84万元,占项目总投资的36.65%;设备购置费4973.77万元,占项目总投资的28.09%;其它投资1102.71万元,占项目总投资的6.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12565.32+5141.56=17706.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12565.3270.96%1.1项目建设投资万元12565.3270.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5141.5629.04%3总投资万元万元17706.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17311.50万元,总成本11592.59万元,利润总额5718.91万元,净利润274.80万元,增值税557.80万元,税金及附加4289.18万元,所得税1429.73万元;第二年收入26929.00万元,总成本16236.36万元,利润总额10692.64万元,净利润8019.48万元,增值税867.69万元,税金及附加311.99万元,所得税2673.16万元;第三年生产负荷100%,收入38470.00万元,总成本29483.20万元,利润总额8986.80万元,净利润6740.10万元,增值税1239.56万元,税金及附加356.61万元,所得税2246.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38470.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1239.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17311.5026929.0038470.0038470.0038470.001.1光学元件万元17311.5026929.0038470.0038470.0038470.002现价增加值万元5539.688617.2812310.4012310.4012
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