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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx臭氧气体检测仪项目立项申请报告年产xx臭氧气体检测仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入5235.35万元,同比增长16.96%(759.03万元)。其中,主营业业务臭氧气体检测仪生产及销售收入为4597.27万元,占营业总收入的87.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1061.90万元,较去年同期相比增长158.27万元,增长率17.52%;实现净利润796.43万元,较去年同期相比增长156.53万元,增长率24.46%。二、项目概况(一)项目名称年产xx臭氧气体检测仪项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12366.18平方米(折合约18.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.87%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度170.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12366.18平方米,建筑物基底占地面积7527.29平方米,总建筑面积19538.56平方米,其中:规划建设主体工程12004.61平方米,项目规划绿化面积1530.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1579.51万元。(七)节能分析“年产xx臭氧气体检测仪项目建设项目”,年用电量804547.01千瓦时,年总用水量6207.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.41吨标准煤/年。达产年综合节能量42.60吨标准煤/年,项目总节能率29.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3875.20万元,其中:固定资产投资3154.77万元,占项目总投资的81.41%;流动资金720.43万元,占项目总投资的18.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6482.00万元,总成本费用5171.33万元,税金及附加71.16万元,利润总额1310.67万元,利税总额1562.61万元,税后净利润983.00万元,达产年纳税总额579.61万元;达产年投资利润率33.82%,投资利税率40.32%,投资回报率25.37%,全部投资回收期5.44年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区臭氧气体检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区臭氧气体检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx臭氧气体检测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额579.61万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.82%,投资利税率40.32%,全部投资回报率25.37%,全部投资回收期5.44年,固定资产投资回收期5.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12366.1818.54亩1.1容积率1.581.2建筑系数60.87%1.3投资强度万元/亩170.161.4基底面积平方米7527.291.5总建筑面积平方米19538.561.6绿化面积平方米1530.89绿化率7.84%2总投资万元3875.202.1固定资产投资万元3154.772.1.1土建工程投资万元1476.332.1.1.1土建工程投资占比万元38.10%2.1.2设备投资万元1579.512.1.2.1设备投资占比40.76%2.1.3其它投资万元98.932.1.3.1其它投资占比2.55%2.1.4固定资产投资占比81.41%2.2流动资金万元720.432.2.1流动资金占比18.59%3收入万元6482.004总成本万元5171.335利润总额万元1310.676净利润万元983.007所得税万元1.588增值税万元180.789税金及附加万元71.1610纳税总额万元579.6111利税总额万元1562.6112投资利润率33.82%13投资利税率40.32%14投资回报率25.37%15回收期年5.4416设备数量台(套)4717年用电量千瓦时804547.0118年用水量立方米6207.5419总能耗吨标准煤99.4120节能率29.70%21节能量吨标准煤42.6022员工数量人118第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.87%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度170.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5321.795321.7912004.6112004.61997.771.1主要生产车间3193.073193.077202.777202.77618.621.2辅助生产车间1702.971702.973841.483841.48319.291.3其他生产车间425.74425.74696.27696.2759.872仓储工程1129.091129.094897.074897.07296.022.1成品贮存282.27282.271224.271224.2774.002.2原料仓储587.13587.132546.482546.48153.932.3辅助材料仓库259.69259.691126.331126.3368.083供配电工程60.2260.2260.2260.224.103.1供配电室60.2260.2260.2260.224.104给排水工程69.2569.2569.2569.253.664.1给排水69.2569.2569.2569.253.665服务性工程715.09715.09715.09715.0943.235.1办公用房302.25302.25302.25302.2524.655.2生活服务412.84412.84412.84412.8423.556消防及环保工程201.73201.73201.73201.7313.726.1消防环保工程201.73201.73201.73201.7313.727项目总图工程30.1130.1130.1130.1187.037.1场地及道路硬化1884.14381.00381.007.2场区围墙381.001884.141884.147.3安全保卫室30.1130.1130.1130.118绿化工程879.8830.80合计7527.2919538.5619538.561476.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2854.26万元,占计划投资的73.65%。其中:完成固定资产投资2107.19万元,占总投资的73.83%;完成流动资金投资747.07,占总投资的26.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2854.261.1完成比例73.65%2完成固定资产投资万元2107.192.1完成比例73.83%3完成流动资金投资万元747.073.1完成比例26.17%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元408.272工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元116.713企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元33.514品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元49.785其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元38.846职工工资总额万元3603.94五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3154.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1476.331579.51170.163154.771.1工程费用万元1476.331579.514324.371.1.1建筑工程费用万元1476.331476.3338.10%1.1.2设备购置及安装费万元1579.511579.5140.76%1.2工程建设其他费用万元98.9398.932.55%1.2.1无形资产万元42.4842.481.3预备费万元56.4556.451.3.1基本预备费万元26.5526.551.3.2涨价预备费万元29.9029.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元3154.773154.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金720.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4324.372416.033564.034324.374324.374324.371.1应收账款万元1297.31713.52908.121297.311297.311297.311.2存货万元1945.971070.281362.181945.971945.971945.971.2.1原辅材料万元583.79321.09408.65583.79583.79583.791.2.2燃料动力万元29.1916.0520.4329.1929.1929.191.2.3在产品万元895.15492.33626.60895.15895.15895.151.2.4产成品万元437.84240.81306.49437.84437.84437.841.3现金万元1081.09594.60756.761081.091081.091081.092流动负债万元3603.941982.172522.763603.943603.943603.942.1应付账款万元3603.941982.172522.763603.943603.943603.943流动资金万元720.43396.24504.30720.43720.43720.434铺底流动资金万元240.14132.08168.10240.14240.14240.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3875.20万元,其中:固定资产投资3154.77万元,占项目总投资的81.41%;流动资金720.43万元,占项目总投资的18.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1476.33万元,占项目总投资的38.10%;设备购置费1579.51万元,占项目总投资的40.76%;其它投资98.93万元,占项目总投资的2.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3154.77+720.43=3875.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3154.7781.41%1.1项目建设投资万元3154.7781.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元720.4318.59%3总投资万元万元3875.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3565.10万元,总成本4629.37万元,利润总额-1064.27万元,净利润61.40万元,增值税99.43万元,税金及附加-798.20万元,所得税-266.07万元;第二年收入4537.40万元,总成本5632.79万元,利润总额-1095.39万元,净利润-821.54万元,增值税126.55万元,税金及附加64.65万元,所得税-273.85万元;第三年生产负荷100%,收入6482.00万元,总成本5171.33万元,利润总额1310.67万元,净利润983.00万元,增值税180.78万元,税金及附加71.16万元,所得税327.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6482.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=180.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3565.104537.406482.006482.006482.001.1臭氧气体检测仪万元3565.104537.406482.006482.006482.002现价增加值
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